重庆市云阳县大阳镇人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
大阳镇人民政府是县人民政府的派出机关,受县人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助村、社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区村、社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
(二)机构设置。
1.党政办公室。主要负责:综合协调、文电、会务、机要、公文校对印发、公章管理、档案、后勤接待等机关日常运转工作;承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务、政务值班等工作。
2.党群工作办公室。主要负责:党的建设、组织、纪检、宣传、统战、武装、工商联、机构编制、干部人事、镇村干部教育管理、民宗侨台、政协、群团等工作。
3.人民代表大会办公室。主要负责:主要负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。宣传宪法、法律法规和本级人民代表大会的决定、决议。
4.经济发展办公室(统计办公室、扶贫开发办公室)。主要负责:经济发展规划、招商引资、经济社会统计、扶贫开发、旅游、商贸、工业等工作。
5.民政和社会事务办公室。主要负责:民政、教育、卫生、健康、计生、老龄、社会救助、残疾人事业、慈善等职责。
6.平安建设办公室。主要负责:政法(含政府法制)、综合治理与社会稳定、信访、人民调解、防范和处理邪教、扫黑除恶等职责。
7.规划建设管理环保办公室。主要负责:村镇规划、村镇建设、市政公用、移民后扶、市容环卫、环境保护等工作。
8.财政办公室。主要负责:财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理等职责。
9.应急管理办公室。主要负责:安全生产宣传教育和综合监管,协助开展应急抢险、水陆交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、特种设备、职业健康、农机、渔政、消防等安全生产日常监管工作,食品药品监督管理,应急管理等职责。
10.综合行政执法办公室。主要负责:集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生计生、市容环卫、环境保护、交通运输、文化旅游等领域的行政执法权等工作。
11.农业服务中心。主要负责:农村经营管理、农村经济发展改革、村财镇管、乡村振兴、农村电商、畜牧产业发展、农村水利工作、村(社区)河流险情、非法采砂的巡查监管、防汛抗旱、河长制推行。
12.退役军人服务站。退役军人事务管理、服务。
13.社会保障服务所。主要负责:社会保险、医疗保险等社会保障工作;负责就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;宣传劳动和社会保障方面的法律法规和政策,做好政策的咨询解释、信访工作等。
14.文化服务中心。主要负责; 制定、组织实施文化工作计划;宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目;科普教育活动、文化体育活动组织开展;做好文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作。
15.林业组:森林防火和森林病虫害防治检疫,依法保护、管理森林和野生动植物资源;林业科学技术推广。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括大阳镇镇综合行政执法大队、大阳镇农业服务中心、大阳镇劳动就业和社会保障服务所、大阳镇社区文化服务中心、大阳镇退役军人服务站5个事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计3,097.32万元,支出总计3,097.32万元。收支较上年决算数减少503.45万元、下降14%,主要原因是公路项目等项目拨款收入支出减少,农业项目减少。
2.收入情况。2021年度收入合计2,448.67万元,较上年决算数减少989.42万元,下降28.8%,主要原因是公路项目等项目拨款收入支出减少,农业项目减少。其中:财政拨款收入2,448.67万元,占100%,年初结转和结余648.65万元。
3.支出情况。2021年度支出合计2,776.37万元,较上年决算数减少71.97万元,下降2.5%,主要原因是公路项目等项目拨款收入支出减少,农业项目减少。其中:基本支出905.05万元,占32.6%;项目支出1,871.32万元,占67.4%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余320.95万元,较上年决算数减少431.48万元,下降57.3%,主要原因是公路项目等项目拨款收入支出减少,农业项目减少。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计3,097.32万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少503.45万元,下降14%。主要原因是项目建设进度快,支出增加,结转减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,443.75万元,较上年决算数减少462.79万元,下降15.9%。主要原因是一般公共收入减少。较年初预算数增加1,242.52万元,增长103.4%。主要原因是人员增加、工资调标、民政低保、特困、临时救助、物价补贴等增加,本级财政收入增加,退役军人优抚等补助纳入预算。此外,年初财政拨款结转和结余376.77万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,503.73万元,较上年决算数减少131.98万元,下降5%。主要原因是公路项目等项目拨款收入支出减少,农业项目减少。较年初预算数增加869.00万元,增长53.2%。主要原因是人员增加、工资调标、民政低保、特困、临时救助、物价补贴等增加,本级财政收入增加,退役军人优抚等补助纳入预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余316.79万元,较上年决算数减少116.72万元,下降26.9%,主要原因是部分项目建设进度推进,相关资金已拨付完毕。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出510.18万元,占20.4%,较年初预算数减少177.23万元,下降25.8%,主要原因是节约用钱,减少不必要开支,项目支出减少。
(2)国防支出2.43万元,占0.1%,较年初预算数增加1.00万元,增长69.9%,主要原因是征兵人数增加,征兵经费支出增加。
(3)公共安全支出1.92万元,占0.1%,较年初预算数增加1.92万元,增长%,主要原因是禁毒工作方面支出增加。
(4)文化旅游体育与传媒支出56.19万元,占2.2%,较年初预算数增加4.18万元,增长8%,主要原因是“三馆一中心”免费开放支出增加。
(5)社会保障与就业支出927.82万元,占37.1%,较年初预算数增加525.00万元,增长130.3%,主要原因是村、社区干部、本土人才生活补助调标,社保补助,办公服务支出以及优抚对象补助人数增加、补助标准增加。
(6)卫生健康支出50.04万元,占2%,较年初预算数增加7.09万元,增长16.5%,主要原因是新冠疫情防控支出增加。
(7)城乡社区支出22.98万元,占0.9%,较年初预算数减少4.65万元,下降16.85%,主要原因是城乡社区环境维持良好,节约维护成本。
(8)农林水支出690.60万元,占27.6%,较年初预算数增加462.39万元,增长202.62%,主要原因是新增农业项目多,2021年中央产油大县奖励资金项目、富硒大米种植基地宜机化改造项目等支出增加。
(9)交通运输支出118.51万元,占4.7%,较年初预算数增加77.00万元,增长185.5%,主要原因是黄陵村、庆霞社区等组级公路通达通畅工程项目资金拨付增加。
(10)住房保障支出38.92万元,占1.6%,较年初预算数增加1.55万元,增长4.1%,主要原因是住房公积金支出增加。
(11)灾害防治及应急管理支出84.14万元,占3.4%,较年初预算数减少29.26万元,下降25.8%,主要原因是自然灾害发生次数及损毁程度减少,自然灾害救助补助减少、地质灾害防治减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出905.05万元。其中:人员经费732.86万元,较上年决算数增加53.75万元,增长7.9%,主要原因是人员增加,工资调标,相关经费随之增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费172.19万元,较上年决算数增加11.29万元,增长7%,主要原因是物价上涨,人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余271.88万元,年末结转结余4.16万元。本年收入4.92万元,较上年决算数减少526.63万元,下降99.1%,主要原因是税收减少,本级收入减少。本年支出272.64万元,较上年决算数增加60.01万元,增长28.2%,主要原因是新增农业社会化服务、富硒大米种植基地宜机化改造等项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计6.62万元,较年初预算数减少3.72万元,下降36%,主要原因是年初预算按每辆车4万元足额编制,而公务用车运行维护费实际减少;公务接待费按照不超过上年决算数2.34万元编制,实际接待费减少。上年支出数减少4.18万元,下降46.3%,主要原因是公务接待减少,公务用车运行及维护费减少。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是单位接待活动减少,公务用车损坏次数减少,相关经费随之减少;与上年决算数相比,基本持平。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门无因公出国(境)费用 。
2021年度本部门无公务车购置。
公务车运行维护费4.29万元,主要用于公务车油费、轮胎更换费用、保险费、年审费等费用支出较年初预算数减少3.71万元,下降46.4%,主要原因是年初预算按每辆车4万元足额编制,而公务用车运行维护费实际减少。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是公务用车运行维护费实际减少;与上年决算数相比,基本持平。
公务接待费2.34万元,主要用于接待上级部门来大阳考察调研、学习交流、检查指导、招商引资等公务活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是公务接待费按照2.34万元编制,实际接待费减少。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是公务接待费按照2.34万元编制,实际接待费减少;与上年决算数相比,基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待83批次872人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费26.82元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.15万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.01万元,较上年决算数增加2.01万元,增长%,主要原因是新冠疫情防控形势变化多,相关会议次数增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位未组织培训,无培训支出;与上年决算数相比,基本持平。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出136.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费、会议费、培训费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加24.17万元,增长21.4%,主要原因是物价上涨,我单位人数增加,机关运行经费增加。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
我镇高度重视预算绩效管理工作,健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理进程,取得了良好成效。2021年,我镇实行绩效目标管理的项目共72个,涉及财政拨款1871.32万元。通过积极开展预算绩效评审,完善绩效管理系统,不断提高财政资金使用效益。围绕年初确定的目标任务,努力抓好各项工作的落实工作,呈现目标明确、重点突出、措施有力、有序推进的态势。从总体上看,年度绩效各项指标情况完成情况良好。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
云阳县2021年项目支出绩效自评明细表 | |||||||||||||
项目名称 |
黄陵村开展农业社会化服务项目 | ||||||||||||
主管部门 |
县农业农村委 |
实施单位 |
云阳县大阳镇黄陵村经济联合社 | ||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
预算执行率 |
得分 | |||||||
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 | |||||||
其中:当年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
— | ||||||||
上年结转资金 |
— |
— | |||||||||||
其他资金 |
— |
— | |||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
目标1:村集体年增收1.5-3万元。 目标2:机收合格率达到95%以上,群众满意度均达到90%以上。提高农机化水平,减轻农民负担,促进经济发展。 |
目标1:村集体年增收1.5-3万元。 目标2:机收合格率达到95%以上,群众满意度均达到90%以上。提高农机化水平,减轻农民负担,促进经济发展。 | ||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:拖拉机(台) |
1 |
1 |
5 |
5 |
|||||||
指标2:联合收割机(台) |
1 |
1 |
5 |
5 |
|||||||||
指标3:植保无人机(台) |
1 |
1 |
5 |
5 |
|||||||||
质量指标 |
指标1:产品合格率(≥**%) |
100 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标 |
指标1:项目完工及时率(=**%) |
100 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标 |
指标1:拖拉机(≤万元/台) |
9.95 |
9.95 |
5 |
5 |
||||||||
指标2:联合收割机(≤万元/台) |
15.15 |
15.15 |
5 |
5 |
|||||||||
指标3:植保无人机(≤万元/台) |
4.9 |
4.9 |
5 |
5 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益 |
指标1:带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元) |
3 |
3 |
10 |
10 |
|||||||
社会效益 |
指标1:受益农户数(≥**人) |
30 |
30 |
10 |
10 |
||||||||
可持续影响指标 |
指标1:项目存续期限(≥**年) |
3 |
3 |
10 |
10 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:受益农户满意度(≥**%) |
90 |
90 |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
100 |
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
(三)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55759001
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
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