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2023-04-03

重庆市云阳县盘龙街道办事处

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

盘龙街道办事处是县人民政府的派出机关,受县人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

(二)机构设置

盘龙街道办事处内设16个科室,即党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心。

1.党政办公室主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.党群工作办公室主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、工会、群团、885专班、改革、基层组织和基层治理等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

3.人大工委办公室主要负责协助组织人大代表开展视察、调研、评议等活动;负责收集、整理、交办代表所提意见建议;负责上下联系,及时准确地传达上级文件精神;完成县人大和街道党工委交办的其他工作。

4.经济发展办公室主要负责经济发展规划、招商引资、工业园区管理服务,农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶及水利等职责

5.民政和社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理、物业管理工作等职责。

6.平安建设办公室主要负责政府法制、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.规划建设管理环保办公室主要负责城乡规划村镇建设、国土及耕地保护、市政公用、市容环卫、环境保护、地质灾害防治、城乡道路建设和林业管护等职责。

8.财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、税收培育、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9.应急管理办公室主要负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,应急管理等职责。

10.综合行政执法办公室主要负责主要集中行使依法授权或委托的农林水利、道路交通、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、工商市政等领域的行政执法权。

11.农业服务中心主要职责负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广,病虫害防治,农产品质量检验检测工作;负责林业技术培训与推广,协助开展林业发展规划,森林防火、病虫害防治工作;协助开展植物检疫工作;协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作,承担动物、动物产品的检疫工作;协助制定农机发展规划,负责农业机械技术推广;负责水利基本建设服务,防汛抗旱、小(二)型水库及以下水利工程管理的服务工作;负责气象灾害预警信息传输、发布;负责果品技术指导、培训与推广。

12.文化服务中心负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作;负责宣传文化体育阵地建设;负责组织开展文化娱乐和体育健身活动;负责辖区内文艺社团交流活动;负责民族民间非物.质文化遗产搜集、整理、保护工作;负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作;负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作。

13.劳动就业和社会保障服务所宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策,做好政策的咨询解释、信访工作;负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移;负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

14.退役军人服务站负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

15.综合行政执法大队负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作,依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系,配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。  

16.社区事务服务中心负责组织开展志愿者服务工作,做好残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作;负责开展社区创建活动,负责掌握社区服刑人员、精神病人员和其他高危人员等特殊人员的情况和服务工作;负责建立老年人口基础数据档案,加强社区服务队伍建设;负责指导本辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作,指导社区市民学校开展活动。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6810.57万元,支出总6810.57万元。收支较上年决算数减少846.25万元,下降11.05%,主要原因是产业、公路等项目拨款减少,且无上年结转。

2.收入情况。2023年度收入合计6810.57万元,较上年决算数减少117.37万元,下降1.69%,主要原因是产业、公路等项目拨款减少。其中:财政拨款收入6810.57万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6810.57万元,较上年决算数减少846.25万元,下降11.05%,主要原因是产业、公路等项目拨款减少,且无上年结转。其中:基本支出2154.31万元,占31.63%;项目支出4656.26万元,占68.37%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6810.57万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少846.25万元,下降11.05%。主要原因是产业、公路等项目拨款减少,且无上年结转。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5781.17万元,较上年决算数减少478.91万元,下降7.65%。主要原因是产业、公路等项目拨款减少。较年初预算数增加1559.17万元,增长36.93%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等补助纳入预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5781.17万元,较上年决算数减少1014.69万元,下降14.93%。主要原因是产业、公路等项目拨款减少。较年初预算数增加1559.17万元,增长36.93%。主要原因是员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等补助纳入预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1323.82万元,占22.90%,较年初预算数增加192.53万元,增长17.02%,主要原因是主要原因是人员增加、工资调标。

2)公共安全支出3.37万元,占0.06%,较年初预算数减少3.38万元,下降50.07%,主要原因是禁毒社工补贴减少。

3)文化旅游体育与传媒支出58.03万元,占1.00%,较年初预算数减少0.15万元,下降0.26%,主要原因是“三馆一中心”免费开放保障经费减少。

4)社会保障与就业支出2679.18万元,占46.34%,较年初预算数增加560.48万元,增长26.45%,主要原因是特困人员、优抚对象、低保等补助支出增加。

5)卫生健康支出130.81万元,占2.26%,较年初预算数增加10.95万元,增长9.14%,主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗、优抚对象医疗补助等增加。

6)节能环保支出15.00万元,占0.26%,较年初预算数增加15.00万元,增长100.00%,主要原因是自编项目人居环境整治支出增加。

7)城乡社区支出20.00万元,占0.35%,较年初预算数增加20.00万元,增长100.00%,主要原因是自编项目场镇支出增加。

8)农林水支出1377.16万元,占23.82%,较年初预算数增加712.66万元,增长107.25%,主要原因是美丽乡村奖补项目、旺龙村供水保障工程、革新村菊花育苗基地建设项目、革岭村新建标准化仓储项目、艾草种植项目等支出增加

9)自然资源海洋气象等支出5.47万元,占0.09%,较年初预算数增加5.47万元,增长100.00%,主要原因是耕地流出恢复补足经费支出增加。

10)住房保障支出139.13万元,占2.41%,较年初预算数增加16.41万元,增长13.37%,主要原因是住房公积金支出增加。

11)灾害防治及应急管理支出29.20万元,占0.51%,较年初预算数增加29.20万元,增长100.00%,主要原因是冬春临时生活困难救助、自然灾害救助补助支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2154.31万元。其中:人员经费1836.31万元,较上年决算数增加8.96万元,增长0.49%,主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括政府机关人员工资福利支出。公用经费318.00万元,较上年决算数增加54.26万元,增长20.57%,主要原因是人员增加,人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1029.40万元,较上年决算数增加361.54万元,增长54.13%,主要原因是地质灾害避险搬迁补助资金、农村公路养护、三峡水库库区基金第一批项目云阳县盘龙街道集镇高层建筑消防设施整治项目、第二批国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)盘龙街道盘石龙安移民小区环境改善工程、第一批国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)云阳县盘龙街道柳桥社区永安村农村移民安置区精准帮扶项目、第一批国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)云阳县盘龙街道九龙集镇移民小区综合帮扶等支出增加。本年支出1029.40万元,较上年决算数增加168.44万元,增长19.56%,主要原因是地质灾害避险搬迁补助资金、农村公路养护、三峡水库库区基金第一批项目云阳县盘龙街道集镇高层建筑消防设施整治项目、第二批国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)盘龙街道盘石龙安移民小区环境改善工程、第一批国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)云阳县盘龙街道柳桥社区永安村农村移民安置区精准帮扶项目、第一批国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)云阳县盘龙街道九龙集镇移民小区综合帮扶等支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.76万元,较年初预算数减少4.24万元,下降38.55%,主要原因是年初预算按每辆车5万元足额编制,而公务用车运行维护费实际支出减少。较上年支出数减少20.29万元,下降75.01%,主要原因是2022年新购置了一辆公务车2023年无公务车购置

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位因公出国较上年支出数无增减,主要原因是本单位因公出国

公务车购置费0.00万元。费用支出0,主要原因是2023年无公务车购置较上年支出数减少17.98万元,下降100.00%,主要原因是2023年无公务车购置

公务车运行维护费6.76万元,主要用于油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少3.24万元,下降32.40%,主要原因是年初预算按每辆车5万元足额编制,而公务用车运行维护费实际支出减少。较上年支出数减少2.31万元,下降25.47%,主要原因是减少了公务用车的运行。

公务接待费0.00万元费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是今年无公务接待较上年支出数无增减,主要原因是今年无公务接待

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.38万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.39万元,下降100.00%,主要原因是本年度会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化,主要原因是本年度培训费支出。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出303.05万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费等。机关运行经费较上年支出数增加51.61万元,增长20.53%,主要原因是办公费、劳务费等增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出总额1560.54万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1560.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1560.54元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购盘龙街道配料冷库建设项目、美丽乡村奖补项目、长安社区新种植柑橘项目续建1年、永安村新建标准化仓储项目、柳桥社区新种植柑橘项目续建1年、到户产业项目、三峡水库库区基金项目、三峡后续项目等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和152二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金6076.83万元

2023年度部门整体绩效自评表
状态:绩效审核已审
项目名称: 盘龙街道整体监控 项目编码: 50023500023P000089 自评总分: 99.68

项目主管部门: 911-盘龙街道 财政归口处室: 001-预算科 部门联系人: 卢维 联系电话: 55382993
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额

67,859,297.03 
75,153,188.23 
72,756,972.01 


其中:财政拨款

67,859,297.03 
75,153,188.23 
72,756,972.01  96.81 10.00 9.68 
一般公共预算

46,506,651.03 
64,859,186.60 
62,462,970.38  96.3

绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
1、贯彻落实党和国家的各项方针政策。2、积极响应乡村振兴政策,大力发展乡村特色产业,因地制宜发展特色乡村旅游项目。 3、维持社会治安稳定,加强安全生产。4、加强基层建设,维护村民合法权益。 5、加强乡风文明建设,改善村民基本生活水平的同时,丰富村民的文娱生活, 6、加强生态文明建设,进一步推进村社区环境整治,改善村民居住环境。 7、加强党风廉政建设,杜绝违纪违法行为。8、根据中央过紧日子的文件精神,严格控制运行成本,杜绝铺张浪费。
1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实市委、市政府和县委、县政府决策部署,坚持党建统领,突出“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”工作导向。2、坚持稳字当头、稳中求进,盯着项目干、围着主体转,经济加快实现质的有效提升和量的合理增长。3、强基固本,人与自然和谐共生,人居环境全域推进、美丽画卷全面铺开。4、倾心尽力,服务民生、便利群众,共同富裕扎实推进,幸福指数稳步攀升。5、全力以赴,赋能网格精细管理,防范化解各类风险,治理韧性稳步增强,平安建设更加有效。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明
当年征兵入伍人数 3 5 66.67 100 3 3 2023年实际征兵入伍人数5人
发展特色农业生产、加工企业 3 3 0 100 5 5
公路养护 千米 200 200 0 100 5 5
困难大学生资助 2 2 0 100 3 3
困难人群救助 人次 200 200 0 100 3 3
日均收运垃圾 15 15 0 100 2 2
日均污水处理 2500 2500 0 100 2 2
文化、旅游、法治等宣传次数 10 12 20 100 3 3
新发展党员 8 13 62.5 100 1 1 2023年实际发展党员人数13人
新植特色农业产业 1000 1000 0 100 5 5
修建村级水厂 2 2 0 100 3 3
招商引资企业落地 2 2 0 100 5 5
重大不稳定因素或恶性事件 0 0 0 100 3 3
村社区环境改善数量 24 24 0 100 5 5
贫困人口发生率 % 1 0.8 20 100 3 3
县委县政府决策重点事项按时完成率 % 95 100 5.26 100 5 5
优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率 % 95 100 5.26 100 4 4
脱贫户人均年收入提高 1000 1000 0 100 4 4
完成税收收入 万元 1000 1633.1 63.31 100 5 5 2023年完成辖区税收收入1633.1万元,本级财政收入830.86万元
带动解决脱贫户就业人数 200 200 0 100 5 5
义务教育适龄儿童入学率 % 100 100 0 100 5 5
耕地和基本农田闲置率 % 10 8 20 100 4 4
森林资源保护面积 80000 80000 0 100 4 4
群众对政府工作的满意度 % 90 90 0 100 3 3
机关食堂日均运行费用 2160 1700 21.3 100 5 5
每辆公务车辆年均运行维修费用 万元 5 3.4 32 100 5 5 严控“三公”经费支出
2023年度二级项目绩效自评表
状态:业务审核已审
项目名称: 衔接资金-云阳县2023年盘龙街道永安村新建标准化仓储项目 项目编码: 50023524T000003859704 自评总分: 100.00

项目主管部门: 911-盘龙街道 财政归口处室: 001-预算科 部门联系人: 向林英 联系电话: 55383306
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额

0.00 
680,000.00 
680,000.00 


其中:财政拨款

0.00 
680,000.00 
680,000.00  100 10.00 10.00 
一般公共预算

0.00 
680,000.00 
680,000.00  100

绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
目标1:新建标准化仓储350㎡及配套设施设备;
目标2:仓储租赁,增加村集体经济收入;
目标3:农民满意度达90%以上
目标1:新建标准化仓储350㎡及配套设施设备;
目标2:仓储租赁,增加村集体经济收入;
目标3:农民满意度达90%以上
目标1:新建标准化仓储350㎡及配套设施设备;
目标2:仓储租赁,增加村集体经济收入;
目标3:农民满意度达90%以上
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明
新建仓储面积 平方米 350 350 0 100 20 20

工程质量合格率 % 100 100 0 100 10 10

项目验收通过率 % 100 100 0 100 10 10

项目按时开工率 % 100 100 0 100 5 5

项目按时验收率 % 100 100 0 100 5 5

财政补助金额 % 70 70 0 100 5 5

项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 % 100 100 0 100 5 5

项目建成出租后,预计每年村集体经济收入增加 万元 4 4 0 100 10 10

带动脱贫户务工增收 万元 0.3 0.3 0 100 5 5

生活环境改善率 % 100 100 0 100 5 5

项目完成后正常运行率 % 100 100 0 100 5 5

项目实施后群众满意度 % 90 90 0 100 5 5

(二)部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55382993


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