人和街道文化服务中心
2023年预算情况说明
一、单位基本情况
职能职责:负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作;负责宣传文化体育阵地建设;负责组织开展文化娱乐和体育健身活动;负责辖区内文艺社团交流活动;负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作;负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作;负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作。
二、收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数33.77万元,其中:一般公共预算拨款33.77万元;收入较去年减少11.76万元,主要是文化旅游体育与传媒经费拨款减少9.35万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数33.77万元,其中:文化旅游体育与传媒支出26.49万元,社会保障和就业支出3.63万元,卫生健康支出1.83万元,住房保障支出1.82万元;支出较去年减少11.76万元,主要是基本支出减少11.76万元。
三、预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入33.77万元,一般公共预算财政拨款支出33.77万元,比2022年减少11.76万元。其中:基本支出33.77万元,比2022年减少11.76万元,主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2023年无“三公”经费支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年无项目支出。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:吴迪;联系方式:55507001
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