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2023-04-03

云阳县盘龙街道办事处(汇总级)

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

盘龙街道办事处是县人民政府的派出机关,受县人民政府领导,依据法律法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

(二)机构设置

盘龙街道办事处内设16个科室,即党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心。

1.党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、工会、群团、885专班、改革、基层组织和基层治理等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

3.人大工委办公室。主要负责协助组织人大代表开展视察、调研、评议等活动;负责收集、整理、交办代表所提意见建议;负责上下联系,及时准确地传达上级文件精神;完成县人大和街道党工委交办的其他工作。

4.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、招商引资、工业园区管理服务,农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶及水利等职责。

5.民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理、物业管理工作等职责。

6.平安建设办公室。主要负责政府法制、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责城乡规划、村镇建设、国土及耕地保护、市政公用、市容环卫、环境保护、地质灾害防治、城乡道路建设和林业管护等职责。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、税收培育、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,应急管理等职责。

10.综合行政执法办公室。主要负责主要集中行使依法授权或委托的农林水利、道路交通、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、工商市政等领域的行政执法权。

11.农业服务中心。主要职责负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广,病虫害防治,农产品质量检验检测工作;负责林业技术培训与推广,协助开展林业发展规划,森林防火、病虫害防治工作;协助开展植物检疫工作;协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作,承担动物、动物产品的检疫工作;协助制定农机发展规划,负责农业机械技术推广;负责水利基本建设服务,防汛抗旱、小(二)型水库及以下水利工程管理的服务工作;负责气象灾害预警信息传输、发布;负责果品技术指导、培训与推广。

12.文化服务中心。负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作;负责宣传文化体育阵地建设;负责组织开展文化娱乐和体育健身活动;负责辖区内文艺社团交流活动;负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作;负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作;负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作。

13.劳动就业和社会保障服务所。宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策,做好政策的咨询解释、信访工作;负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移;负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

14.退役军人服务站。负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

15.综合行政执法大队。负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作,依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系,配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

16.社区事务服务中心。负责组织开展志愿者服务工作,做好残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作;负责开展社区创建活动,负责掌握社区服刑人员、精神病人员和其他高危人员等特殊人员的情况和服务工作;负责建立老年人口基础数据档案,加强社区服务队伍建设;负责指导本辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作,指导社区市民学校开展活动。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括盘龙街道政府机关、盘龙街道社区事务服务中心、盘龙街道综合行政执法大队、盘龙街道农业服务中心、盘龙街道劳动就业和社会保障服务所、盘龙街道社区文化服务中心、盘龙街道退役军人服务站等7单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,656.82万元,支出总计7,656.82万元。收支较上年决算数减少1420.10万元,下降15.65%,主要原因是产业项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计6,927.94万元,较上年决算数减少545.09万元,下降7.29%,主要原因是产业项目减少。其中:财政拨款收入6,927.94万元,占100%。年初结转和结余728.88万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7,656.82万元,较上年决算数减少463.54万元,下降5.71%,主要原因是产业项目减少。其中:基本支出2,091.09万元,占27.3%;项目支出5,565.73万元,占72.7%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少956.55万元,下降100%,主要原因是2022年实行零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,656.82万元。与2021相比,财政拨款收、支总计各减少1420.10万元,下降15.65%,主要原因是产业项目减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,260.08万元,较上年决算数减少690.59万元,下降9.94%。主要原因是产业项目减少。较年初预算数增加2,356.61万元,增长60.4%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等补助纳入预算。此外,年初财政拨款结转和结余535.78万元。

2.支出情况2022年度一般公共预算财政拨款支出6,795.86万元,较上年决算数减少520.51万元,下降7.11%。主要原因是产业项目减少。较年初预算数增加2,358.61万元,增长53.2%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等补助纳入预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少758.19万元,下降100%,主要原因是2022年实行零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,266.87万元,占18.6%,较年初预算数增加20.19万元,增长1.6%,主要原因是人员工资调标。

2)国防支出3.83万元,占0.1%,较年初预算数增加3.83万元,增长100%,主要原因是武装经费支出增加。

3)公共安全支出6.94万元,占0.1%,较年初预算数增加6.94万元,增长100%,主要原因是禁毒社工人员工资支出。

4)文化旅游体育与传媒支出92.06万元,占1.4%,较年初预算数增加15.86万元,增长20.8%,主要原因是人员工资调标及乡村振兴支出增加。

5)社会保障与就业支出2,671.11万元,占39.3%,较年初预算数增加680.94万元,增长34.2%,主要原因是特困人员、优抚对象等补助支出增加。

6)卫生健康支出136.13万元,占2%,较年初预算数增加0.60万元,增长0.4%,主要原因是优抚对象医疗补助支出增加。

7)节能环保支出22.51万元,占0.3%,较年初预算数增加22.51万元,增长100%,主要原因是人居环境整治项目增加,场镇运行费用增加。

8)城乡社区支出21.18万元,占0.3%,较年初预算数增加21.18万元,增长100%,主要原因是人居环境整治项目增加。

9)农林水支出1,864.92万元,占27.4%,较年初预算数增加1,003.95万元,增长116.6%,主要原因是农业产业、巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加。

10)交通运输支出589.54万元,占8.7%,较年初预算数增加589.54万元,增长100%,主要原因是通畅通达项目增加。

11)住房保障支出97.08万元,占1.4%,较年初预算数减少30.63万元,下降24%,主要原因是一部分在一般公共预算支出反映。

12)灾害防治及应急管理支出23.70万元,占0.3%,较年初预算数增加23.70万元,增长100%,主要原因是自然灾害救助支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,091.09万元。其中:人员经费1,827.35万元,较上年决算数增加98.16万元,增长5.68%,主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费263.74万元,较上年决算数减少141.91万元,下降34.98%,主要原因是公用经费预算降低以及厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余193.10万元,年末结转结余0.00万元。本年收入667.86万元,较上年决算数增加145.50万元,增长27.85%,主要原因是车辆购置税交通项目增加。本年支出860.96万元,较上年决算数增加56.96万元,增长7.08%,主要原因是车辆购置税交通项目增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计27.05万元,较年初预算数增加17.05万元,增长170.5%,主要原因是2022年报废一辆公务车,新购置了一辆公务车。较上年支出数增加23.41万元,增长643.1%,主要原因是2022年报废一辆公务车,新购置了一辆公务车。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费17.98万元,主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元,增长100%,主要原因是2022年报废一辆公务车,新购置了一辆公务车。较上年支出数增加17.98万元,增长100%,主要原因是2022年报废一辆公务车,新购置了一辆公务车。

公务车运行维护费9.07万元,主要用于油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.93万元,下降9.3%,主要原因是2022年决算实行零结转。较上年支出数增加5.43万元,增长149.2%,主要原因是新购置了一辆公务车,运行维护费增加。

2022年度本部门未发生公务接待费。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费17.98万元,车均维护费4.54万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.39万元,较上年决算数减少0.02万元,下降4.9%,主要原因是会议减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是培训费于上级下达的培训往来资金中列支,未在财政拨款款项列支,不计入决算统计范围。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出251.44万元,主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费等。机关运行经费较上年决算数减少154.21万元,下降38.02%,主要原因是公用经费预算降低以及厉行节约。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,099.72万元,其中:政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出1,091.97万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,099.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1,099.72万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程项目支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我街道对部门整体和147个项目开展了绩效自评,涉及资金4704.77万元。从自评情况来看,基本上达到年初设定目标。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表
状态:绩效审核已审
项目名称: 盘龙街道整体自评 项目编码: 50023500022P000087 自评总分: 93.30

项目主管部门: 911-盘龙街道 财政归口处室: 001-预算科 部门联系人: 卢维 联系电话: 55382993
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 66,816,770.36  118,453,937.41  92,946,026.02 


其中:财政拨款 66,816,770.36  118,453,937.41  92,946,026.02  78 10.00 7.80 
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
1、贯彻落实党和国家的各项方针政策。2、积极响应乡村振兴政策,大力发展乡村特设产业,因地制宜发展特设乡村旅游项目。 3、维持社会治安稳定,加强安全生产。4、加强基层建设,维护村民合法权益。 5、加强乡风文明建设,改善村民基本生活水平的同时,丰富村民的文娱生活, 6、加强生态文明建设,进一步推进村社区环境整治,改善村民居住环境。 7、加强党风廉政建设,杜绝违纪违法行为。 8、根据中央过紧日子的文件精神,严格控制运行成本,杜绝铺张浪费。 1、贯彻落实党和国家的各项方针政策。2、积极响应乡村振兴政策,大力发展乡村特设产业,因地制宜发展特设乡村旅游项目。 3、维持社会治安稳定,加强安全生产。4、加强基层建设,维护村民合法权益。 5、加强乡风文明建设,改善村民基本生活水平的同时,丰富村民的文娱生活, 6、加强生态文明建设,进一步推进村社区环境整治,改善村民居住环境。 7、加强党风廉政建设,杜绝违纪违法行为。 8、根据中央过紧日子的文件精神,严格控制运行成本,杜绝铺张浪费。 1、贯彻落实党和国家的各项方针政策。2、积极响应乡村振兴政策,大力发展乡村特设产业,因地制宜发展特设乡村旅游项目。 3、维持社会治安稳定,加强安全生产。4、加强基层建设,维护村民合法权益。 5、加强乡风文明建设,改善村民基本生活水平的同时,丰富村民的文娱生活, 6、加强生态文明建设,进一步推进村社区环境整治,改善村民居住环境。 7、加强党风廉政建设,杜绝违纪违法行为。 8、根据中央过紧日子的文件精神,严格控制运行成本,杜绝铺张浪费。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
发展特色农业生产、加工企业 1 1 0 100 3 3


沟渠养护 1000 1000 0 100 3 3


日均收运垃圾 30 28 6.67 33.3 3 1
实际日运量15吨
日均污水处理 立方米 1900 2500 0 100 3 3
实际污水处理2500吨
文化、旅游、法治等宣传次数 12 12 0 100 4 4


新建产业园区公路 千米 2 2 0 100 4 4


新建特色农业产业园区 1000 1000 0 100 3 3


整治山坪塘 45 45 0 100 4 4


当年征兵入伍人数 3 4 0 100 3 3
实际征兵入伍人数4人
困难人群救助 880 880 0 100 4 4


贫困大学生资助 2 34 0 100 3 3
街道2022年贫困大学生34人
新发展党员 8 17 0 100 3 3
实际发展党员人数17人
义务教育适龄儿童入学率 % 100 100 0 100 4 4


招商引资企业落地 2 8 0 100 3 3
实际落地企业8家
村社区环境、容貌整治成效
定性 有效改善 1 0 100 4 4


加强党风廉政建设,杜绝违纪违法行为
定性 有所增加 1 0 100 4 4


县委县政府决策重点事项按时完成率 % 95 95 0 100 4 4


优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率 % 95 95 0 100 4 4


公务车辆年均运行维修费用 元/台 50000 50000 0 100 3 3


机关食堂日均运行费用 2160 2160 0 100 4 4


贫困户人均年收入提高 1000 1000 0 100 3 3


完成税收收入 万元 1000 733 26.7 0 3 0
受各因素影响,未完成收入目标
带动解决贫困人口就业人数 200 200 0 100 3 3


强化应急演练,减少自然灾害损失
定性 有效改善 1 0 100 3 3


全年安全生产、交通运输实现“零事故”
定性 有效改善 1 0 100 3 3


妥善处理信访矛盾,确保信访形势总体可控,无重大不稳定因素或恶性上访事件
定性 1 0 100 3 3


维持社会治安稳定
定性 1 0 100 3 3


耕地和基本农田闲置率 % 10 8 0 100 3 3


森林资源保护面积 10000 60000 0 100 3 3
森林资源面积达60000亩
群众对政府工作的满意度 % 90 90 0 100 3 3



2022年度二级项目绩效自评表
状态:业务审核已审
项目名称: 调整下达2022年度扶持壮大村集体经济发展考核奖励资金 项目编码: 50023522T000002687642 自评总分: 100.00

项目主管部门: 911-盘龙街道 财政归口处室: 001-预算科 部门联系人: 向林英 联系电话: 13983511570
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 0.00  400,000.00  400,000.00 


其中:财政拨款 0.00  400,000.00  400,000.00  100 10.00 10.00 
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况

目标1:新建标准化仓储400㎡
目标2:消防、监控等设施设备
目标1:新建标准化仓储400㎡
目标2:消防、监控等设施设备
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
消防、监控等设施设备 1 1 0 100 7 7


新建仓储面积 平方米 400 400 0 100 7 7


工程质量合格率 % 100 100 0 100 7 7


项目验收通过率 % 100 100 0 100 7 7


项目按时开工率 % 100 100 0 100 7 7


项目按时验收率 % 100 100 0 100 7 7


第二年以后村集体经济共增收 万元 2.5 2.5 0 100 5 5


项目建设后第一年村集体经济共增收 万元 2 2 0 100 5 5


基础设施完善率 % 100 100 0 100 7 7


全村人民为受益总人口 980 980 0 100 7 7


项目完成后正常运行率 % 100 100 0 100 7 7


生活环境改善率 % 95 95 0 100 7 7


项目实施后群众满意度 % 95 95 0 100 5 5


项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 % 100 100 0 100 5 5


2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

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