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2023-04-03


重庆市云阳县江口镇人民政府(本级)

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。

负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。

负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理等职责。

负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,食品药品监督,应急管理等职责。

集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

(二)机构设置

本单位设置办事机构10个。分别为:党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计11311.12万元,支出总计11311.12万元。收支较上年决算数增加239.47万元,增长2.16%,主要原因是本年度工资改革,津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖;政府性基金项目增加、如云阳县江口镇西牛村塘坊水库环境整治项目、和平社区岳池街人行桥建设项目、江口镇三湾村散居移民点基础设施建设项目等三峡后续水利项目、江口镇团滩村中小企业集聚区建设项目;我镇税收完成情况较好,自编项目较多;村社区运转经费也较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计11311.12万元,较上年决算数增加1430.50万元,增长14.48%,主要原因是本年度工资改革,津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖;政府性基金项目增加、如云阳县江口镇西牛村塘坊水库环境整治项目、和平社区岳池街人行桥建设项目、江口镇三湾村散居移民点基础设施建设项目等三峡后续水利项目、江口镇团滩村中小企业集聚区建设项目;我镇税收完成情况较好,自编项目较多;村社区运转经费也较上年增加。其中:财政拨款收入11311.12万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11311.12万元,较上年决算数增加239.47万元,增长2.16%,主要原因是本年度工资改革,津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖,工资调标,工资福利支出增加,人员经费增加,本年度政府食堂进行升级改造,且为员工新购入寝室热水器,公用经费增加,总的基本支出增加,国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)等重大水利项目支出增加,总支出增加。其中:基本支出1595.76万元,占14.11%;项目支出9715.36万元,占85.89%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11311.12万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加239.47万元,增长2.16%。主要原因是本年度工资改革,津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖;政府性基金项目增加、如云阳县江口镇西牛村塘坊水库环境整治项目、和平社区岳池街人行桥建设项目、江口镇三湾村散居移民点基础设施建设项目等三峡后续水利项目、江口镇团滩村中小企业集聚区建设项目;我镇税收完成情况较好,自编项目较多;村社区运转经费也较上年增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10013.11万元,较上年决算数增加709.95万元,增长7.63%。较年初预算数增加3844.41万元,增长62.32%。主要原因是本年度工资改革,津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖;政府性基金项目增加、如云阳县江口镇西牛村塘坊水库环境整治项目、和平社区岳池街人行桥建设项目、江口镇三湾村散居移民点基础设施建设项目等三峡后续水利项目、江口镇团滩村中小企业集聚区建设项目;我镇税收完成情况较好,自编项目较多;村社区运转经费也较上年增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10013.11万元,较上年决算数增加10.18万元,增长0.10%。较年初预算数增加3844.41万元,增长62.32%。主要原因是本年度工资改革,津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖,工资调标,工资福利支出增加,人员经费增加,本年度政府食堂进行升级改造,且为员工新购入寝室热水器,公用经费增加,总的基本支出增加,国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)等重大水利项目支出增加,总支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1263.71万元,占12.62%,较年初预算数增加38.45万元,增长3.14%,主要原因是自编项目支出增加。

(2)公共安全支出8.25万元,占0.08%,较年初预算数增加0.59万元,增长7.70%,主要原因是禁毒社工人员变动。

(3)文化旅游体育与传媒支出8.19万元,占0.08%,较年初预算数增加3.19万元,增长63.80%,主要原因是“三馆一中心”免费开放保障经费支出增加。

(4)社会保障与就业支出5559.46万元,占55.52%,较年初预算数增加1437.25万元,增长34.87%,主要原因是全年民政优抚对象增加了人员预算,增加了抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等方面的民生支出。

(5)卫生健康支出142.68万元,占1.42%,较年初预算数增加41.22万元,增长40.63%,主要原因是增加了人员医疗保险预算。

(6)节能环保支出71.55万元,占0.71%,较年初预算数增加71.55万元,增长100.00%,主要原因是人居环境整治项目增加,场镇运行费用增加。

(7)城乡社区支出495.32万元,占4.95%,较年初预算数增加495.32万元,增长100.00%,主要原因是人居环境整治项目增加。

(8)农林水支出2066.23万元,占20.64%,较年初预算数增加1443.86万元,增长231.99%,主要原因是2023年新增乡村振兴重点项目等推进扶贫与乡村振兴有效衔接方面的预算。

(9)资源勘探信息等支出200.00万元,占2.00%,较年初预算数增加200.00万元,增长100.00%,主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。

(10)住房保障支出110.15万元,占1.10%,较年初预算数增加25.40万元,增长29.97%,主要原因是新增人员住房公积金支出增加。

(11)灾害防治及应急管理支出87.58万元,占0.87%,较年初预算数增加87.58万元,增长100.00%,主要原因是抗旱供水保障工程等救灾项目增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1595.76万元。其中:人员经费1199.30万元,较上年决算数增加43.79万元,增长3.79%,主要原因是本年度工资改革,津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖,工资调标,工资福利支出增加;我镇年轻队伍逐年完善。人员经费用途主要包括工资福利支出,人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费396.46万元,较上年决算数增加5.77万元,增长1.48%,主要原因是本年度政府食堂进行升级改造,且为员工新购入寝室热水器,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、维修(维护)费、培训费、福利费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1298.01万元,较上年决算数增加720.55万元,增长124.78%,主要原因是政府性基金项目收入增加、国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)收入783万元。本年支出1298.01万元,较上年决算数增加229.29万元,增长21.45%,主要原因是政府性基金项目支出增加、如云阳县江口镇西牛村塘坊水库环境整治项目、和平社区岳池街人行桥建设项目、江口镇三湾村散居移民点基础设施建设项目等三峡后续水利项目、江口镇团滩村中小企业集聚区建设项目系新增支出较大。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.39万元,较年初预算数减少0.90万元,下降7.32%,主要原因是本年度厉行节俭,三公经费减少。较上年支出数减少2.52万元,下降18.12%,主要原因是本年度厉行节俭,三公经费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度无因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年度无公务车购置费。

公务用车运行维护费6.06万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费保险费等。费用支出较年初预算数减少0.43万元,下降6.63%,较上年支出数减少2.45万元,下降28.79%,主要原因是本年度厉行节俭,公务用车运行维护费减少。

公务接待费5.33万元,主要用于接待单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出,包括在接待中发生的用餐费和住宿费等支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元,下降8.26%,较上年支出数减少0.06万元,下降1.11%,主要原因是接待人次减少,公务接待费用减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待30批次300人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费177.71元,车均购置费0万元,车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元,较上年决算数减少7.00万元,下降70.00%,主要原因是本年度厉行节俭,大多开展线上会议,会议费减少。本年度培训费支出0.32万元,较上年决算数增加0.03万元,增长10.34%,主要原因是疫情放开,培训人员增加,人员培训费用增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出396.46万元,机关运行经费主要用于开支机关日常运转费用,如办公费、差旅费、劳务费、维修(维护)费等。机关运行经费较上年支出数增加5.77万元,增长1.48%,主要原因是本年度政府食堂进行升级改造,且为员工新购入寝室热水器,公用经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额266.16万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出266.16万元。授予中小企业合同金额266.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额266.16万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购乡镇场镇保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

我镇2023年度绩效管理共计填报171个单位预算内项目,涉及金额9715.36万元。

2023年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

农村低保

项目编码:

50023522T000000105812

自评总分:

100.00



项目主管部门:

931-江口镇

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

李华程

联系电话:

55812913

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


4,777,329.00


4,777,329.00




其中:财政拨款



0.00


4,777,329.00


4,777,329.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


4,777,329.00


4,777,329.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障农村困难群众基本生活,做到应保尽保。

保障农村困难群众基本生活,做到应保尽保。

保障农村困难群众基本生活,做到应保尽保。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

农村低保对象人数

2360

2360

0

100

20

20



新纳入保障对象家庭经济状况核查率

%

100

100

0

100

10

10



困难群众基本生活救助生活费按时发放率

%

100

100

0

100

10

10



救助标准


定性

按标准发放

1

0

100

10

10



农村低保生活水平提升情况


定性

有所保障

1

0

100

15

15



困难群众基本生活救助保障制度


定性

完善

1

0

100

15

15



救助对象满意度

%

95

95

0

100

5

5



政策知晓率

%

95

95

0

100

5

5




(二)部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55812913

主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

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