重庆市云阳县云安镇人民政府(汇总级)
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
云安镇人民政府是县人民政府的派出机关,受县人民政府领导,依据法律法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
(二)机构设置
云安镇人民政府内设16个科室,即党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心。
1.党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。
2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、工会、群团、885专班、改革、基层组织和基层治理等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。
3.人大工委办公室。主要负责协助组织人大代表开展视察、调研、评议等活动;负责收集、整理、交办代表所提意见建议;负责上下联系,及时准确地传达上级文件精神;完成县人大和街道党工委交办的其他工作。
4.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、招商引资、工业园区管理服务,农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶及水利等职责。
5.民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理、物业管理工作等职责。
6.平安建设办公室。主要负责政府法制、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
7.规划建设管理环保办公室。主要负责城乡规划、村镇建设、国土及耕地保护、市政公用、市容环卫、环境保护、地质灾害防治、城乡道路建设和林业管护等职责。
8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、税收培育、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。
9.应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,应急管理等职责。
10.综合行政执法办公室。主要负责主要集中行使依法授权或委托的农林水利、道路交通、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、工商市政等领域的行政执法权。
11.农业服务中心。主要职责负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广,病虫害防治,农产品质量检验检测工作;负责林业技术培训与推广,协助开展林业发展规划,森林防火、病虫害防治工作;协助开展植物检疫工作;协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作,承担动物、动物产品的检疫工作;协助制定农机发展规划,负责农业机械技术推广;负责水利基本建设服务,防汛抗旱、小(二)型水库及以下水利工程管理的服务工作;负责气象灾害预警信息传输、发布;负责果品技术指导、培训与推广。
12.文化服务中心。负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作;负责宣传文化体育阵地建设;负责组织开展文化娱乐和体育健身活动;负责辖区内文艺社团交流活动;负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作;负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作;负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作。
13.劳动就业和社会保障服务所。宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策,做好政策的咨询解释、信访工作;负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移;负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。
14.退役军人服务站。负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。
15.综合行政执法大队。负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作,依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系,配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。2023年度收入总计3294.74万元,支出总计3294.74万元。收支较上年决算数减少1085.26万元,下降24.78%,主要原因是厉行节约,压缩三公经费,以及本级财政预算项目收入预算数减少,云安老集镇项目、中央彩票资金敬老院项目减少,财政拨款收入预算数减少。
2. 收入情况。2023年度收入合计3292.39万元,较上年决算数减少517.42万元,下降13.58%,主要原因是厉行节约,压缩三公经费,以及本级财政预算项目收入预算数减少,云安老集镇项目、中央彩票资金敬老院项目减少,财政拨款收入预算数减少。其中:财政拨款收入3292.39万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余2.35万元。
3. 支出情况。2023年度支出合计3294.74万元,较上年决算数减少1081.23万元,下降24.71%,主要原因是厉行节约,压缩三公经费,以及本级财政预算项目支出减少,云安老集镇项目、中央彩票资金敬老院项目减少,财政拨款支出预算数减少。其中:基本支出1112.28万元,占33.76%;项目支出2182.47万元,占66.24%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少4.03万元,下降100.00%,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3294.74万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1085.26万元,下降24.78%。主要原因是厉行节约,压缩三公经费,以及本级财政预算项目支出减少,云安老集镇项目、中央彩票资金敬老院项目减少,财政拨款支出预算数减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2989.14万元,较上年决算数减少344.94万元,下降10.35%。主要原因是厉行节约,压缩三公经费,以及本级财政预算项目收入预算数减少,云安老集镇项目、中央彩票资金敬老院项目减少,财政拨款收入预算数减少。较年初预算数增加818.57万元,增长37.71%。主要原因是上年度结转的三峡移民老集镇环境卫生建设项目资金、人员工资及社保标准调整等。此外,年初财政拨款结转和结余2.35万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2991.50万元,较上年决算数减少816.29万元,下降21.44%。主要原因是厉行节约,压缩三公经费,以及本级财政预算项目支出减少,云安老集镇项目、中央彩票资金敬老院项目减少,财政拨款支出预算数减少。较年初预算数增加816.90万元,增长37.57%。主要原因是上年度结转的三峡移民老集镇环境卫生建设项目资金、人员工资及社保标准调整等。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少4.03万元,下降100.00%,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出715.66万元,占23.92%,较年初预算数增加94.10万元,增长15.14%,主要原因是人员晋升工资及社保标准调整、自编项目支出增加。
(2)国防支出2.69万元,占0.09%,较年初预算数增加2.69万元,增长100.00%,主要原因是武装工作经费支出增加。
(3)公共安全支出4.68万元,占0.16%,较年初预算数减少0.43万元,下降8.41%,主要原因是禁毒社工人员变动。
(4)文化旅游体育与传媒支出50.47万元,占1.69%,较年初预算数增加5.92万元,增长13.29%,主要原因是人员晋升工资及社保标准调整、乡村旅游节-梨花节及年猪节支出增加。
(5)社会保障与就业支出1353.00万元,占45.23%,较年初预算数增加301.03万元,增长28.62%,主要原因是人员晋升及社保调标,民政优抚补助资金标准调整。
(6)卫生健康支出84.57万元,占2.83%,较年初预算数增加1.02万元,增长1.22%,主要原因是人员晋升及社保调标。
(7)节能环保支出24.37万元,占0.81%,较年初预算数增加24.37万元,增长100.00%,主要原因是人居环境整治项目增加,场镇运行费用增加。
(8)城乡社区支出33.43万元,占1.12%,较年初预算数增加30.57万元,增长1068.88%,主要原因是人居环境整治项目增加。
(9)农林水支出589.10万元,占19.69%,较年初预算数增加288.72万元,增长96.12%,主要原因是农业项目增加,如云阳县2023年云安镇翠田村猪肉深加工发展项目70万元、云阳县2023年云安镇毛坝村田园综合体人居环境整治项目50万元等。
(10)交通运输支出19.94万元,占0.67%,较年初预算数增加19.94万元,增长100.00%,主要原因是农村公路配套经费支出增加。
(11)自然资源海洋气象等支出2.71万元,占0.09%,较年初预算数增加2.71万元,增长100.00%,主要原因是2023年耕地流出恢复补足经费支出增加。
(12)住房保障支出67.19万元,占2.25%,较年初预算数增加2.57万元,增长3.98%,主要原因是人员晋级住房公积金标准调整及农村危房改造支出增加。
(13)灾害防治及应急管理支出43.68万元,占1.46%,较年初预算数增加43.68万元,增长100.00%,主要原因是自然灾害救助补助资金、地质灾害避险搬迁补助资金支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1112.28万元。其中:人员经费944.20万元,较上年决算数减少91.41万元,下降8.83%,主要原因是人员变动,本年度退休4人,调出3人,调入3人,新录用2人,但是新录用跟调入人员的工资社保基数比退休人员低,因此人员经费减少。人员经费用途主要包括行政机关人员工资福利支出。公用经费168.08万元,较上年决算数减少20.59万元,下降10.91%,主要原因是厉行节约,压缩三公经费,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入303.25万元,较上年决算数减少172.48万元,下降36.26%,主要原因是云安老集镇项目、中央彩票资金敬老院项目减少。本年支出303.25万元,较上年决算数减少264.93万元,下降46.63%,主要原因是云安老集镇项目、中央彩票资金敬老院项目减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计8.25万元,较年初预算数减少3.75万元,下降31.25%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.75万元,下降8.33%,主要原因是厉行节约,压缩三公经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出0。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,费用支出0.00万元。主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费6.97万元,主要用于公务车加油、保险等。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降0.43%,主要原因是厉行节约,公务车油费、维修费减少。较上年支出数减少0.03万元,下降0.43%,主要原因是厉行节约,公务车油费、维修费减少。
公务接待费1.29万元,主要用于接待其他乡镇或者上级部门学习等。费用支出较年初预算数减少3.71万元,下降74.20%,主要原因是厉行节约,在机关食堂接待。较上年支出数减少0.71万元,下降35.50%,主要原因是厉行节约,在机关食堂接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待50批次500人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费25.74元,车均购置费0万元,车均维护费3.48万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,主要原因是伙食团支出调整到其他商品服务支出。本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数增加1.50万元,增长100.00%,主要原因是上年度该单位人员培训时间少且没有及时报账。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出160.95万元,机关运行经费主要用于开支电费、气费、办公费、差旅费。机关运行经费较上年支出数减少22.82万元,下降12.42%,主要原因是厉行节约。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体绩效和162个项目开展了绩效自评,涉及资金2363.46万元。从自评情况来看,基本上达到年初设定目标。
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
项目名称: | 云安镇整体监控 | 项目编码: | 50023500023P000087 | 自评总分: | 98.13 | |||||
项目主管部门: | 909-云安镇 | 财政归口处室: | 001-预算科 | 部门联系人: | 唐维 | 联系电话: | 18323187162 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
年度总金额 | 35,576,512.42 | 36,793,355.20 | 36,544,633.20 | |||||||
其中:财政拨款 | 35,576,512.42 | 36,793,355.20 | 36,544,633.20 | 99.32 | 10.00 | 9.93 | ||||
一般公共预算 | 25,094,269.81 | 33,760,896.79 | 33,512,174.79 | 99.26 | ||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。 1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 2、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政的行政工作; 3、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人生权利、民主权利和其他权利; 4、根据中央过紧日子的文件精神,严格控制运行成本,杜绝铺张浪费,运转经费控制在预算内; 5、狠抓招商引资,全力推动本镇经济高速发展,力争实现200万税收; 6、全力实现农业产业高速发展,持续加大柑橘园管护力度; 7、全力推动民主设施完善,力争2023年道路硬化15公里,油化1公里。 |
2023年度落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。具体完成情况如下: 1、 及时执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 2、 及时执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政的行政工作; 3、 及时保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人生权利、民主权利和其他权利; 4、及时根据中央过紧日子的文件精神,严格控制运行成本,杜绝铺张浪费,运转经费控制在预算内; 5、狠抓招商引资,全力推动本镇经济高速发展,力争实现350.4974万元税收; 6、全力实现农业产业高速发展,持续加大柑橘园管护力度,管护柑橘园2个,黄桃园1个; 7、全力推动民主设施完善,2023年养护公路110公里。 | |||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
当年征兵入伍人数 | 人 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
发展特色农业生产、加工企业 | 家 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
困难大学生资助 | 人 | ≥ | 400 | 400 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
困难人群救助 | 人 | ≥ | 1490 | 1490 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |
日均收运垃圾 | 吨 | ≥ | 5.1 | 5.2 | 1.96 | 100 | 2 | 2 | 否 | |
日均污水处理 | 立方米 | ≥ | 135 | 135 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
文化、旅游、法治等宣传次数 | 次 | ≥ | 15 | 18 | 20 | 100 | 4 | 4 | 是 | |
新发展党员 | 人 | ≥ | 4 | 5 | 25 | 100 | 4 | 4 | 是 | |
修建灌溉沟渠 | 米 | ≥ | 450 | 450 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 | |
招商引资企业落地 | 家 | ≥ | 15 | 2 | 86.67 | 0 | 2 | 0 | 是 | 云安镇2022年共签约招商引资项目16个,在编制2023年XXX时,计划签约招商引资项目10个,但最终2023年度只完成了2个项目签约,分析原因:一是全国经济大环境下行,市场投资收紧,新项目较少;二是引进的工业项目和科技含量高的项目少,一些项目虽然与客商达成了意向,但是项目最终未能落地;三是企业贷款难、融资难,资金来源渠道少。目前,部分企业难以得到金融单位的信贷支持,发展资金严重短缺的问题突出,致使招商引资企业发展后劲不足,大部分客商对下一步投资持观望态度,给招商引资工作带来了一定的困难。 |
加强党风廉政建设、违法违纪行为发生率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |
贫困人口发生率 | % | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 | |
镇环境、容貌整治等评比排前十名次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
县委县政府决策重点事项按时完成率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 5 | 5 | 否 | |
优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
脱贫户人均年收入提高 | 元 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 | |
完成税收收入 | 万元 | ≥ | 150 | 350 | 133.33 | 100 | 6 | 6 | 否 | 实际完成税收350.4974万元 |
带动脱贫户就业人数 | 人 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
恶性上访事件 | 起 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |
全年安全生产、交通运输事故率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 6 | 6 | 否 | |
义务教育适龄儿童入学率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 6 | 6 | 否 | |
耕地和基本农田闲置率 | % | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
森林资源保护面积 | 亩 | ≥ | 6000 | 6000 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 | |
辖区群众对政府工作的满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 7 | 7 | 否 | |
公务用车年均运行维修费用 | 万元/个 | ≤ | 5 | 3.5 | 30 | 100 | 4 | 4 | 否 | 实际公务车一年运行费为3.5万元 |
机关食堂日均运行费用 | 元 | ≤ | 2500 | 2500 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:业务审核已审 | ||||||||||
项目名称: | 综改资金-云阳县2023年云安镇毛坝村田园综合体人居环境整治项目 | 项目编码: | 50023523T000003583490 | 自评总分: | 100.00 | |||||
项目主管部门: | 909-云安镇 | 财政归口处室: | 001-预算科 | 部门联系人: | 熊中平 | 联系电话: | 13983434989 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
年度总金额 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
一般公共预算 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100 | ||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
项目实施后可改善人居环境,提高生活质量,提升村容村貌,打造乡村振兴示范点,受益群众38户123人。 | 项目实施后可改善人居环境,提高生活质量,提升村容村貌,打造乡村振兴示范点,受益群众38户123人。 | 项目实施后可改善人居环境,提高生活质量,提升村容村貌,打造乡村振兴示范点,受益群众38户123人。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
改造院落房屋 | 户 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
新修硬化入户人行便道 | 平方米 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
院坝整治 | 平方米 | ≥ | 700 | 700 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
完成验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||
项目完工及时率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||
项目财政补助 | 万元 | = | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
带动增加脱贫人口全年总收入 | 万元 | ≥ | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
受益农户 | 户 | ≥ | 38 | 38 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
改善人居环境,提高生活质量,提升村容村貌,打造乡村振兴示范点 | 定性 | 有效提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
受益建档立卡贫困人口满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||
受益一般农户满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |
(二)部门绩效评价情况
部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:唐维 18323187162
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