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2023-04-03


中共云阳县委宣传部

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 拟订全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划。

2. 统筹协调全县党的意识形态工作。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。

4. 负责规划组织全县思想政治工作。

5. 负责组织指导协调全县精神文明建设工作。

6. 统筹分析研判和引导社会舆论。

7. 贯彻落实全市新闻出版业的管理政策。

8. 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

9. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。

10. 负责管理电影行政事务。

11. 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。

12. 统筹指导舆情信息工作。

13. 统筹协调对外宣传工作。

14. 统筹协调组织开展新闻发布工作。

15. 负责组织开展新闻领域对外交流与合作。

16. 受县委委托,会同县委组织部管理县级宣传思想文化单位的领导干部。

17. 对互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导。

18. 完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

中共云阳县委宣传部内设8个科室:办公室、精神文明建设科、理教科、新闻科、网信科、宣教科、文化科和新闻出版电影科。下属2个事业单位:云阳县网络安全和信息化中心、云阳县新时代文明实践指导中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县宣传部(本级)、云阳县网络安全和信息化中心、云阳县新时代文明实践指导中心、云阳县融媒体中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,759.80万元,支出总计2,759.80万元。收支较上年决算数增加2,759.80万元,增长100%,主要原因是上年度为汇总决算,本年度单独决算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,759.80万元,较上年决算数增加2,759.80万元,增长100%,主要原因是上年度为汇总决算,本年度单独决算。其中:财政拨款收入2,759.80万元,占100%

3.支出情况。2022年度支出合计2,759.80万元,较上年决算增加2,759.80万元,增长100%,主要原因是上年度为汇总决算,本年度单独决算。其中:基本支出1,623.09万元,占58.8%;项目支出1,136.72万元,占41.2%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,759.80万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2,759.80万元,增长100%。主要原因是上年度为汇总决算,本年度单独决算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,758.80万元,较上年决算数增加2,758.80万元,增长100%。主要原因是上年度为汇总决算,本年度单独决算。较年初预算数增加381.64万元,增长16.1%。主要原因是增人增资、年中项目追加等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,758.80万元,较上年决算数增加2,758.80万元,增长100%。主要原因是上年度为汇总决算,本年度单独决算。较年初预算数增加381.64万元,增长16.1%。主要原因是增人增资、年中项目追加等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,037.75万元,占37.6%,较年初预算数增加213.29万元,增长25.9%,主要原因是增人增资、年中项目追加。

2)文化旅游体育与传媒支出1,402.24万元,占50.8%,较年初预算数增加142.68万元,增长11.3%,主要原因是年中项目追加。

3)社会保障与就业支出177.46万元,占6.4%,较年初预算数增加22.94万元,增长14.8%,主要原因是人员调动,政策性增加。

4)卫生健康支出71.81万元,占2.6%,较年初预算数增加2.16万元,增长3.1%,主要原因是人员调动,政策性增加。

5)住房保障支出69.55万元,占2.5%,较年初预算数增加0.58万元,增长0.8%,主要原因是人员调动,政策性增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,623.09万元。其中:人员经费1,363.30万元,较上年决算数增加1,363.30万元,增长100%,主要原因是上年度为汇总决算,本年度单独决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金缴费、住房公积金、绩效考核、医疗费等。公用经费259.79万元,较上年决算数增加259.79万元,增长100%,主要原因是上年度为汇总决算,本年度单独决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、食堂支出、办公设备购置等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1.00万元,较上年决算数增加1.00万元,主要原因是项目收入增加。本年支出1.00万元,较上年决算数增加1.00万元,主要原因是项目支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计26.91万元,较年初预算数减少4.88万元,下降15.4%,主要原因是严格把控“三公”经费支出。较上年支出数增加3.79万元,增长16.39,主要原因是上年度汇总决算时未包含融媒体中心,今年包含融媒体“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0万元。公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务用车运行维护费14.88万元,主要用于文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.02万元,下降21.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加3.37万元,增长29.28%,主要原因是上年度汇总决算时未包含融媒体中心,今年包含融媒体公务车运行维护费。

公务接待费12.03万元,主要用于接待县外有关部门调研、检查指导工作及招商引资、其他相关公务活动等费用。费用支出较年初预算数减少0.86万元,下降6.7%,主要原因是严格按照预算。较上年支出数增加0.42万元,增长3.62%主要原因是上年度汇总决算时未包含融媒体中心,今年包含融媒体公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待121批次925人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费130.02元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.72万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出19.01万元,较上年决算数增加2.39万元,增长14.38%,主要原因是2022年疫情减少后,会议增加。本年度培训费支出5.93万元,较上年决算数增加3.41万元,增长135.32%,主要原因是2022年疫情减少后,培训增加,同时上年度汇总决算时未包含融媒体中心,今年包含融媒体培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出78.64万元,主要用于开支机关办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待和公务车运行维护等。机关运行经费较上年决算数减少81.26万元,减少103.33%,主要原因是上年度组建了创文办,增加了一般性支出,今年的相应减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额725.52万元,其中:政府采购货物支出68.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出656.86万元。授予中小企业合同金额648.12万元,占政府采购支出总额的89.3%,其中:授予小微企业合同金额515.05万元,占政府采购支出总额的71%。主要用于采购主要用于采购农家书屋出版物配备、惠民电影公益放映、重庆卫视频道部分时段投放宣传视频等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部对部门整体开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金3127.85万元。

(二)绩效自评结果。


2022年度部门整体绩效自评表
状态:绩效审核已审
项目名称: 中共云阳县委宣传部整体自评 项目编码: 50023500022P000007 自评总分: 90.50

项目主管部门: 007-中共云阳县委宣传部 财政归口处室: 002-行财科 部门联系人: 张睿敏 联系电话: 55150339
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 29,309,383.29  32,970,789.61  31,278,547.65 


其中:财政拨款 29,309,383.29  32,970,789.61  31,278,547.65  95 10.00 9.50 
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
为做好宣传引导,让世界知道云阳,让云阳知道世界,提高云阳影响力和知名度,助推全县经济社会发展;加强思想政治建设,把理论学习摆在突出位置;巩固宣传思想文化阵地,壮大主流思想舆论,提高舆论引导力;提高网络舆情监测自动化水平和舆情引导处置效果。
进一步加强和改进了意识形态工作;扩大了新闻受众面,有效引导网络舆论走向;发挥了平台聚合作用;文明实践阵地全覆盖;丰富了乡村公共文化服务供给;提高了政府信息公开度,提高了云阳的宣传影响力和知名度,全方位展示了云阳经济社会发展成就及新面貌。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
合作单位数量 3 3 0 100 5 5


监测平台子账号 100 100 0 100 5 5


建设乡情陈列馆 1 5 0 100 2 2
2022年完成任务超目标绩效。
全年发布微博数量 100 500 0 100 5 5
为有效引导网络舆论,发布数增多。
全年召开会议 10 10 0 100 2 2


全县推送手机报数量 200 200 0 100 5 5


数据更新频率 1 1 0 100 2 2


新闻发布会数量 15 9 40 0 5 0
召开新闻发布会数量9场
印刷数量 20000 20000 0 100 5 5


舆情及时处置率 % 100 100 0 100 5 5


阅报屏受众人数 人次 1000 1000 0 100 5 5


制作宣传片数量 1 1 0 100 5 5


重点网站覆盖率 % 95 95 0 100 5 5


专版专题报道数量 4 4 0 100 4 4


创建宣传覆盖率 % 80 80 0 100 5 5


手机报推送稳定天数 360 365 0 100 5 5


志愿者合格率 % 95 100 0 100 5 5


系统运行维护响应时间 1 1 0 100 5 5


预算控制数 11700000 31278547.65 100 0 5 0
年中有追加项目。
群众参与率 % 90 90 0 100 5 5


主流媒体报道次数 15 15 0 100 5 5


群众满意度 % 95 100 0 100 5 5



2022年度二级项目绩效自评表
状态:业务审核已审
项目名称: 农家书屋 项目编码: 50023522T000002093203 自评总分: 90.00

项目主管部门: 007-中共云阳县委宣传部 财政归口处室: 002-行财科 部门联系人: 刘君 联系电话: 55128862
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 610,000.00  610,000.00  0.00 


其中:财政拨款 610,000.00  610,000.00  0.00  0 10.00 0.00 
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
为全县每个农家书屋配送图书不低于60本。
完成年初目标,为全县每个农家书屋配送图书60本。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
每个农家书屋续配图书数量 60 60 0 100 30 30


所配出版物正版占比 % 100 100 0 100 10 10


配送时效 2022 2022 0 100 10 10


农家书屋配送成本 610000 610000 0 100 10 10


群众对文化的获得感同比上升 % 5 5 0 100 10 10


群众满意度 % 90 90 0 100 20 20


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

023-55150339


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

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