人和街道社区事务服务中心
2023年预算情况说明
一、单位基本情况
职能职责:负责组织开展志愿者服务工作,做好残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作;负责开展社区创建活动,负责掌握社区服刑人员、精神病人员和其他高危人员等特殊人员的情况和服务工作;负责建立老年人口基础数据档案,加强社区服务队伍建设;负责指导本辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作,指导社区市民学校开展活动。
二、收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数68.05万元,其中:一般公共预算拨款68.05万元;收入较去年增加4.27万元,主要是一般公共服务经费拨款增加3.2万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数68.05万元,其中:一般公共服务支出53.12万元,社会保障和就业支出7.46万元,卫生健康支出3.75万元,住房保障支出3.73万元;支出较去年增加4.27万元,主要是基本支出增加4.27万元。
三、预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入68.05万元,一般公共预算财政拨款支出68.05万元,比2022年增加4.27万元。其中:基本支出68.05万元,比2022年增加4.27万元,主要原因是一般公共服务支出增加,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2023年无“三公”经费支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年无项目支出。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:吴迪;联系方式:55507001
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