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2023-04-03

重庆市云阳县社会福利中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

为全县养老事业发展提供服务;宣传、贯彻执行殡葬管理条例的法律、法规、政策,为丧者提供殡仪服务,为公墓管理提供服务;为麻风病人提供服务;为全县福利彩票发行提供服务;为全县民政福利企业提供服务;承担全县民政业务培训工作。

(二)机构设置。

为县民政局管理的公益一类事业单位,机构规格为正科级,无内设机构。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6045.89万元,支出总计6045.89万元。收支较上年决算数增加826.40万元,增长15.83%,主要原因是老年养护院、第二老年养护院项目收支较上年增加849万元,基本支出收支减少22.6万元。

2.收入情况。2023年度收入合计6045.89万元,较上年决算数增加826.40万元,增长15.83%,主要原因是老年养护院、第二老年养护院项目收入较上年增加849万元,基本支出收入减少22.6万元。其中:财政拨款收入6045.89万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6045.89万元,较上年决算数增加826.40万元,增长15.83%,主要原因是老年养护院、第二老年养护院项目收入较上年增加849万元,基本支出减少22.6万元。其中:基本支出221.39万元,占3.66%;项目支出5824.51万元,占96.34%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计6045.89万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加826.40万元,增长15.83%。主要原因是老年养护院、第二老年养护院项目收入较上年增加849万元,基本支出减少22.6万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6045.89万元,较上年决算数增加826.40万元,增长15.83%。主要原因是老年养护院、第二老年养护院项目收入较上年增加849万元,基本支出减少22.6万元。较年初预算数增加5822.25万元,增长2603.40%。主要原因是老年养护院、第二老年养护院项目预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6045.89万元,较上年决算数增加826.40万元,增长15.83%。主要原因是老年养护院、第二老年养护院项目收入较上年增加849万元,基本支出减少22.6万元。较年初预算数增加5822.25万元,增长2603.40%。主要原因是老年养护院、第二老年养护院项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出6025.30万元,占99.66%,较年初预算数增加5822.19万元,增长2866.52%,主要原因是养老服务中关于老年养护院、第二老年养护院项目支出增加。

(2)卫生健康支出11.65万元,占0.19%,较年初预算数增加0.03万元,增长0.26%,主要原因是主要原因是缴费基数调整。

(3)住房保障支出8.94万元,占0.15%,较年初预算数增加0.04万元,增长0.45%,主要原因是主要原因是缴费基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出221.39万元。其中:人员经费193.27万元,较上年决算数减少30.53万元,下降13.64%,主要原因是有职工死亡。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费28.11万元,较上年决算数增加7.92万元,增长39.23%,主要原因是办公费、电费、差旅费、工会经费增加公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费、维修(护)费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要用途用于国有经济和产业结构调整、中央企业灾后恢复生产重建、中央企业重大技术创新、节能减排、境外矿产资源权益投资以及改革重组补助支出等。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是年初未预算且本年未产生相关费用。较上年支出数无增减,主要原因是本年未发生“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公务出国境产生的费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初未预算且本年未产生相关费用。较上年支出数无增减,主要原因是本年未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,主要用于购置公务车相关费用,包括车辆购置价款、车辆购置税、车辆保险费、车辆上牌费、车辆装备费、车辆质保费、车辆维修费、车辆检测费、车辆技术检。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初未预算且本年未产生相关费用。较上年支出数无增减,主要原因是本年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元,主要用于市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初未预算且本年未产生相关费用。较上年支出数无增减,主要原因是本年未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元,主要用于民政工作业务开展发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是年初未预算且本年未产生相关费用。较上年支出数无增减,主要原因是本年未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年未开展会议。本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数增加0.02万元,增长200.00%,主要原因是专技人员继续教育及公需科目培训支出增加。

(二)机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修(护)费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数无增减,主要原因是机关运行经费列支于社会保障和就业支出科目。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购为开展日常的政务活动和为公众提供社会公共产品或公共服务。

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体2个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金5824.61万元。


2023年度二级项目绩效自评表
状态:业务审核已审
项目名称: 2022年云阳县第二老年养护院建设项目 项目编码: 50023523T000002808344 自评总分: 100.00

项目主管部门: 301-云阳县民政局 财政归口处室: 003-社保科 部门联系人: 徐健 联系电话: 55511513
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额

19,978,220.00 
19,978,220.00 
19,978,220.00 


其中:财政拨款

19,978,220.00 
19,978,220.00 
19,978,220.00  100 10.00 10.00 
一般公共预算

19,978,220.00 
19,978,220.00 
19,978,220.00  100

绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况

完成滑坡治理工程、场坪工程、进场道路等工程。
完成滑坡治理工程、场坪工程、进场道路等工程。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明
实现征地 32 32 0 100 10 10

治理总面积 平方米 2000 2000 0 100 15 15

符合民用建筑、养老机构建设基本规范 % 100 100 0 100 20 20

资金拨付及时率 % 100 100 0 100 15 15

解决就业人数 120 120 0 100 20 20

群众满意度 % 95 95 0 100 10 10


(二)部门绩效评价情况。

部门未组织开展绩效评价

(三)财政绩效评价情况。

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55168661


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