重庆市云阳县医疗保障局(本级)2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
云阳县医疗保障局的主要职责是:
1.贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,拟订相关规划、政策、标准并组织实施。
2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进全县医疗保障基金支付方式改革。负责医疗保障服务协议机构管理工作。
4.贯彻实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准,建立动态调整机制。
5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
7.拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
11.与有关部门的职责分工。县医疗保障局要建立与县发展和改革委员会、县卫生健康委员会、县市场监督管理局、县税务局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(二)机构设置。
云阳县医疗保障局(本级)内设办公室、综合科、医药价格和招标采购科、基金监管科、财务人事科五个科室。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,无纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计488.15万元,支出总计488.15万元。收支较上年决算数减少2.90万元、77.92万元,下降0.59%、13.76%,主要原因是上年本单位和下属事业单位县药品采购服务中心合并填报决算数据,2022年两个单位均独立填报决算数据。因而导致本单位收支决算整体减少。
2.收入情况。2022年度收入合计488.15万元,较上年决算数减少2.90万元,下降0.59%,主要原因是上年本单位和下属事业单位县药品采购服务中心合并填报决算数据,2022年两个单位均独立填报决算数据,因此本单位收入减少。其中:财政拨款收入488.15万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计488.15万元,较上年决算数减少77.92万元,下降13.76%,主要原因是上年本单位和下属事业单位县药品采购服务中心合并填报决算数据,2022年两个单位均独立填报决算数据,因此本单位支出减少。其中:基本支出290.92万元,占59.60%;项目支出197.23万元,占40.40%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,与上年持平,主要原因是2022年县级部门继续实行收付实现制要求零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计488.15万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少2.90万元、77.92万元,下降0.59%、13.76%。主要原因是上年本单位和下属事业单位县药品采购服务中心合并填报决算数据,2022年两个单位均独立填报决算数据。因而导致本单位收支决算整体减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入488.15万元,较上年决算数减少2.90万元,下降0.59%,主要原因是上年本单位和下属事业单位县药品采购服务中心合并填报决算数据,2022年两个单位均独立填报决算数据,因此本单位收入减少。较年初预算数增加187.07万元,增长62.13%。主要原因是年中增加医疗保障服务能力提升部分和城乡居民参保工作经费两个项目资金以及2022年人员增加而进行增人增资预算调整。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出488.15万元,较上年决算数减少77.92万元,下降13.76%,主要原因是上年本单位和下属事业单位县药品采购服务中心合并填报决算数据,2022年两个单位均独立填报决算数据,因此本单位支出减少。较年初预算数增加187.07万元,增长62.13%。主要原因是2022年医疗保障服务能力提升部分和城乡居民参保工作经费两个项目资金支出而增加决算支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平,主要原因是县级部门2022年继续实行零结转,因而无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出53.97万元,占11.06%,较年初预算数减少0.97万元,下降1.77%,主要原因是2022年城乡居民参保工作经费专项资金未使用完,年终零结转收回。
(2)卫生健康支出419.89万元,占86.02%,较年初预算数增加185.93万元,增长79.47%,主要原因是2022年年中增加了医疗保障服务能力提升部分和城乡居民参保工作经费项目支出。
(3)住房保障支出14.30万元,占2.92%,较年初预算数增加2.07万元,增长16.93%,主要原因是2022年职工职级晋升增加支出的住房公积金单位缴款部分。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出488.15万元。其中:人员经费242.42万元,较上年决算数减少120.53万元,降低33.21%,公用经费48.51万元,较上年决算数减少24.13万元,降低33.22%,主要原因本单位和县药品采购服务中心均独立决算列报,人员减少。人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、工会经费、办公设备购置费、其他交通费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计2.77万元,较年初预算数减少3.23万元,下降53.83%。较上年支出数减少1.48万元,下降34.86%,主要原因是2022年公务接待、公车维修费用严控均降低。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位未发生因公出国(境)费用。
2022年度本单位未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费1.82万元,主要用于单位应急保障车日常运行产生的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。费用支出较年初预算数减少3.18万元,下降63.6%。较上年支出数减少0.11万元,下降5.82%,主要原因是2022年公车维修费用降低。
公务接待费0.95万元,主要用于接待县内外相关单位到我单位学习、调研、交流以及招商引资考察等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元,降低5.0%,主要因疫情接待县外其他单位到我单位的人次减少。较上年支出数减少1.37万元,下降59.31%,主要原因是县外相关单位到我单位交流次数人数较上年有所减少。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次48人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费163.79元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.82万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.3万元,较上年决算数减少0.64万元,本年因疫情,线下会议减少。本年度培训费支出0.048万元,较上年决算数减少2.96万元,主要原因上年决算数包含事业单位人员培训学习,本年度仅列报机关单位决算数据。
(二)机关运行经费情况说明。
2022年度本单位机关运行经费支出48.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、邮电费、办公设备购置费、其他交通费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少24.123万元,降低33.22%,主要原因为2022年机关运行经费仅包含本单位决算数据,上年机关运行经费包含了下属单位决算列报数据。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2022年度本单位政府采购支出总额75.02万元,其中:政府采购货物支出75.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额75.02万元,占政府采购支出总额的100%
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对城乡居民医保工作经费和医疗服务与保障能力提升部分2个项目开展了绩效自评,其中,以预算管理一体化系统填报报送形式开展自评2项,涉及资金233万元。
(二)绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
医疗保障服务能力提升部分 |
项目编码: |
50023522T000002442987 |
自评总分: |
92.64 |
|
| ||||
项目主管部门: |
308-云阳县医疗保障局 |
财政归口处室: |
003-社保科 |
部门联系人: |
唐金慧 |
联系电话: |
55128610 | ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
0.00 |
1,300,000.00 |
844,460.57 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
1,300,000.00 |
844,460.57 |
65 |
10.00 |
6.50 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
有效提升综合监管、宣传引导、信息化建设、医保法制、基金预警和风险防控等医疗保障服务能力。 |
有效提升了医保综合监管、宣传引导,信息化建设,医保法制、基金预警和风险防控等医疗保障服务能力。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
长期护理保险制度试点参保人数 |
万人 |
≥ |
7 |
6.73 |
3.86 |
61.4 |
10 |
6.14 |
|
|
|
打造医保经办示范建设点 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
定点医药机构监督检查覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
为基层医保服务点配置医保经办基础设备 |
套 |
≥ |
150 |
153 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
集中采购落实情况 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
医保法制能力建设 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
医保政策宣传能力 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
使用集中带量采购药品价格降低 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
医保经办服务质效 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55128852。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
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