云阳县医共体服务中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
云阳县医共体服务中心宗旨是以人民健康为中心,为医共体规范运行提供保障和指导相关工作,实现医共体内同质化管理。主要职责是:负责医共体的建设和运行;组织拟定医共体实施方案、年度目标任务、考核细则等;承担医共体运行的监测评价工作,开展医共体成员单位监督管理和医疗质量控制,为全县深化医疗卫生体制改革决策提供建议和意见;负责组织落实医共体“三通”建设各项措施,协调指导医共体内的各项事务性工作。
(一)为县域医共体“六统一”管理和“七大智慧平台”“五大共享中心”规范运行提供日常服务。负责为医共体建设提供政策研究;负责宣传卫生健康各项法律法规及相关政策并协助贯彻执行;为医共体成员单位提供政策咨询解答;开展卫生健康管理服务综合培训;协助主管部门完成爱国卫生、深化医药卫生体制改革、生育政策落实及县红十字会下达的任务等工作。
(二)指导医共体开展医疗质量控制及院务公开工作。组织
实施运行情况的监测评估,协助实施医疗服务综合绩效考核工作;
指导落实医疗核心制度和技术规范,推广医疗技术,负责开展相
关技术培训;承接医院感染管理、临床用药、临床实验室管理、
实验室生物安全管理的日常检查培训工作。协助开展公共卫生服
务,指导落实开展中医药文化宣传,推动中医药传承创新及发展。
协助开展药品、医疗器械、高值耗材临床合理使用的监测和评价
工作;开展短缺药品的监测预警工作;负责协调采供血管理和医疗废弃物规范处置工作。
(三)负责指导医共体财务管理和国有资产的监督管理。负
责审核基层医疗卫生单位财务核算、预决算和财务报告编制工作。配合主管部门做好基层医疗卫生单位货币资金、债权债务监管,指导基层医疗卫生单位财务人员作好财务基础工作、建立健全财务管理制度、内控制度,定期向行政主管部门提供准确完整的会计报表、信息资料及财务管理工作建议。参与绩效(目标)考核评价体系建设,并配合考核评价工作。
(四)指导医共体成员单位卫生健康信息化建设和运行管理工作。承担卫生健康专网、平台、重要系统及数据库的运行维护;负责卫生健康网络信息安全管理和保障工作;协助做好卫生健康统计及相关社会调查工作。
(五)负责医共体干部人事档案的管理、收集、鉴别、整理、
更新和保护等工作;按规定提供查阅服务;推广应用干部人事档
案现代管理方法和技术。
(六)指导医共体参与重大突发性、灾害性事故和公共卫生
事件的医疗救护工作,协调各类突发事件的紧急医疗救治。指导
卫生应急队伍建设,开展救援处置能力提升培训;参与卫生应急规划、预案、制度和预案演练实施;负责收集、汇总和上报突发公共卫生事件应急处置信息;协助卫生重大安全事故的调查。
(七)完成主管部门交办的其他事项。
(二)单位构成
本单位为云阳县卫生健康委员会管理的公益一类事业单位,核定事业编制17名,内设综合科、业务指导科、会计核算科、信息管理科、档案管理科、安全应急科,中层干部职数 6 名。其中领导职数1正2副。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数371.37万元,其中:一般公共预算拨款371.37万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加371.37万元,主要是一般公共预算拨款增加371.37万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数371.37万元,其中:社会保障和就业支出预算50.85万元,卫生健康支出预算302.86万元,住房保障支出预算17.66万元。支出预算较2025年增加371.37万元,主要是基本支出预算增加371.37万元,项目支出预算增加0万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入371.37万元,一般公共预算财政拨款支出371.37万元,比2025年增加371.37万元。其中:基本支出371.37万元,比2024年增加371.37万元,主要原因是本单位为2026机构改革新成立单位,无2025年年初预算数,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2025年一致。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,与2025年一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年一致;公务接待费0万元,与2025年一致;公务用车运行维护费0万元,与2025年一致;公务用车购置费0万元,与2025年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。
本单位2026年无项目支出。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:朱陶婵,联系方式:023-55339512
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