中国共产党云阳县委员会组织部
2020年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。中共云阳县委组织部是中共云阳县委重要职能部门。在县委领导下,负责县管领导选拔任免、非领导职务晋升和县管后备干部管理,县委人才工作领导小组的日常工作和全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查,指导全县人才培养、引进和使用,协调县管领导干部培训和全县干部教育培训,干部日常监督管理,党员发展、教育,老干部等工作。
(二)机构设置。县委组织部设有办公室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、干部教育科(档案科)、干部监督科、调研科、人才科、考核科、非公党建科、老干部工作科、财务科等13个内设科室,
(三)单位构成。下属中共云阳县委党员教育中心(参公)、云阳县老干部管理服务中心(参公)、云阳县干部人事档案管理中心等3个公益一类事业单位(未独立核算,与组织部机关合并公开),共有职工39名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2393.4万元,支出总计2393.4万元。收支较上年决算数增加675.43万元、增长39.32%,主要原因是2020年年初支付了2019年结转的项目资金。
2.收入情况。2020年度收入合计1996.83万元,较上年决算数增加512.42万元,增长34.52%,主要原因是增加了项目资金。其中:财政拨款收入1996.83万元,占100.00%。此外,年初结转和结余396.57万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1640.64万元,较上年决算数增加319.24万元,上升24.16%,主要原因是人员经费支出增加,干部培训经费、公务员招录等项目支出增加。其中:基本支出932.59万元,占56.84%;项目支出708.05万元,占43.16%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余752.76万元,较上年决算数增加356.29万元,增长89.84%,主要原因是老党员生活补助在当年无法支付,需结转到下年。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2393.4万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加675.43万元,增长39.32%。主要原因是项目经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1996.83万元,较上年决算数增加512.42万元,增长34.52%。主要原因是项目经费增加,所以增加了决算数。此外,年初财政拨款结转和结余396.57万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1640.64万元,较上年决算数增加319.24万元,增长24.16%。主要原因是上年结转减少,结转了项目资金到下一年支付。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余752.76万元,较上年决算数增加356.19万元,增长89.82%,主要原因是项目数额大,当年无法兑付,需结转下一年。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1444.92万元,占88.07%,较上年决算数增加316.27万元,增长28.02%,主要原因是支付了上年未兑付的项目资金。
(2)社会保障与就业支出110.03万元,占6.7%,较上年决算数减少1.86万元,下降1.66%,主要原因是有人员调出及退休。
(3)卫生健康支出43.36万元,占2.64%,较上年决算数增加2.45万元,增长5.99%,主要原因是人员工资上调,基数增加。
(4)住房保障支出42.34万元,占2.58%,较上年决算数增加2.39万元,增长5.98%,主要原因是人员工资上调,基数增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出932.59万元。其中:人员经费742.26万元,较上年决算数增加18.53万元,增长2.56%,主要原因是正常级别晋升,工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费162.58万元,较上年决算数减少1.13万元,下降0.69%,主要原因是人员调出及退休。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计16.7万元,较年初预算数减少1.9万元,下降11.36%,主要原因是严格执行三公经费逐年减少的规定。较上年支出数减少0.02万元,下降0.12%,主要原因是严格执行三公经费逐年减少的规定。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。
本单位2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费6.02万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.68万元,下降37.94%,主要原因是严格执行三公经费逐年减少的规定。较上年支出数减少0.02万元,下降0.33%,主要原因是严格执行三公经费逐年减少的规定。。
公务接待费10.68万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加1.78万元,增长20%,主要原因是业务工作增加。较上年支出数增加0万元。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待314批次1,578人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费67.68元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.01万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出162.58万元,机关运行经费主要用办公费、公务车运行维护费、差旅费、接待费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少1.13万元,下降0.69%,主要原因是人员调出及退休。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.71万元,较上年决算数减少0.63万元,下降6.09%,主要原因是减少会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出52.48万元,较上年决算数增加15.19万元,增长40.73%,主要原因是业务工作增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对8个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金980.74万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 |
云阳机关智慧党建信息平台的建设、维护和管理 | ||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
县委组织部 | |||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
年度资金总额 |
15 |
15 |
14.8 |
10 |
99% |
9.9 | |||||||
其中:当年财政拨款 |
15 |
15 |
14.8 |
— |
99% |
— | |||||||
上年结转资金 |
— |
— | |||||||||||
其他资金 |
— |
— | |||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
进一步完善机关党建信息平台,进一步推广使用机关智慧党建信息平台。 |
实现了所有391个乡镇、部门、教育、卫生系统机关党组织和4983名在职党员的全覆盖使用,机关党建工作线上线下互通,党员按月自主交纳党费。 | ||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
系统续购一年、平台日常管理及信息维护一年。 |
完成 |
100% |
15 |
15 |
|||||||
质量指标 |
保证系统稳定、安全运行。 |
完成 |
100% |
15 |
15 |
||||||||
时效指标 |
2020年年底前完成。 |
完成 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
成本指标 |
根据对比其他公司,价格已是最低。 |
完成 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
||||||||||||
社会效益 指标 |
方便党员交纳党费。 |
完成 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
生态效益 指标 |
减少现金交易。 |
完成 |
100% |
10 |
10 |
||||||||
可持续影响指标 |
减少党建工作者的业务量。 |
社会稳定 |
100% |
20 |
20 |
||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
全县机关党员。 |
所有考核对象满意度 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
100 |
100 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55128775。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
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