注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:首页>政府信息公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算>部门>县融媒体中心
2023-04-03

重庆市云阳县融媒体中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责:

1.贯彻执行党的新闻舆论宣传工作路线、方针、政策,巩固宣传思想文化阵地,夯实党的意识形态工作根基,壮大主流思想舆论,把握正确舆论导向,不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

2.围绕县委、县政府中心工作和社会民生,充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源,组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动,发挥舆论监督作用。
     3.负责报纸、广播电视、网络以及“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作,抓好新技术引进和开发,实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准,开发广播电视和新媒体资源,增强综合发展能力。
    4.贯彻行业有关管理规定,加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范工作。
     5.制定实施中心发展规划和管理办法,加强中心队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作。
     6.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

云阳县融媒体中心为县委直属正科级公益一类全额拨款事业单位,内设11个部室:办公室、策划部、采访部、编辑部、技术部、通联部、制作部、播音部、财务人事部、文化产业服务部、安保部等。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,610.16万元,支出总计1,610.16万元。本部分的收入总计包括本年收入合计1,609.60万元、年初结转和结余0.56万元,支出总计包括本年支出合计1,610.16万元、年末结转和结余0.00万元。收支较上年决算数减少304.74万元、下降15.9%,主要原因是本年项目经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,609.60万元,较上年决算数减少305.30万元,下降15.9%,主要原因是本年项目经费减少。其中:财政拨款收入1,609.60万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.56万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,610.16万元,较上年决算数减少304.17万元,下降15.9%,主要原因是本年项目经费减少。其中:基本支出1,086.88万元,占67.5%;项目支出523.28万元,占32.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.56万元,下降100%,主要原因是本年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,610.16万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少304.74万元,下降15.9%,主要原因是本年项目经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,609.60万元,较上年决算数减少305.30万元,下降15.9%。主要原因一是2020年度的融媒体中心建设(基建)为一次性项目,已完工;二是2021年度预算进一步压减,年末无结转结余。较年初预算数增加283.57万元,增长21.4%,主要原因是年中追加县级融媒体中心建设项目(设备购置)和增加2人的人员经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.56万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,610.16万元,较上年决算数减少304.17万元,下降15.9%。主要原因是2021年度预算进一步压减,无结转结余资金。较年初预算数增加283.57万元,增长21.4%。主要原因是年中追加县级融媒体中心建设项目(设备购置)和增加2人的人员经费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.56万元,下降100%,主要原因是本年将结转结余的资金0.56元实行了支付。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出1,405.89万元,占87.3%,较年初预算数增加261.49万元,增长22.8%,主要原因是年中追加县级融媒体中心建设项目(设备购置)和增加2人的人员经费等。

(2)社会保障与就业支出111.04万元,占6.9%,较年初预算数增加15.56万元,增长16.3%,主要原因是增人增资。

(3)卫生健康支出46.94万元,占2.9%,较年初预算数增加2.96万元,增长6.7%,主要原因是增人增资。

(4)住房保障支出46.30万元,占2.9%,较年初预算数3.56万元,8.3%,主要原因是增人增资。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,086.88万元。其中:人员经费901.50万元,较上年决算数增加81.75万元,增长10%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费185.38万元,较上年决算数减少185.38万元,下降50%,主要原因是临聘人员劳务费、网络维护费及公务用车经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费年初预算数24.89万元,实际支出8.26万元,压缩“三公经费”16.63万元,下降66.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数;强化公务用车管理,严格控制公务用车范围。较上年“三公经费”支出数减少4.32万元,下降34.3%。

(二)“三公”经费分项支出情况。

1、本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

2、本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

3、本单位2021年度公务车运行维护费5.68万元,主要用于新闻、专题节目采访、直播录播活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少9.32万元,下降62.1%;较上年支出数减少4.30万元,下降43.1%,主要原因是认真贯彻中央八项规定,落实公务车使用管理规定,严格控制公务用车范围,减少了公用车运行维护费支出。

4、本单位2021年度公务接待费2.58万元,主要用于接待国内、市内各大新闻媒体记者来我县采访报道、宣传推介云阳、招商引资等工作所发生的接待支出。公务接待费较年初预算数减少7.31万元,下降73.9%;较上年支出数减少0.02万元,下降0.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格公务接待管理,减少业务性接待支出,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待59批次178人(未含陪餐人数),其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费支出145.02元(未含陪餐人数),车均购置费0.00万元,车均维护费1.89万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出0.19万元,较上年决算数减少1.64万元,下降89.6%,主要原因是本年度培训次数和培训人员减少。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,应急保障用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我中心对部门7个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金90万元;

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

(1)公开范围。1个一般性项目绩效自评表。

(2)公开内容。详见表格。

项目支出绩效自评明细表


项目名称

2021年中央公共文化服务体系建设专项资金(县级融媒体中心建设项目)


主管部门

云阳县委宣传部 

实施单位

云阳县融媒体中心 


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分


年度资金总额

90

90

90

10

100%



其中:当年财政拨款

90

90

90

100%


上年结转资金






其他资金






年度总         体目标

预期目标

实际完成情况


根据国家对融媒体中心建设的支持,全力加快中心融媒体新时代、新目标、新任务可以有序的正常开展,完成所有设备采购并投入使用,以提高融媒体中心的生产效率、节目生产质量和安全性。

及时地完成设备采购和验收工作,加大对融媒体中心演播室系统、在线编辑、存储、摄像机、采集设备、专业周边设备等进行日常维护,使整个系统高效、稳定运行、网络互通,使用便捷。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标(50%)

数量指标

购置高清数字应急发布平台

1套

1套

10

10



购置新闻采访设备

12套

12套

10

10



质量指标

整个系统高效、稳定运行、使用便捷

≥98%

98%

10

10



时效指标

2021年12月31日前

100%

100%

10

10



成本指标

设备购置成本不超出预算。

≤90万元

90万元

10

10



效益指标(30%)

经济效益指标

该项目的实施,将为云阳融媒体中心顺利完成各项宣传任务,履行各项公共服务职能提供技术保障。

≥98%

98%

10

10



社会效益

满足社会公众对广播电视节目收看的需要。

100%

100%

10

10



可持续影响指标

高清节目占比,融媒体传播需求,进一步满足社会公众收看需要。

≥100%

100%

10

10



满意度指标(10%)

服务对象满意度指标

群众对云阳融媒工作的满意度

≥95%

95%

10

10



说明














2.绩效自评报告或案例

本部门2021年度未委托第三方开展绩效自评工作。

(三)重点绩效评价结果。

本部门2021年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-55182037。

  


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博