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2023-04-03

重庆市云阳县法学会

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。法学会是党领导下的人民团体,是法学界、法律界的群众团体、学术团体和政法战线的重要组成部分。县法学会的主要职责是:强化政治引领、繁荣法学研究、开展法治宣传、法律服务,反映会员和法学界、法律界的意见与要求,搭建会员交流平台,维护会员合法权益等,为全县经济社会发展服务,为法治云阳、平安云阳助力。

(二)单位构成。云阳县法学会成立于2011年,机构规格为正科级单位,群团组织,主管部门为县委政法委,事业编制5人,实有5人。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计90.46万元,支出总计90.46万元。收支较上年决算数减少7.62万元,下降7.77%,主要是人员经费和公用经费均减少形成的,人员经费减少7.43万元,公用经费减少0.19

2.收入情况。2023年度收入合计90.46万元,较上年决算数减少7.62万元,下降7.77%,主要原因是人员经费和公用经费均减少形成的,人员经费减少7.43万元,公用经费减少0.19其中:财政拨款收入90.46万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计90.46万元,较上年决算数减少7.62万元,下降7.77%,主要原因是人员经费和公用经费均减少形成的,人员经费减少7.43万元,公用经费减少0.19其中:基本支出90.46万元,占100.00%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计90.46万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少7.62万元,下降7.77%。主要原因是人员经费和公用经费均减少形成的,人员经费减少7.43万元,公用经费减少0.19

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入90.46万元,较上年决算数减少7.62万元,下降7.77%。主要原因是人员经费和公用经费均减少形成的,人员经费减少7.43万元,人员经费中主要是社保经费减少,公用经费减少0.19较年初预算数减少0.11万元,下降0.12%。主要原因是按照县里要求,对公用经费进行压减形成的。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出90.46万元,较上年决算数减少7.62万元,下降7.77%。主要原因是人员经费和公用经费均减少形成的,人员经费减少7.43万元,人员经费中主要是社保经费减少,公用经费减少0.19较年初预算数减少0.11万元,下降0.12%。主要原因是按照县里要求,对公用经费进行压减形成的。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是按照预算法执行,序时支付省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出73.40万元,占81.14%,较年初预算数增加0.39万元,增长0.53%,主要原因是人员工资正常晋升形成。

2)社会保障与就业支出8.75万元,占9.67%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照标准进行预算执行。

3)卫生健康支出3.94万元,占4.36%,较年初预算数减少0.50万元,下降11.26%,主要原因是严格按照标准进行预算执行。

4住房保障支出4.37万元,占4.83%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照标准进行预算执行。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出90.46万元。其中:人员经费79.13万元,较上年决算数减少7.42万元,下降8.57%,主要原因是人员经费和公用经费均减少形成的,人员经费减少7.43万元,人员经费中主要是社保经费减少,公用经费减少0.19较年初预算数减少0.11万元,下降0.12%。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费11.32万元,较上年决算数减少0.21万元,下降1.82%,主要原因是按照县里要求,对公用经费进行压减形成的。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于县委政法委代管事业单位,财政未安排我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.80万元,较上年决算数减少0.30万元,下降14.29%,主要原因是按照上级要求打紧开支,厉行节约,减少运行成本,法学会减少会议召开形成的。本年度培训费支出0.29万元,较上年决算数减少1.51万元,下降83.89%,主要原因严格按照中央八项规定减少培训开支

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

我单位资产与政法委一起核算,未纳入单位决算报表。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位无项目经费,不进行项目预算绩效管理。

(二)部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

单位预算公开联系人:欧阳林  联系方式:023-55163090


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