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2023-04-03

重庆市云阳县地方志办公室

 2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

研究制定全县地方志编修工作规划;负责全县部门志、乡镇志、专业志编辑的业务指导,审查县内各类志书;组织指导并审查全县各部门、乡镇搜集县志资料;负责《云阳县志》编辑、总纂、审查、出版工作;负责编辑出版《云阳年鉴》和县情资料书;负责旧志整理,方志人员培训和地情咨询服务;承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位为县政府直属事业单位,实行参公管理,财政全额拨款。单位内设综合科、志鉴科、文献资料科。无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计214.11万元,支出总计214.11万元。收支较上年决算数增加13.2万元,增长6.6%,主要原因是财政全额保障五险一金支出、年度考核奖金支出;办公室搬迁后,办公能耗提高;新购入国产办公电脑、彩色打印机等办公设备;配备会议室投影仪等器材;《云阳环湖绿道志》进入印刷阶段,印刷费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计214.11万元,较上年决算数增加13.34万元,增长6.6%主要原因是财政全额保障五险一金支出、年度考核奖金支出,办公经费增加,项目经费增加其中:财政拨款收入214.11万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计214.11万元,较上年决算数增加13.2万元,增长6.6%,主要原因五险一金支出与年度考核奖金支出增加;办公室搬迁后,办公能耗提高;新购入国产办公电脑、彩色打印机等办公设备;配备会议室投影仪等器材;《云阳环湖绿道志》进入印刷阶段,印刷费增加其中:基本支出188.8万元,占88.2%;项目支出25.31万元,占11.8%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况2023年度年末结转和结余0万元,主要原因是及时支出相关费用,实现年末零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计214.11万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加13.2万元,增长6.6%。主要原因是财政全额保障五险一金支出、年度考核奖金支出;办公室搬迁后,办公能耗提高;新购入国产办公电脑、彩色打印机等办公设备;配备会议室投影仪等器材;《云阳环湖绿道志》进入印刷阶段,印刷费增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入214.11万元,较上年决算数增加13.34万元,增长6.6%主要原因是财政全额保障五险一金支出、年度考核奖金支出,办公经费增加,项目经费增加较年初预算数增加22.59万元,增长11.8%。主要原因是项目支出未纳入年初预算安排。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出214.11万元,较上年决算数增加13.2万元,增长6.6%。主要原因五险一金支出与年度考核奖金支出增加;办公室搬迁后,办公能耗提高;新购入国产办公电脑、彩色打印机等办公设备;配备会议室投影仪等器材;《云阳环湖绿道志》进入印刷阶段,印刷费增加。较年初预算数增加22.59万元,增长11.8%。主要原因是项目支出未纳入年初预算安排。

3.结转结余情况2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,主要原因是及时支出相关费用,实现年末零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出154.18万元,占72.0%,较年初预算数增加18.5万元,增长13.6%,主要原因是项目支出未纳入年初预算安排。

2)社会保障与就业支出40.39万元,占18.9%,较年初预算数增加4.98万元,增长14.1%,主要原因是增准备期职业年金和退休人员一次性补助资金。

3)卫生健康支出8.58万元,占4.0%,较年初预算数无增减,主要原因是按要求缴纳医疗保险。

4住房保障支出10.97万元,占5.1%,较年初预算数减少0.88万元,下降7.4%,主要原因是20234月退休1人,住房公积金缴费减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出188.8万元。其中:人员经费156.26万元,较上年决算数增加4.05万元,增长2.7%,主要原因是五险一金缴费、年度考核奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公积金缴费、社会保障缴费、健康休养费等。公用经费32.54万元,较上年决算数增加6.55万元,增长25.2%,主要原因是办公室搬迁后,办公能耗提高;新购入国产办公电脑、彩色打印机等办公设备;配备会议室投影仪等器材。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通补贴、福利费、工会经费、伙食费等开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计0万元,较年初预算数减少1万元,下降100.0%,主要原因是没有产生公务接待。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2023年未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是2023年未发生因公出国(境)费用。

2023年度本部门公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2023年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减,主要原因是2023年未发生公务车购置费。

2023年度本部门公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2023年未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减,主要原因是2023年未发生公务车运行维护费。

2023年度本部门公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少1万元,下降100.0%,主要原因是没有产生公务接待。较上年支出数无增加,主要原因是没有产生公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.1万元,较上年决算数增加1.1万元,增长100.0%,主要原因是召开《民国云阳县志校注》评审会。本年度培训费支出0.37万元,较上年决算数增加0.31万元,增长516.7%,主要原因是主任到无锡参加专题培训班。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出32.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通补贴、福利费、工会经费、伙食费。机关运行经费较上年支出数增加6.55万元,增长25.2%,主要原因是办公室搬迁后,办公能耗提高;新购入国产办公电脑、彩色打印机等办公设备;配备会议室投影仪等器材。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金25.31万元。

部门整体绩效自评表:

云阳县地方志办公室2023年度部门整体绩效自评表

主管部门

云阳县地方志办公室

自评得分

100.00

项目编码

50023500023P000033


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,915,189.67

2,141,091.93

2,141,091.93




其中:财政拨款

1,915,189.67

2,141,091.93

2,141,091.93

100

10.00

10.00

一般公共预算

1,915,189.67

2,141,091.93

2,141,091.93

100



年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

严格按照相关政策要求,保障工资按时发放;按规定实现一年一鉴,公开出版;按要求完成相关志书编纂;保护县志实体档案安全,免费提供志书查阅服务;指导有条件的乡镇(街道)、部门编纂志书,发挥县志存史、资治、教化的作用。


严格按照相关政策要求,保障工资按时发放;按规定实现一年一鉴,公开出版;按要求完成相关志书编纂;保护县志实体档案安全,免费提供志书查阅服务;指导有条件的乡镇(街道)、部门编纂志书,发挥县志存史、资治、教化的作用。

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

编撰印刷志书数量

2

2

0

100

20

20


接待县志查阅人数

人次

100

105

5

100

10

10


赠志书数量

300

313

4.33

100

10

10


县志查阅成功率

%

95

95

0

100

10

10


完成时间

1

1

0

100

10

10


提供免费县志查阅率

%

100

100

0

100

10

10


查阅县志公众满意度

%

95

96

1.05

100

20

20


编撰志书经费支出

万元

30

25.31

15.63

100

10

10



我单位对公开出版《云阳年鉴》开展了绩效评价,涉及财政项目拨款资金17.96万元,评价得分100分,评价等次为优

项目名称

公开出版《云阳年鉴》

自评总分

100.00

项目主管部门

034-云阳县地方志办公室


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

179,600.00

179,600.00




其中:财政拨款

0.00

179,600.00

179,600.00

100

10

10

一般公共预算

0.00

179,600.00

179,600.00

100



年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

202312月,公开出版《云阳年鉴》。

202312月,公开出版《云阳年鉴》。

202312月,公开出版《云阳年鉴》400本。

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

成书字数

万字

45

64

42.22

100

10

10

多收录文字资料

图片张数

100

254

154

100

5

5

增加收录图片资料

印刷册数

400

400

0

100

20

20


错字率

%

0.03

0.028

6.67

100

5

5


完成时间

12

12

0

100

10

10


查阅次数

50

62

24

100

10

10


赠阅数量

200

256

28

100

10

10


读者满意度

%

90

92

2.22

100

10

10


项目预算控制数

万元

18

17.96

0.22

100

10

10


(二)部门绩效评价情况

 部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55128448



主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

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