重庆市云阳县医疗保障局2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
云阳县医疗保障局的主要职责是:
1.贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,拟订相关规划、政策、标准并组织实施。
2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进全县医疗保障基金支付方式改革。负责医疗保障服务协议机构管理工作。
3.贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。
4.贯彻实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准,建立动态调整机制。
5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.
贯彻药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
7.拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办、离休干部保健管理,公共服务体系信息化建设。贯彻实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
10.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11.与有关部门的职责分工。县医疗保障局要建立与县发展和改革委员会、县卫生健康委员会、县市场监督管理局、县税务局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(二)机构设置。
云阳县医疗保障局(本级)内设办公室、综合科、医药价格和招标采购科、基金监管科、财务人事科五个科室。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县医疗保障局(本级)、云阳县医疗保障事务中心、云阳县药品采购服务中心(云阳县机关医务室)三个单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计3881.54万元,支出总计3881.54万元。收支较上年决算数增加1797.54万元、1577.90万元,增加86.25%、68.50%,主要原因是支付2021年县级医疗救助导致本年收入支出数增加。
2.收入情况。2022年度收入合计3881.54万元,较上年决算数增加1797.54万元,增加86.25%,主要原因是支付2021年县级医疗救助导致本年收入数增加。其中:财政拨款收入3881.54万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3881.54万元,较上年决算数增加1577.90万元,增加68.50%,主要原因是支付2021年县级医疗救助导致本年支出数增加。其中:基本支出1102.20万元,占28.39%;项目支出2779.34万元,占71.61%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,与上年持平,主要原因是县级部门2022年继续实行收付实现制要求零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计3881.54万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1797.54万元、1577.90万元,增加86.25%、68.50%,主要原因是支付2021年县级医疗救助导致本年收入支出数增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3881.54万元,较上年决算数增加1797.54万元,增加86.25%,主要原因是支付2021年县级医疗救助导致本年收入数增加。较年初预算数增加2607.62万元,增长204.69%。主要原因是年中增加医疗救助、医疗保障服务能力提升部分、城乡居民参保工作经费等项目资金以及2022年增人增资预算调整。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3881.54万元,较上年决算数增加1577.90万元,增加68.50%,主要原因是支付2021年县级医疗救助导致本年支出数增加。较年初预算数增加2607.62万元,增长204.69%。主要原因是年中增加的民生项目支出,以及当年职工职务职级调整等人员经费和公用经费支出相应增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平,主要原因是县级部门2022年继续实行零结转,因而无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出154.99万元,占4.0%,较年初预算数增加1.05万元,增长0.68%,主要原因是2022年职工社保基数上调。
(2)卫生健康支出1345.87万元,占34.67%,较年初预算数增加281.156万元,增长26.41%,主要原因是2022年年中增加了医疗保障服务能力提升部分和城乡居民参保工作经费项目支出。
(3)农林水支出2329.73万元,占60.02%,较年初预算数增加2329.73万元,主要是年中调整医疗救助及居家康复补助资金项目支出。
(4)住房保障支出50.96万元,占1.31%,较年初预算数增加6.2万元,增加13.85%,主要原因是本年人员变动及缴费基数调整而增加支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出1102.20万元。其中:人员经费942.24万元,较上年决算数增加111.63万元,增长13.44%,主要原因是2022年公务员及参公人员工资改革后,社会保障缴费基数调整导致人员经费增加。人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费159.96万元,较上年决算数减少6.64万元,降低3.98%,主要原因是2022年政府过紧日子压缩公用开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、工会经费、办公设备购置费、其他交通费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计8.09万元,较年初预算数减少5.41万元,下降66.87%。较上年支出数增加1.33万元,增加19.71%,主要原因是较上年招商引资接待人次增多、公务车辆维修费增加导致。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位未发生因公出国(境)费用。
2022年度本单位未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费5.09万元,主要用于单位应急保障车日常运行产生的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。费用支出较年初预算数减少4.41万元,下降46.42%。较上年支出数增加1.10万元,增加27.72%,主要原因是2022年公车维修费用增加。
公务接待费3.0万元,主要用于接待县内外相关单位到我单位学习、调研、交流以及招商引资考察等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.0万元,降低25%,主要原因疫情,县外单位到本单位调研、交流、检查工作人次减少。较上年支出数增加0.23万元,增加8.22%,主要原因与上年相比,本年招商引资接待人次增多。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待17批次159人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费188.68元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.55万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数减少0.64万元,降低67.99%,主要原因是疫情线下会议减少。本年度培训费支出0.14万元,较上年决算数减少3.09万元,主要原因是本年职工参加相关业务培训减少。
(二)机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出141.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、邮电费、办公设备购置费、其他交通费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少24.73万元,降低14.85%,主要原因2022年的单独列报决算数据的二级预算事业单位不在机关运行经费统计范畴。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额75.02万元,其中:政府采购货物支出75.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额75.02万元,占政府采购支出总额的100%
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体绩效及项目绩效开展了绩效自评。
(二)绩效自评结果。
1.部门整体绩效自评表。
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
云阳县医疗保障局整体自评 |
项目编码: |
50023500022P000053 |
自评总分: |
97.523 |
|
| ||||
项目主管部门: |
308-云阳县医疗保障局 |
财政归口处室: |
003-社保科 |
部门联系人: |
唐金慧 |
联系电话: |
55128610 | ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
12,739,183.00 |
39,512,927.32 |
38,815,419.75 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
12,739,183.00 |
39,512,927.32 |
38,815,419.75 |
98 |
10.00 |
9.80 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障医疗保障系统职工及机关运转的正常运行;全面贯彻落实深化医疗保障制度改革意见,完成医疗保障工作的各项目标任务。保障医疗保障业务经办工作,确保医疗保障资金运行,落实群众医疗保障权益。 |
保障医疗保障系统职工及机关运转的正常运行;全面贯彻落实深化医疗保障制度改革意见,完成医疗保障工作的各项目标任务。保障医疗保障业务经办工作,确保医疗保障资金运行,落实群众医疗保障权益。 |
保障医疗保障系统职工及机关运转的正常运行;全面贯彻落实深化医疗保障制度改革意见,完成医疗保障工作的各项目标任务。保障医疗保障业务经办工作,确保医疗保障资金运行,落实群众医疗保障权益。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
长期护理险参保试点 |
万人 |
≥ |
6 |
6.73 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
检查医药机构数量 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
居民医保参保人数 |
万人 |
≥ |
105 |
117 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
举报奖励金额 |
元 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
离休干部服务人数 |
人 |
≤ |
17 |
17 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
离休干部药费保障 |
万人 |
≥ |
100 |
65.52 |
34.48 |
0 |
1 |
0 |
|
指标设置时点击错误,单位应该是万元,小于等于 |
|
两病办理人次 |
万人次 |
≥ |
8 |
9.04 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
生育保险人次 |
人次 |
≥ |
1900 |
5500 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
本年生育保险参保人数增加 |
|
特病办理人次 |
人次 |
≥ |
6000 |
52300 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
指标设置时表达不准确,应为累计特病办理人数,单位应为人 |
|
完成非税收入 |
万元 |
≥ |
400 |
933 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
本年增加了几轮市级和国家级专项检查 |
|
网上审核违规费用 |
万元 |
≥ |
50 |
110.84 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
本年进行了几轮专项审查,加大了审核力度。 |
|
协议期限内完成国家、市级组织药品耗材集中带量采购约定采购任务量 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
药品耗材集中带量采购工作覆盖全部公立医疗机构 |
家 |
≥ |
50 |
56 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
医保定点协议机构数量 |
家 |
≥ |
970 |
1003 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
医保门诊及住院结算人次 |
万人次 |
≥ |
594 |
714.71 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
医保宣传手册、宣传单、业务表格等印制 |
万份 |
≥ |
10 |
12 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
医保自助查询一体机建设 |
台 |
= |
4 |
2 |
50 |
0 |
1 |
0 |
|
市级赠送了2台,自购仅2台 |
|
余命医疗费 |
万人 |
≥ |
7 |
6.63 |
5.29 |
47.1 |
1 |
0.47 |
|
指标设置时点击有误,应该是小于等于7万元。 |
|
余命医疗人数 |
人 |
≤ |
135 |
133 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
职工医保参保人数 |
万人 |
≥ |
8 |
8.55 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
持续开展药品价格监测工作、定期上报监测数据 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
基本医疗保险报销率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
基本医疗保险参保成功率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
上级部门移交案例的办结率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
特病办理准确及时率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
违规案件曝光率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
违规违约处理率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
医保档案安全可用率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
医疗救助覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
完成时间 |
年 |
= |
2022 |
2022 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
医保基金运行稳定 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
追回违规违约资金 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
1 |
1 |
|
|
|
群众医疗保障意识提高 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
医保参保资助、医疗救助应助尽助 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
医疗保障服务人民 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
有效及时提供参保群众的医疗报销,维护社会稳定 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
满足人民群众基本医疗保障需求 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
为参保群众提供高效便捷的医疗保障服务 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
参保人满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
违规处理单位和个人不参加行政诉讼 |
% |
≥ |
98 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
2.项目绩效自评表。
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
状态:业务审核已审 | ||||||||||||
项目名称: |
云阳县2022年大病医疗救助及居家康复补助资金缺口 |
项目编码: |
50023523T000003181788 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||
项目主部门: |
308-云阳县医疗保障局 |
财政归口处室: |
003-社保科 |
部门联系人: |
王晓玲 |
联系电话: |
55186030 | |||||
资金情况 | ||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
年度总金额 |
0.00 |
12,531,300.00 |
12,531,285.36 |
|||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
12,531,300.00 |
12,531,285.36 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
绩效目标 | ||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
完成2022年大病医疗救助及居家康复补助资金缺口的支付工作。确保有效衔接期医保平稳过度。 |
完成2022年大病医疗救助及居家康复补助资金缺口的支付工作。确保有效衔接期医保平稳过度。 | |||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
落实大病临时医疗救助、居家康复救助 |
人次 |
≥ |
30000 |
30000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
落实健康扶贫基金救助 |
人次 |
≥ |
2500 |
2500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
脱贫人口重大疾病、慢性病门诊合规费用个人自付比例 |
% |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
脱贫人口住院合规费用个人自付比例 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
县内就医一站式结算率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
县外就医代办结算率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
脱贫户医疗保障获得感 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
脱贫户医疗保障政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
门诊救助群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||
住院救助群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55128852。
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