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2025-10-14

重庆市云阳县普安乡人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强乡级财政的监督和管理。

7. 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)机构设置

本单位共1个机构,为云阳县普安乡人民政府(本级)云阳县普安乡人民政府(本级)内设机构5个。分别为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024度收入总计4803.81万元,支出总计4803.81万元。收、支与2023年度相比,减少5287.68万元,下降52.4%主要原因是去年有大量恐龙公园征地拆迁资金下达,今年大型项目恐龙公园征地拆迁资金减少,本年收减少。

2.收入情况。2024度收入合计4803.81万元,与2023年度相比,减少5264.41万元,下降52.3%,主要原因是去年有大量恐龙公园征地拆迁资金下达,今年大型项目恐龙公园征地拆迁资金减少,本年收入减少。其中:财政拨款收入4803.81万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024度支出合计4803.81万元,与2023年度相比,减少5287.68万元,下降52.4%,主要原因是去年有大量恐龙公园征地拆迁资金下达,今年大型项目恐龙公园征地拆迁资金减少,本年支出减少。其中:基本支出558.73万元,占11.63%;项目支出4245.08万元,占88.37%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计4803.81万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少5287.68万元,下降52.4%。主要原因是项目安排资金减少,收入减少,相应项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024度一般公共预算财政拨款收入3952.44万元,与2023年度相比,减少5965.06万元,下降60.2%。主要原因是今年下达恐龙公园征地拆迁补偿款、土地复垦等项目减少,一般公共预算拨款减少较年初预算数增加2.92万元,增长0.1%。主要原因是马安、姚坪村2024年移民美丽家园示范项目2023年马安社区移民安置区环境综合整治项目2024年老君村便民服务综合体项目、云阳县普安乡柑子林石岗地滑坡排危除险等项目,调预算数至3952.44万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024度一般公共预算财政拨款支出3952.44万元,与2023年度相比,减少5988.27万元,下降60.2%。主要原因是今年下达恐龙公园征地拆迁补偿款、土地复垦等项目减少本年支出减少较年初预算数增加2.92万元,增长0.1%。主要原因是本年度新增项目马安移民安置区环境整治项目、佛手美丽家园建设项目等项目,一般公共预算拨款增加。

3.结转结余情况。2024度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

4.比较情况。单位2024度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出561.29万元,占14.20%,较年初预算数减少0.08万元,下降0.0%,主要原因是2023年一般公共服务项目减少,支出减少。

2)公共安全支出2.55万元,占0.06%,较年初预算数无增减,主要原因是项目预算无变化。

3)文化旅游体育与传媒支出4.93万元,占0.12%,较年初预算数减少0.07万元,下降1.4%,主要原因是去年购置的文化体育设备今年继续使用,支出减少。

4)社会保障与就业支出546.00万元,占13.81%,较年初预算数增加190.23万元,增长53.5%,主要原因是民政优抚进行调标,增加预算拨款,支出增加。

5)卫生健康支出28.43万元,占0.72%,较年初预算数减少0.50万元,下降1.7%,主要原因是本年度突发卫生公共应急支出减少,疫情结束支出减少,卫生健康支出减少。

6)节能环保支出2085.73万元,占52.77%,较年初预算数减少6.27万元,下降0.3%主要原因是磨刀溪水环境治理项目支付尾款部分,节能环保支出减少

7)城乡社区支出10.21万元,占0.26%,较年初预算数增加8.16万元,增长398.1%,主要原因是人居环境治理支出增加,城乡社区支出增加。

8)农林水支出628.09万元,占15.89%,较年初预算数减少227.01万元,下降26.6%,主要原因是本年度新增项目马安移民安置区环境整治项目、佛手美丽家园建设项目等项目按照工程进度支付,部分项目预算未支付完成,农林水支出减少。

9自然资源海洋气象等支出31.42万元,占0.79%,较年初预算数增加22.00万元,增长233.6%,主要原因是本年度支付耕地流出恢复补足项目,自然资源支出增加。

10住房保障支出37.59万元,占0.95%,较年初预算数增加4.17万元,增长12.5%,主要原因是本年度机构改革后公务员住房公积金基数调标增加,住房保障支出增加。

11灾害防治及应急管理支出16.20万元,占0.41%,较年初预算数增加12.30万元,增长315.4%,主要原因是自然灾害救助资金增加,支出增加

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024度一般公共财政拨款基本支出558.73万元。其中:人员经费420.50万元,与2023年度相比,增加30.94万元,增长7.9%,主要原因是今年机关在职人数增加2人,人员经费支出增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费138.24万元,与2023年度相比,减少10.52万元,下降7.1%,主要原因是按照过紧日子要求,压缩公用经费开支,公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修(护)费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入851.37万元,与2023年度相比,增加700.65万元,增长464.9%,主要原因是今年下达马安姚坪移民安置美丽家园项目、马安移民安置区综合环境整治项目、佛手村美丽家园项目增多,政府性基金收入增多。本年支出851.37万元,与2023年度相比,增加700.59万元,增长464.6%,主要原因是今年下达马安姚坪移民安置美丽家园项目、马安移民安置区综合环境整治项目、佛手村美丽家园项目增多,需要支付的项目增加,基金支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024三公经费支出共计5.50万元,较年初预算数减少1.00万元,下降15.4%,主要原因是按照过紧日子要求,压缩公务车开支,支出减少。较上年支出数无增减,主要原因是严格公务用车管理,减少公务用车使用频率

(二)三公经费分项支出情况

2024度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00,主要原因是未安排单位人员出国出访较上年支出数增加0.00,主要原因是未安排单位人员出国出访

公务车购置费0.00万元,主要未新购公务用车费用支出较年初预算数增加0.00,主要原因是未新购公务用车较上年支出数增加0.00,主要原因是未新购公务用车

公务车运行维护费5.50万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降15.4%,主要原因是按照过紧日子要求,压缩公务车开支较上年支出数无增减,主要原因是严格公务用车管理,减少公务用车使用频率。

公务接待费0.00万元,未安排公务接待。费用支出较年初预算数减少0.00元,下降0.0%,主要原因是未安排公务接待较上年支出数增加0.00元,增长0.0%,主要原因是未安排公务接待

(三)三公经费实物量情况

2024度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年未开支会议费支出。本年度培训费支出1.18万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是用于职工网上教育培训,领导脱产培训等支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024度本单位机关运行经费支出138.24万元,机关运行经费主要用于开支维持机关日常办公产生的相关支出,如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少10.52万元,下降7.1%,主要原因是按照过紧日子要求,压缩机关运行经费开支,运行经费支出减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024度本单位政府采购支出总额1714.20万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1714.20万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购马安姚坪移民安置美丽家园市级示范项目1714.2万元。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位129二级项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评129项,涉及财政拨款项目支出资金5517.10万元

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

严重精神障碍患者监护人以奖代补

项目编码:

50023523T000003320604

自评总分:

100.00



项目主管部门:

921-普安乡

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

陈鸣

联系电话:

55476001

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


32,288.00


32,288.00




其中:财政拨款



0.00


32,288.00


32,288.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


32,288.00


32,288.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

严重精神障碍患者监护人以奖代补

严重精神障碍患者监护人以奖代补

严重精神障碍患者监护人以奖代补

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

管护严重精神障碍患者数量

46

46

0

100

10

10



奖补严重精神障碍患者监护人数量

13

13

0

100

20

20



管护到位率

%

100

100

0

100

10

10



奖补标准按规定执行率

%

100

100

0

100

10

10



奖补资金发放及时率

%

100

100

0

100

10

10



严重精神障碍患者肇事肇祸事故发生率

%

0

0

0

100

20

20



精神障碍患者监护人满意度

%

90

94

4.44

100

10

10



2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

三馆一中心免费开放保障经费

项目编码:

50023522T000000102493

自评分:

100.00



项目主管部门:

921-普安乡

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

范静

联系电话:

55476001

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



50,000.00


49,302.22


49,302.22




其中:财政拨款



50,000.00


49,302.22


49,302.22

100

10.00

10.00

一般公共预算



50,000.00


49,302.22


49,302.22

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

有效完成文化下乡、基层文化骨干业务辅导等免费开放服务,为群众提供基本公共文化服务。


有效完成文化下乡、基层文化骨干业务辅导等免费开放服务,为群众提供基本公共文化服务。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

受益群众人数

人数

200

210

5

100

20

20


验收合格率

%

95

95

0

100

10

10


实施期限

1

1

0

100

20

20


项目预算控制数

万元

5

5

0

100

10

10


提升群众文化获得幸福感,增强人民文化自信

%

90

95

5.56

100

20

20


群众满意度

%

95

96

1.05

100

10

10


(二)单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

邓馥伶   023-55476328


收入支出决算总表




公开01

部门普安乡政府机关


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,952.44

一、一般公共服务支出

561.29

二、政府性基金预算财政拨款收入

851.37

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

2.55

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

4.93

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

546.00



九、卫生健康支出

28.43



十、节能环保支出

2,085.73



十一、城乡社区支出

11.57



十二、农林水支出

1,459.09



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

31.42



十九、住房保障支出

37.59



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

16.20



二十三、其他支出

19.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,803.81

本年支出合计

4,803.81

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

4,803.81

总计

4,803.81

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门普安乡政府机关







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,803.81

4,803.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

561.29

561.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

546.97

546.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

408.97

408.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

137.99

137.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

11.61

11.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

11.61

11.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

546.00

546.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

41.17

41.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

41.17

41.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

93.03

93.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.71

43.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

37.88

37.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

15.63

15.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

14.70

14.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

7.55

7.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

20.21

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

16.98

16.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.23

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

208.22

208.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

205.86

205.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

8.64

8.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

8.64

8.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

115.48

115.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

115.48

115.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

28.43

28.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.43

25.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.43

25.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,085.73

2,085.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2,080.00

2,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

2,080.00

2,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

5.73

5.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

5.73

5.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

11.57

11.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5.21

5.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

5.21

5.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,459.09

1,459.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

55.09

55.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

24.20

24.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

18.85

18.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

23.86

23.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

23.42

23.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

250.32

250.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

248.82

248.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

46.29

46.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

252.53

252.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

56.65

56.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

195.88

195.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136702

解决移民遗留问题

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

651.00

651.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

651.00

651.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

31.42

31.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

31.42

31.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

31.42

31.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

37.59

37.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.29

31.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

31.29

31.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

16.20

16.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门普安乡政府机关





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,803.81

558.73

4,245.08

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

561.29

408.97

152.31

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

546.97

408.97

137.99

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

408.97

408.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

137.99

0.00

137.99

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

11.61

0.00

11.61

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

11.61

0.00

11.61

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.55

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2.55

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

2.55

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4.93

0.00

4.93

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

4.93

0.00

4.93

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.93

0.00

4.93

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

546.00

93.03

452.97

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

41.17

0.00

41.17

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

41.17

0.00

41.17

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

93.03

93.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.71

43.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

1.04

0.00

1.04

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

37.88

0.00

37.88

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

15.63

0.00

15.63

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

14.70

0.00

14.70

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

7.55

0.00

7.55

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

20.21

0.00

20.21

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

16.98

0.00

16.98

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.23

0.00

3.23

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

208.22

0.00

208.22

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

2.36

0.00

2.36

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

205.86

0.00

205.86

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

8.64

0.00

8.64

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

8.64

0.00

8.64

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

115.48

0.00

115.48

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

115.48

0.00

115.48

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

20.34

0.00

20.34

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

20.34

0.00

20.34

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

28.43

25.43

3.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.43

25.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.43

25.43

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,085.73

0.00

2,085.73

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2,080.00

0.00

2,080.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

2,080.00

0.00

2,080.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

5.73

0.00

5.73

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

5.73

0.00

5.73

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

11.57

0.00

11.57

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5.21

0.00

5.21

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

5.21

0.00

5.21

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

1.37

0.00

1.37

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

1.37

0.00

1.37

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,459.09

0.00

1,459.09

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

55.09

0.00

55.09

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

9.69

0.00

9.69

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

24.20

0.00

24.20

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

2.35

0.00

2.35

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

18.85

0.00

18.85

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

23.86

0.00

23.86

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.43

0.00

0.43

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

23.42

0.00

23.42

0.00

0.00

0.00

21303

水利

250.32

0.00

250.32

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

248.82

0.00

248.82

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

46.29

0.00

46.29

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

8.71

0.00

8.71

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

33.00

0.00

33.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.58

0.00

4.58

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

252.53

0.00

252.53

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

56.65

0.00

56.65

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

195.88

0.00

195.88

0.00

0.00

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

2136702

解决移民遗留问题

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

651.00

0.00

651.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

651.00

0.00

651.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

31.42

0.00

31.42

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

31.42

0.00

31.42

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

31.42

0.00

31.42

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

37.59

31.29

6.30

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.29

31.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

31.29

31.29

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

16.20

0.00

16.20

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门普安乡政府机关




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,952.44

一、一般公共服务支出

561.29

561.29



二、政府性基金预算财政拨款

851.37

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

2.55

2.55





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

4.93

4.93





八、社会保障和就业支出

546.00

546.00





九、卫生健康支出

28.43

28.43





十、节能环保支出

2,085.73

2,085.73





十一、城乡社区支出

11.57

10.21

1.37




十二、农林水支出

1,459.09

628.09

831.00




十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

31.42

31.42





十九、住房保障支出

37.59

37.59





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

16.20

16.20





二十三、其他支出

19.00


19.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

4,803.81

本年支出合计

4,803.81

3,952.44

851.37


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

4,803.81

总计

4,803.81

3,952.44

851.37


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门普安乡政府机关


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,952.44

558.73

3,393.71

201

一般公共服务支出

561.29

408.97

152.31

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

546.97

408.97

137.99

2010301

行政运行

408.97

408.97

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

137.99

0.00

137.99

20113

商贸事务

1.92

0.00

1.92

2011308

招商引资

1.92

0.00

1.92

20132

组织事务

11.61

0.00

11.61

2013299

其他组织事务支出

11.61

0.00

11.61

20140

信访事务

0.80

0.00

0.80

2014004

信访业务

0.80

0.00

0.80

204

公共安全支出

2.55

0.00

2.55

20402

公安

2.55

0.00

2.55

2040221

特别业务

2.55

0.00

2.55

207

文化旅游体育与传媒支出

4.93

0.00

4.93

20701

文化和旅游

4.93

0.00

4.93

2070199

其他文化和旅游支出

4.93

0.00

4.93

208

社会保障和就业支出

546.00

93.03

452.97

20802

民政管理事务

41.17

0.00

41.17

2080208

基层政权建设和社区治理

41.17

0.00

41.17

20805

行政事业单位养老支出

93.03

93.03

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.71

43.71

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.33

29.33

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

20.00

20.00

0.00

20808

抚恤

1.04

0.00

1.04

2080899

其他优抚支出

1.04

0.00

1.04

20810

社会福利

37.88

0.00

37.88

2081001

儿童福利

15.63

0.00

15.63

2081002

老年福利

14.70

0.00

14.70

2081006

养老服务

7.55

0.00

7.55

20811

残疾人事业

20.21

0.00

20.21

2081107

残疾人生活和护理补贴

16.98

0.00

16.98

2081199

其他残疾人事业支出

3.23

0.00

3.23

20819

最低生活保障

208.22

0.00

208.22

2081901

城市最低生活保障金支出

2.36

0.00

2.36

2081902

农村最低生活保障金支出

205.86

0.00

205.86

20820

临时救助

8.64

0.00

8.64

2082001

临时救助支出

8.64

0.00

8.64

20821

特困人员救助供养

115.48

0.00

115.48

2082102

农村特困人员救助供养支出

115.48

0.00

115.48

20825

其他生活救助

20.34

0.00

20.34

2082502

其他农村生活救助

20.34

0.00

20.34

210

卫生健康支出

28.43

25.43

3.00

21004

公共卫生

3.00

0.00

3.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

3.00

0.00

3.00

21011

行政事业单位医疗

25.43

25.43

0.00

2101101

行政单位医疗

25.43

25.43

0.00

211

节能环保支出

2,085.73

0.00

2,085.73

21103

污染防治

2,080.00

0.00

2,080.00

2110302

水体

2,080.00

0.00

2,080.00

21104

自然生态保护

5.73

0.00

5.73

2110402

农村环境保护

5.73

0.00

5.73

212

城乡社区支出

10.21

0.00

10.21

21203

城乡社区公共设施

5.00

0.00

5.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.00

0.00

5.00

21205

城乡社区环境卫生

5.21

0.00

5.21

2120501

城乡社区环境卫生

5.21

0.00

5.21

213

农林水支出

628.09

0.00

628.09

21301

农业农村

55.09

0.00

55.09

2130106

科技转化与推广服务

9.69

0.00

9.69

2130122

农业生产发展

24.20

0.00

24.20

2130124

农村合作经济

2.35

0.00

2.35

2130135

农业生态资源保护

18.85

0.00

18.85

21302

林业和草原

23.86

0.00

23.86

2130207

森林资源管理

0.43

0.00

0.43

2130234

林业草原防灾减灾

23.42

0.00

23.42

21303

水利

250.32

0.00

250.32

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

248.82

0.00

248.82

2130335

农村供水

1.50

0.00

1.50

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

46.29

0.00

46.29

2130504

农村基础设施建设

8.71

0.00

8.71

2130505

生产发展

33.00

0.00

33.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.58

0.00

4.58

21307

农村综合改革

252.53

0.00

252.53

2130701

对村级公益事业建设的补助

56.65

0.00

56.65

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

195.88

0.00

195.88

220

自然资源海洋气象等支出

31.42

0.00

31.42

22001

自然资源事务

31.42

0.00

31.42

2200199

其他自然资源事务支出

31.42

0.00

31.42

221

住房保障支出

37.59

31.29

6.30

22101

保障性安居工程支出

6.30

0.00

6.30

2210105

农村危房改造

6.30

0.00

6.30

22102

住房改革支出

31.29

31.29

0.00

2210201

住房公积金

31.29

31.29

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

16.20

0.00

16.20

22401

应急管理事务

9.00

0.00

9.00

2240199

其他应急管理支出

9.00

0.00

9.00

22406

自然灾害防治

7.20

0.00

7.20

2240601

地质灾害防治

3.00

0.00

3.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.20

0.00

4.20

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门普安乡政府机关




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

397.98

302

商品和服务支出

138.24

310

资本性支出


30101

基本工资

80.10

30201

办公费

48.05

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

73.03

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

114.42

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

1.02

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.71

30206

电费

9.46

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

29.33

30207

邮电费

3.56

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

22.55

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.68

30211

差旅费

16.49

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

31.29

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

2.88

30213

维修(护)费

0.49

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

22.52

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.18

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

20.92

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.70

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1.60

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

1.53

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

3.71

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

5.50

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

16.05

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

30.50

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

420.50

公用经费合计

138.24

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门普安乡政府机关





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

851.37

851.37

0.00

851.37

0.00

212

城乡社区支出

0.00

1.37

1.37

0.00

1.37

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

1.37

1.37

0.00

1.37

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

1.37

1.37

0.00

1.37

0.00

213

农林水支出

0.00

831.00

831.00

0.00

831.00

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

0.00

180.00

180.00

0.00

180.00

0.00

2136702

解决移民遗留问题

0.00

180.00

180.00

0.00

180.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

651.00

651.00

0.00

651.00

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

651.00

651.00

0.00

651.00

0.00

229

其他支出

0.00

19.00

19.00

0.00

19.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

19.00

19.00

0.00

19.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

14.00

14.00

0.00

14.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门普安乡政府机关


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门普安乡政府机关



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

138.24

(一)支出合计

5.50

5.50

(一)行政单位

138.24

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

5.50

5.50

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

2)公务用车运行维护费

5.50

5.50

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

1,714.20

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出

1,714.20

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

1.18



四、差旅费

17.19



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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