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2025-10-14

云阳县融媒体中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻执行党的新闻舆论宣传工作路线、方针、政策,巩固宣传思想文化阵地,夯实党的意识形态工作根基;

2. 围绕县委、县政府中心工作和社会民生,组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动;

3. 负责报纸、广播电视、网络以及两微一端新媒体等传播媒介的科技工作;

4. 加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范工作;

5. 开展广播电视节目传送业务(无线)和日常管理云阳调频广播发射台工作;

6. 完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

云阳县融媒体中心为县委直属正科级公益一类事业单位,内设总编室、采编室、技术和安全室、国际传播工作室、播音室、阅评室等6个部室。

中心事业编制58名,实有在职人员25名;退休人员12名。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计734.48万元,支出总计734.48万元。收、支与2023年度相比,减少123.82万元,下降14.4%,主要原因是本年中2名人员退休,人员经费、公用经费收支和项目经费减少。

2.收入情况。2024年度收入合计734.48万元,2023年度相比,减少123.82万元,下降14.4%,主要原因是本年中2名人员退休,人员经费、公用经费预算收入和项目经费减少。其中:财政拨款收入734.48万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计734.48万元,与2023年度相比,减少123.82万元,下降14.4%,主要原因是本年中2名人员退休,人员经费、公用经费支出和项目经费减少。其中:基本支出614.54万元,占83.67%;项目支出119.94万元,占16.33%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比无增减,主要原因是本年末无结转和结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计734.48万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少123.82万元,下降14.4%主要原因是本年中2名人员退休,人员经费、公用经费收支和项目经费减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入734.48万元,与2023年度相比,减少123.82万元,下降14.4%主要原因是本年中2名人员退休,人员经费、公用经费预算收入和项目经费减少。较年初预算数增加146.68万元,增长25.0%。主要原因是年初预算收入仅基本支出预算收入,年中追加文化旅游传媒、社会保障和就业、卫生健康等收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出734.48万元,与2023年度相比,减少123.82万元,下降14.4%。主要原因是本年中2名人员退休,人员经费、公用经费支出和项目经费减少。较年初预算数增加146.68万元,增长25.0%。主要原因是本年度调整文化旅游传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等预算安排,增加绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和津贴补贴资金。

    3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年末无结转和结余。

    4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出557.09万元,占75.85%,较年初预算数增加101.16万元,增长22.2%,主要原因是本年度调整文化旅游传媒支出预算安排。

2)社会保障与就业支出123.16万元,占16.77%,较年初预算数增加46.88万元,增长61.5%,主要原因是本年度调整社会保障和就业支出预算安排,增加绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和津贴补贴资金。

3)卫生健康支出26.09万元,占3.55%,较年初预算数减少1.36万元,下降5.0%,主要原因是本年度调整卫生健康支出等预算安排。

4)住房保障支出28.14万元,占3.83%,较年初预算数无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出614.54万元。其中:人员经费529.39万元,与2023年度相比,减少145.50万元,下降21.6%,主要原因是本年中退休2人,人员经费支出减少。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出。公用经费85.15万元,与2023年度相比,减少29.10万元,下降25.5%,主要原因是本年度公用经费预算削减和年中2人退休。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度三公经费支出共计9.53万元,较年初预算数减少12.36万元,下降56.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,加强公务接待支出管理,严把公务接待开支范围和标准关,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.59万元,增长20.0%,主要原因是工作量增加和公务用车频繁,燃油费增加,车辆使用年限已久,车辆损耗程度加剧,导致保养、油耗、维护修理费开支增大

(二)“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度未购置公务车。

公务车运行维护费7.53万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采访、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.47万元,下降37.3%,主要原因是加强了公车管理,合理安排公车使用。较上年支出数增加0.40万元,增长5.6%,主要原因是因工作量增加和公务用车频繁,燃油费增加,车辆使用年限已久,车辆损耗程度加剧,导致保养、油耗、维护修理费开支增大。

    公务接待费2.00万元,主要用于接待国内、市内各大新闻媒体记者来我县采访报道、宣传推介云阳、招商引资等。费用支出较年初预算数减少7.89万元,下降79.8%,主要原因是中心强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.20万元,增长150.0%,主要原因是本年度因厘清融媒体中心工作职责,全年接待中央、市级、区县媒体外宣工作、招商引资等接待任务19批次165人次,导致公务接待费用超上年数。

(三)“三公”经费实物量情况。

    2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待19批次165人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费121.24元,车均购置费0万元,车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

     (一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是单位本年度无此项工作。本年度培训费支出0.76万元,与2023年度相比,增加0.22万元,增长40.7%,主要原因是本年度结合中心工作实际情况,注重和加大从业人员业务培训,导致培训费用较上年增加

(二)机关运行经费情况说明。

我中心为公益一类事业单位,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

    (一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位10个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金119.94万元。

2024年度二级项目绩效自评表
状态:业务审核已审
项目名称: 《云阳报》办报经费 项目编码: 50023522T000000137850 自评总分: 100.00

项目主管部门: 007-中共云阳县委宣传部 财政归口处室: 017-教科文科 部门联系人: 向家玺 联系电话: 13896325028
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额

0.00 
200,000.00 
200,000.00 


其中:财政拨款

0.00 
200,000.00 
200,000.00  100 10.00 10.00 
一般公共预算

0.00 
200,000.00 
200,000.00  100

绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
贯彻执行党的新闻舆论宣传工作路线、方针、政策,巩固宣传思想文化阵地,夯实党的意识形态工作根基;围绕县委、县政府中心工作和社会民生,组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动;加强报纸的安全出版、设备设施安全防范工作。
全年出版发行《云阳报》140余期,策划专栏20个。    
贯彻执行党的新闻舆论宣传工作路线、方针、政策,巩固宣传思想文化阵地,夯实党的意识形态工作根基;围绕县委、县政府中心工作和社会民生,组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动;加强报纸的安全出版、设备设施安全防范工作。
全年出版发行《云阳报》140余期,策划专栏20个。    
贯彻执行党的新闻舆论宣传工作路线、方针、政策,巩固宣传思想文化阵地,夯实党的意识形态工作根基;围绕县委、县政府中心工作和社会民生,组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动;加强报纸的安全出版、设备设施安全防范工作。
10月30日起由《云阳报》更名为《云阳日报》,每个工作日出版1期,全年共出版发行194期,策划专栏20个。   

绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明
出版发行数 140 194 38.57 100 10 10
审读覆盖量 % 90 90 0 100 10 10
印刷及出版行业标准执行率 % 95 95 0 100 20 20
印刷及出版行业管理工作完成及时性 % 98 98 0 100 20 20
市民读报比例增长 % 3 3 0 100 20 20
市民满意度 % 92 92 0 100 10 10


(二)部门绩效评价情况

部门未开展部门绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55161784


收入支出决算总表




公开01

单位:云阳县融媒体中心


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

734.48

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

557.09

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

123.16



九、卫生健康支出

26.09



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

28.14



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

734.48

本年支出合计

734.48

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

734.48

总计

734.48

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


单位:云阳县融媒体中心







公开02








单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费





合计

734.48

734.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

557.09

557.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20708

广播电视

557.09

557.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070899

其他广播电视支出

557.09

557.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

123.16

123.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

123.16

123.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.98

54.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.17

44.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

24.01

24.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

28.14

28.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

28.14

28.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

28.14

28.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表


单位:云阳县融媒体中心





公开03






单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)





合计

734.48

614.54

119.94

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

557.09

437.14

119.94

0.00

0.00

0.00


20708

广播电视

557.09

437.14

119.94

0.00

0.00

0.00


2070899

其他广播电视支出

557.09

437.14

119.94

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

123.16

123.16

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

123.16

123.16

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.98

54.98

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.17

44.17

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

24.01

24.01

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

28.14

28.14

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

28.14

28.14

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

28.14

28.14

0.00

0.00

0.00

0.00


备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

单位:云阳县融媒体中心




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

734.48

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

557.09

557.09





八、社会保障和就业支出

123.16

123.16





九、卫生健康支出

26.09

26.09





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

28.14

28.14





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

734.48

本年支出合计

734.48

734.48



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

734.48

总计

734.48

734.48



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表


单位:云阳县融媒体中心


公开05



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

734.48

614.54

119.94


207

文化旅游体育与传媒支出

557.09

437.14

119.94


20708

广播电视

557.09

437.14

119.94


2070899

其他广播电视支出

557.09

437.14

119.94


208

社会保障和就业支出

123.16

123.16

0.00


20805

行政事业单位养老支出

123.16

123.16

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.98

54.98

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.17

44.17

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

24.01

24.01

0.00


210

卫生健康支出

26.09

26.09

0.00


21011

行政事业单位医疗

26.09

26.09

0.00


2101102

事业单位医疗

26.09

26.09

0.00


221

住房保障支出

28.14

28.14

0.00


22102

住房改革支出

28.14

28.14

0.00


2210201

住房公积金

28.14

28.14

0.00


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:云阳县融媒体中心




公开06





单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

505.38

302

商品和服务支出

83.77

310

资本性支出

1.38


30101

基本工资

121.12

30201

办公费

6.41

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

12.68

30202

印刷费


31002

办公设备购置

1.38


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费

0.10

31005

基础设施建设



30107

绩效工资

215.08

30205

水费

0.20

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.20

30206

电费

0.54

31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

44.40

30207

邮电费

1.11

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

22.09

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

0.50

31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

0.66

30211

差旅费

4.28

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

28.14

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

4.00

30213

维修(护)费

10.08

31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

24.01

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费

0.76

31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费

2.00

31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

22.41

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

1.28

31204

费用补贴



30307

医疗费补助

1.60

30227

委托业务费

8.28

31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

16.83

31206

其他资本性补助



30309

奖励金


30229

福利费

6.70

31299

其他对企业补助



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

7.53

399

其他支出



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用

0.03

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品和服务支出

17.15

39909

经常性赠与






307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与






30701

国内债务付息


39999

其他支出






30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

529.39

公用经费合计

85.15


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位:云阳县融媒体中心





公开07






单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表


单位:云阳县融媒体中心


公开08



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





合计

0.00


0.00




0.00


0.00










备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。



机构运行信息表





公开09

单位:云阳县融媒体中心



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计

9.53

9.53

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

7.53

7.53

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

7.53

7.53

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

2.00

2.00

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

2.00

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

19

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

165

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

0.76



四、差旅费

4.28



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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