云阳县应急管理局
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责应急管理工作,指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟定我县应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关政策草案,组织执行相关行业安全生产规程和地方标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接县人武部、驻云武警部队等参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责县委、县政府对全县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设指导和管理的协调组织,指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。
8.组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,监督指导自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。贯彻执行自然灾害生活救助政策,指导灾区抓好灾后重建恢复生产工作。组织指导城乡社区防灾减灾工作。
11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇(街道)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。
12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.制定水旱灾害涉及民生方面的,以及森林和草原火灾、地震和地质灾害的应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出县级救灾物资储备需求和应急救援装备规划并组织实施,负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县级救灾物资品种目录和标准,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责县级救灾物资的采购、储运和管理,根据需要下达动用指令。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、技术支撑、社会化服务、推广应用和信息化建设工作。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
云阳县应急管理局是县政府工作部门,为正科级。内设办公室、应急调度科(应急调度指挥中心)、人事财务规划科、风险监测与预案管理科、救灾和物资保障科、火灾救援管理科、防汛地灾救援科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、行政审批科(政策法规科)、宣传信息培训科12个科室。下属2个管理机构:云阳县应急管理综合行政执法支队,参照公务员法管理的事业单位,正科级;云阳县综合应急救援支队(挂云阳县预案管理中心牌子),全额拨款事业单位,正科级。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县应急管理局、云阳县应急管理综合行政执法支队和云阳县综合应急救援支队(挂云阳县预案管理中心牌子)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,581.53万元,支出总计2,581.53万元。收支较上年决算数增加2,581.53万元,增长100%,主要原因是2022年决算新增汇总级,以前年度无汇总级,无上年决算数。
2.收入情况。2022年度收入合计2,581.53万元,较上年决算数增加2,581.53万元,增长100%,主要原因是2022年决算新增汇总级,以前年度无汇总级,无上年决算数。其中:财政拨款收入2,581.53万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计2,581.53万元,较上年决算增加2,581.53万元,增长100%,主要原因是2022年决算新增汇总级,以前年度无汇总级,无上年决算数。其中:基本支出1,480.95万元,占57.4%;项目支出1,100.58万元,占42.6%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,581.53万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2,581.53万元,增长100%。主要原因是2022年决算新增汇总级,以前年度无汇总级,无上年决算数。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,581.53万元,较上年决算数增加2,581.53万元,增长100%。主要原因是2022年决算新增汇总级,以前年度无汇总级,无上年决算数。较年初预算数增加859.40万元,增长49.9%。主要原因是增加了应急管理专项资金239万元,兑现招商引资优惠政策(圹埌商贸)补助资金37.5万元,综合行政执法制式服装和标志购置资金6.51万元,全国自然灾害风险普查工作经费21.67万元,抗旱救灾补助资金44.44万元,自然灾害救灾资金455.47万元。此外,无年初财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,581.53万元,较上年决算数增加2,581.53万元,增长100%。主要原因是2022年决算新增汇总级,以前年度无汇总级,无上年决算数。较年初预算数增加859.40万元,增长49.9%。主要原因是增加了应急管理专项资金239万元,兑现招商引资优惠政策(圹埌商贸)补助资金37.5万元,综合行政执法制式服装和标志购置资金6.51万元,全国自然灾害风险普查工作经费21.67万元,抗旱救灾补助资金44.44万元,自然灾害救灾资金455.47万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减变化。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出202.68万元,占7.9%,较年初预算数增加21.80万元,增长12.1%,主要原因是增人调资养老保险金和职业年金缴费增加24.86万元,退休人员补助增加1.85万元,离退休健康休养费减少了4.91万元。
(2)卫生健康支出65.15万元,占2.5%,较年初预算数增加3.69万元,增长6%,主要原因是增人调资医疗保险缴费增加了3.69万元。
(3)资源勘探信息等支出37.5万元,占1.5%,较年初预算数增加37.5万元,增长100%,主要原因是兑现招商引资优惠政策(圹埌商贸)补助资金37.5万元为年终追加预算。
(4)住房保障支出60.59万元,占2.3%,较年初预算数增加5.8万元,增长10.6%,主要原因是增人调资住房公积金缴费增加了5.8万元。
(5)灾害防治及应急管理支出2,215.61万元,占85.8%,较年初预算数增加790.61万元,增长55.5%,主要原因是增加了人员经费31.29万元,应急管理专项资金239万元,综合行政执法制式服装和标志购置资金6.51万元,全国自然灾害风险普查工作经费21.67万元,抗旱救灾补助资金44.44万元,自然灾害救灾资金455.47万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,480.95万元。其中:人员经费1,298.09万元,较上年决算数增加1,298.09万元,增长100%,主要原因是2022年决算新增汇总级,以前年度无汇总级,无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。公用经费182.86万元,较上年决算数增加182.86万元,增长100%,主要原因是2022年决算新增汇总级,以前年度无汇总级,无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计21.03万元,较年初预算数减少7.67万元,下降26.7%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和上年支出数均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数增加21.03万元,增长100%,主要原因是2022年决算新增汇总级,以前年度无汇总级,无上年决算数。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0万元,主要是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费19.47万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产监管、自然灾害统筹、防灾救灾减灾等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.53万元,下降27.9%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加19.47万元,增长100%,主要原因是2022年决算新增汇总级,以前年度无汇总级,无上年决算数。
公务接待费1.56万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元,下降8.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。较上年支出数增加1.56万元,增长100%,主要原因是2022年决算新增汇总级,以前年度无汇总级,无上年决算数。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待23批次156人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费99.90元,车均购置费0万元,车均维护费2.43万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出53.75万元,较上年决算数增加53.75万元,增长100%,主要原因是2022年决算新增汇总级,以前年度无汇总级,无上年决算数。本年度培训费支出12.73万元,较上年决算数增加12.73万元,增长100%,主要原因是2022年决算新增汇总级,以前年度无汇总级,无上年决算数。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出134.60万元,主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加134.60万元,增长100%,主要原因是2022年决算新增汇总级,以前年度无汇总级,无上年决算数。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额952.49万元,其中:政府采购货物支出952.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额952.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额805.69万元,占政府采购支出总额的84.6%。主要用于采购应急救援装备设备、应急救灾物资等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金3339.57万元。
(二)绩效自评结果。
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||||||||||||||
项目名称: |
云阳县应急管理局整体自评 |
项目编码: |
50023500022P000045 |
自评总分: |
92.213 |
|
| |||||||||||||||
项目主管部门: |
210-云阳县应急管理局 |
财政归口处室: |
005-经建科 |
部门联系人: |
冉红丹 |
联系电话: |
13452190901 | |||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
年度总金额 |
17,221,342.21 |
37,474,670.91 |
33,395,715.53 |
|
|
| ||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
17,221,342.21 |
37,474,670.91 |
33,395,715.53 |
89 |
10.00 |
8.90 | ||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
目标1:保障应急管理局机关职工工资福利待遇及机关正常运转;目标2:完成本年度安全生产与自然灾害防治统筹综合监管及应急救援等职能任务。 |
|
全额完成。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||
风险隐患调查评估数量 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
| |||||||||||
服务小微企业数量 |
家 |
≥ |
400 |
430 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
| |||||||||||
服务烟爆企业、危化企业、非煤矿山、工贸企业数量 |
家 |
≥ |
450 |
450 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||
购买人身意外伤害保险人数 |
人 |
≥ |
450 |
460 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
| |||||||||||
培训工贸企业小微企业负责人和安全管理人员人数 |
人 |
≥ |
3500 |
3500 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
| |||||||||||
培训危化企业烟爆企业非煤矿山企业负责人 |
人 |
≥ |
160 |
160 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
| |||||||||||
培训应急队伍干部人数 |
人 |
≥ |
350 |
326 |
6.86 |
31.4 |
5 |
1.57 |
|
|
| |||||||||||
培训自然灾害信息员人数 |
人 |
≥ |
500 |
0 |
100 |
0 |
3 |
0 |
|
2022年未开展自然灾害信息员培训 |
| |||||||||||
生产安全事故调查数量、复议诉讼案件数量 |
起 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||
原矿山救护队遗留人员保障人数 |
人 |
= |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||
综合应急救援队伍保障人数 |
人 |
≥ |
40 |
43 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||
发放及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
| |||||||||||
服务质量达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
| |||||||||||
购买服务完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
| |||||||||||
培训人员合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
| |||||||||||
网络设备通畅率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
| |||||||||||
运转保障率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
| |||||||||||
综合应急救援队伍规范化、专业化水平合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
| |||||||||||
足额保障率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
| |||||||||||
紧急突发事件及举报投诉处置及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
| |||||||||||
培训计划按期完成率 |
% |
≥ |
99 |
100 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
| |||||||||||
预算支出总额 |
万元 |
≤ |
1647 |
3339.57 |
100 |
0 |
1 |
0 |
|
追加预算1692万元。 |
| |||||||||||
人民群众生命财产和事故损失降低 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||
安全生产事故发生率 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||
公民安全意识提升 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||
紧急突发事件及举报投诉处置率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||
全县安全生产形势 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||
受益群体满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
状态:业务审核已审 | ||||||||||||||||||||||
项目名称: |
应急管理专项 |
项目编码: |
50023522T000002382177 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||||||||||||||
项目主管部门: |
210-云阳县应急管理局 |
财政归口处室: |
005-经建科 |
部门联系人: |
冉红丹 |
联系电话: |
13452190901 | |||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
年度总金额 |
0.00 |
2,390,000.00 |
2,390,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
2,390,000.00 |
2,390,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
切实做好全县安全生产与自然灾害防治统筹工作,有效防范和处置各类安全事故和自然灾害发生,为全县经济社会发展营造良好的安全环境。 |
全额完成。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||
地震灾害风险评估乡镇街道抽样率 |
% |
≥ |
15 |
28.6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
42个乡镇街道抽样12个 |
| |||||||||||
关闭煤矿转产扶持项目评估数量 |
家 |
≥ |
3 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
实际评估4家 |
| |||||||||||
技术服务企业数量 |
家 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||
建设工地关键人员外勤轨迹管理系统开发数量 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||
美术书法大赛参赛作品数量 |
幅 |
≥ |
350 |
809 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
实际参赛数量809幅 |
| |||||||||||
拍摄安全生产警示教育片和暗访视频数量 |
个 |
≥ |
3 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
实际拍摄视频4个 |
| |||||||||||
突发事件应急救援处置次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||
召开会议次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||
技术服务质量达标率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||
应急救援处置及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||||||||||
人均会议费用 |
元/人*天 |
≤ |
180 |
170 |
0 |
100 |
5 |
5 |
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发生重大安全事故起数 |
起 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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发生重大事故灾难和自然灾害起数 |
起 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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公众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
冉红丹 023-55133506
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
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