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2023-04-03


中共云阳县委宣传部(本级)

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 拟订全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划。

2. 统筹协调全县党的意识形态工作。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。

4. 负责规划组织全县思想政治工作。

5. 负责组织指导协调全县精神文明建设工作。

6. 统筹分析研判和引导社会舆论。

7. 贯彻落实全市新闻出版业的管理政策。

8. 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

9. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。

10. 负责管理电影行政事务。

11. 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。

12. 统筹指导舆情信息工作。

13. 统筹协调对外宣传工作。

14. 统筹协调组织开展新闻发布工作。

15. 负责组织开展新闻领域对外交流与合作。

16. 受县委委托,会同县委组织部管理县级宣传思想文化单位的领导干部。

17. 对云阳县互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导。

18. 完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

中共云阳县委宣传部内设8个科室:办公室、精神文明建设科、理教科、新闻科、网信科、宣教科、文化科和新闻出版电影科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,152.48万元,支出总计1,152.48万元。收支较上年决算数减少268.04万元,下降18.9%,主要原因是2021年度收入支出含下级单位收入支出。

2.收入情况。2022年度收入合计1,152.48万元,较上年决算数减少232.49万元,下降16.8%,主要原因是2021年度收入含下级单位收入。其中:财政拨款收入1,152.48万元,占100%

3.支出情况。2022年度支出合计1,152.48万元,较上年决算减少268.04万元,下降18.9%,主要原因是2021年度支出含下级单位支出。其中:基本支出320.74万元,占27.8%;项目支出831.75万元,占72.2%

4.结转结余情况。

2022年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,152.48万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少268.04万元,下降18.9%。主要原因是2021年度收入支出含下级单位收入支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,151.48万元,较上年决算数减少233.49万元,下降16.9%。主要原因是2021年度收入含下级单位收入。较年初预算数增加389.09万元,增长51%。主要原因是增人增资、年中项目追加等原因。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,151.48万元,较上年决算数减少269.04万元,下降18.9%。主要原因是2021年度支出含下级单位支出。较年初预算数增加389.09万元,增长51%。主要原因是增人增资、年中项目追加等原因。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出829.38万元,占72%,较年初预算数增加203.49万元,增长32.5%,主要原因是增人增资、年中项目追加。

2)文化旅游体育与传媒支出246.58万元,占21.4%,较年初预算数增加173.68万元,增长238.2%,主要原因是年中项目追加。

3)社会保障与就业支出48.00万元,占4.2%,较年初预算数增加9.74万元,增长25.5%,主要原因是人员调动,政策性增加。

4)卫生健康支出14.21万元,占1.2%,较年初预算数增加1.68万元,增长13.4%,主要原因是人员调动,政策性增加。

5)住房保障支出13.31万元,占1.2%,较年初预算数增加0.50万元,增长3.9%,主要原因是人员调动,政策性增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出320.74万元。其中:人员经费242.10万元,较上年决算数减少284.45万元,下降54%,主要原因是2021年度人员经费含下级单位人员经费。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费78.64万元,较上年决算数减少81.26万元,下降50.8%,主要原因是2021年度公用经费含下级单位公用经费。公用经费主要包括办公费、差旅费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1.00万元,较上年决算数增加1.00万元,增长100%,主要原因是年中项目追加收入。本年支出1.00万元,较上年决算数增加1.00万元,增长100%,主要原因是年中项目收入。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.39万元,较年初预算数增加4.99万元,增长59.4%。较上年支出数减少1.47万元,下降9.9%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.36万元,主要用于文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.04万元,下降19.3%,较上年支出数减少1.47万元,下降25.2%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费9.03万元,主要用于接待县外有关部门调研、检查指导工作及招商引资、其他相关公务活动等费用。费用支出较年初预算数增加6.03万元,增长201%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待52批次550人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费100元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.36万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出19.01万元,较上年决算数增加2.39万元,增长14.4%,主要原因是会议增多,印刷费、租赁费增多。本年度培训费支出2.50万元,较上年决算数增加0.17万元,增长7.3%,主要原因是全员培训力度加大。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出78.64万元,主要用于开支机关办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待和公务车运行维护等。机关运行经费较上年决算数减少81.26万元,下降50.8%,主要原因是2021年度运行经费包含下级单位运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额723.85万元,其中:政府采购货物支出66.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出656.86万元。授予中小企业合同金额646.45万元,占政府采购支出总额的89.3%,其中:授予小微企业合同金额515.05万元,占政府采购支出总额的71.2%。主要用于采购农家书屋出版物配备、惠民电影公益放映、重庆卫视频道部分时段投放宣传视频等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部对24个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金72.9万元。

(二)绩效自评结果

2022年度二级项目绩效自评表
状态:业务审核已审
项目名称: 惠民电影公益放映项目 项目编码: 50023522T000000139598 自评总分: 100.00

项目主管部门: 007-中共云阳县委宣传部 财政归口处室: 002-行财科 部门联系人: 刘君 联系电话: 55128862
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 730,000.00  730,000.00  729,000.00 


其中:财政拨款 730,000.00  730,000.00  729,000.00  100 10.00 10.00 
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
保障行政村、社区每年不少于12场惠民电影公益放映,用惠民电影放映活动丰富基层公共文化活动,不断满足人民群众日益增长的文化需要。
放映惠民电影5784场次。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
社区(含广场、景区)放映、敬(养)老院放映 场次 1176 1224 0 100 25 25


行政村放映 场次 4560 4560 0 100 15 15


放映成本 730000 730000 0 100 15 15


人民群众对文化的获得感同比上升 % 5 5 0 100 25 25


群众满意度 % 90 90 0 100 10 10


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

023-55150339


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