云阳县自然灾害预警预防管理中心(云阳县防雷中心)
2023年度部门决算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责全县自然灾害预警预防、信息发布工作;
2.负责自然灾害预警发布平台、防灾应急工作站、应急处置指挥子平台、自然灾害共享数据库等的建设、维护和管理工作;
3.负责全县人工影响天气作业指挥和组织管理工作;
4.负责防灾应急准备和气象灾害敏感单位的认证工作;
5.完成上级机关交办的其他事项。
(二)机构设置
我单位属于为公益一类事业单位,云阳县自然灾害预警预防管理中心(云阳县防雷中心)机构为1个,与上年比较无变化。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计231.34万元,支出总计231.34万元。收支较上年决算数增加140.50万元,增长154.67%,主要原因是2023年预警平台等项目经费增加。
2.收入情况。2023年度收入合计231.34万元,较上年决算数增加140.50万元,增长154.67%,主要原因是2023年预警平台等项目经费增加。其中:财政拨款收入231.34万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计231.34万元,较上年决算数增加140.50万元,增长154.67%,主要原因是2023年预警平台等项目经费增加。其中:基本支出91.34万元,占39.48%;项目支出140.00万元,占60.52%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年度本单位无结转结余情况。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计231.34万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加140.50万元,增长154.67%。主要原因是2023年预警平台等项目经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入231.34万元,较上年决算数增加140.50万元,增长154.67%。主要原因是2023年预警平台等项目经费增加。较年初预算数增加140.52万元,增长154.72%。主要原因是2023年预警平台等项目经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出231.34万元,较上年决算数增加140.50万元,增长154.67%。主要原因是2023年预警平台等项目经费增加。较年初预算数增加140.52万元,增长154.72%。主要原因是2023年预警平台等项目经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年度本单位无结转结余情况。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出7.10万元,占3.07%,较年初预算数减少0.90万元,下降11.25%,主要原因是社保基数调整。
(2)卫生健康支出3.40万元,占1.47%,较年初预算数减少0.73万元,下降17.68%,主要原因是社保基数调整。
(3)农林水支出140.00万元,占60.52%,较年初预算数增加140.00万元,增长100.00%,主要原因是人工影响天气作业项目等年中项目经费下达给云阳县自然灾害预警预防管理中心。
(4)自然资源海洋气象等支出76.76万元,占33.18%,较年初预算数增加2.08万元,增长2.79%,主要原因是人员职级变动,工资追加。
(5)住房保障支出4.09万元,占1.77%,较年初预算数增加0.09万元,增长2.25%,主要原因是公积金基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出91.34万元。其中:人员经费75.69万元,较上年决算数增加1.09万元,增长1.46%,主要原因是人员职级变动,工资追加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费15.65万元,较上年决算数减少0.59万元,下降3.63%,主要原因是公用经费缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、福利费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.07万元,较年初预算数减少1.29万元,下降20.28%,主要原因是严格执行中央八项规定,过紧日子要求,减少不必要的“三公”经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是严格控制“三公”经费支出,无必要不支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是2023年度本单位无因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是2023年度本单位无公务车购置费。
公务用车运行维护费5.07万元,主要用于公务车维修维护、过路燃油费等。费用支出较年初预算数减少0.93万元,下降15.50%,主要原因是严格执行中央八项规定,车辆使用减少。较上年支出数无增减,主要原因是车辆维修费减少。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.36万元,下降100.00%,较上年支出数无增减。主要原因是严格执行中央八项规定,过紧日子要求,减少不必要的“三公”经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费5.07万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化,主要原因是本年度无会议费支出、无培训费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年支出数无增减。(因我单位属于事业单位,所以,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。)
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额78.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.00万元。授予中小企业合同金额78.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额78.00万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购云阳红橙气候好产品认证费。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金140万元。
(二)单位绩效评价情况
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:业务审核已审 | ||||||||||
项目名称: | 综改资金-云阳县2023年乡镇农业气象信息服务维护项目 | 项目编码: | 50023523T000003575890 | 自评总分: | 100.00 | |||||
项目主管部门: | 506-云阳县气象局 | 财政归口处室: | 004-农业科 | 部门联系人: | 冯小凤 | 联系电话: | 13996601250 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
年度总金额 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
一般公共预算 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | ||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
目标1.完成各类气象观测系统数据采集、信息传输、质量控制,确保气象监测资料的准确性、及时性和完整性; 目标2.完成各类气象观测专用备品备件购置、保障常规仪器仪表维护及专用材料消耗、及时更新替换设备等; 目标3.定期和不定期对观测站点进行探测环境勘察、设备运行情况检查、设备清洁、场地环境维护、防雷设施检测、设备故障维护维修等; 目标4.完成各类气象观测业务系统观测设备、传感器和仪器仪表等的计量检定; 目标5.确保电子显示屏和工作站正常运行。 |
目标1.完成各类气象观测系统数据采集、信息传输、质量控制,确保气象监测资料的准确性、及时性和完整性; 目标2.完成各类气象观测专用备品备件购置、保障常规仪器仪表维护及专用材料消耗、及时更新替换设备等; 目标3.定期和不定期对观测站点进行探测环境勘察、设备运行情况检查、设备清洁、场地环境维护、防雷设施检测、设备故障维护维修等; 目标4.完成各类气象观测业务系统观测设备、传感器和仪器仪表等的计量检定; 目标5.确保电子显示屏和工作站正常运行。 |
完成各类气象观测系统数据采集、信息传输、质量控制,确保气象监测资料的准确性、及时性和完整性; 完成各类气象观测专用备品备件购置、保障常规仪器仪表维护及专用材料消耗、及时更新替换设备等;定期和不定期对观测站点进行探测环境勘察、设备运行情况检查、设备清洁、场地环境维护、防雷设施检测、设备故障维护维修等;完成各类气象观测业务系统观测设备、传感器和仪器仪表等的计量检定;确保电子显示屏和工作站正常运行。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
每个气象站点每年上传监测数据 | 条 | ≥ | 8300 | 8500 | 2.41 | 100 | 10 | 10 | ||
气象数据可用率(%) | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | ||
地面气象观测站观测数据传输率 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | ||
每个站设备备件、通讯和维护(元) | 元 | ≤ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
减少因气象灾害所遭受的经济损失 | 万元 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
云阳气象监测数据空间分辨率 | 公里 | < | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
提供地质滑坡气象服务材料(期) | 期 | ≥ | 20 | 23 | 15 | 100 | 10 | 10 | ||
为“三大攻坚战”和“八项行动计划”提供服务材料(期) | 期 | ≥ | 10 | 11 | 10 | 100 | 10 | 10 | ||
公众气象服务满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 |
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:冯小凤,电话:023-55163244。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
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