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2023-03-24


高阳镇人民政府2023年预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息化、政务公开、电子政务等工作。

2、负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3、负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。

4、负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。

5、负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理等职责。

7、负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9、负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,食品药品监督,应急管理等职责。

10、集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

(二)单位构成

高阳镇设置事业站所6个。即:将农业服务中心、畜牧兽医站整合设置为农业服务中心。保留文化服务中心。将社会保障服务所调整设置为劳动就业和社会保障服务所。设置退役军人服务站。设置综合行政执法大队。原市政园林管理中队(挂消防队牌子)调整设置为村镇管理服务中心。

本镇设置内设机构10个。分别为:党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数6006.63万元,其中:一般公共预算拨款3430.5万元,政府性基金预算拨款2576.12万元;收入较去年增加3203.13万元,主要原因是按市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求,本年收入中包括财政上年结转结余本年安排单位继续使用的资金。

(二)支出预算2023年年初预算数6006.63万元,其中:一般公共服务支出1041.76万元,国防支出1.56万元,公共安全支出4.47万元,文化旅游体育与传媒支出9.77万元,社会保障和就业支出1705.28万元,卫生健康支出70.14万元,节能环保支出16.63万元,城乡社区支出104.6万元,农林水支出2953.9万元,住房保障支出67.51万元,灾害防治及应急管理支出3万元,其他支出28万元支出较去年增加3203.13万元,主要原因是按市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求,本年收入中包括财政上年结转结余本年安排单位继续使用的资金。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3430.5万元,其中一般公共预算财政拨款支出3430.5万元,比2022年增加918.01万元。其中:基本支出1148.34万元,比2022年增加98.63万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2282.16万元,比2022年增加819.38万元,主要原因是按市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求,本年收入中包括财政上年结转结余本年安排单位继续使用的资金。

2023年政府性基金预算收入2576.12万元,政府性基金预算支出2576.12万元,比2022年增2285.12万元,主要原因是按市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求,本年收入中包括财政上年结转结余本年安排单位继续使用的资金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12万元,较去年增加5.25万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费3万元,比2022增加0.25万元主要原因是接待次数和接待人员增加;公务用车运行维护费10万元,比2022增加5万元,主要原因是2022年预算公务车一辆,2023年预算公务车辆辆;公务用车购置费0万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2023年一般公共预算财政拨款运行经费272.08万元,比上年减少41.76万元,主要原因为厉行节约,压缩开支;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费维修费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2282.16万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202212月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:涂琴联系方式:55620001


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