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2023-04-03

云阳县最低生活保障管理中心2022年决算公开说明

一、单位基本情况

组织拟订全县社会救助政策、标准实施方案,健全社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作;组织指导社会救助家庭经济状况核查工作。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计117.22万元,支出总计117.22万元。收支较上年决算数增加117.22万元,增长100%,主要原因是2022年分单位独立填报决算,2021年本单位纳入民政局本级填报。

2.收入情况。2022年度收入合计117.22万元,较上年决算数增加117.22万元,增长100%,主要原因是2022年分单位独立填报决算,2021年本单位纳入民政局本级填报。其中:财政拨款收入117.22万元,占100%

3.支出情况。2022年度支出合计117.22万元,较上年决算增加117.22万元,增长100%,主要原因是2022年分单位独立填报决算,2021年本单位纳入民政局本级填报。其中:基本支出117.22万元,占100%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减变动,主要原因是财政实行零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计117.22万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加117.22万元,增长100%。主要原因是2022年分单位独立填报决算,2021年本单位纳入民政局本级填报。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入117.22万元,较上年决算数增加117.22万元,增长100%。主要原因是2022年分单位独立填报决算,2021年本单位纳入民政局本级填报。较年初预算数减少1.19万元,下降1%。主要原因是财政压减公用经费,缩减开支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出117.22万元,较上年决算数增加117.22万元,增长100%。主要原因是2022年分单位独立填报决算,2021年本单位纳入民政局本级填报。较年初预算数减少1.19万元,下降1%。主要原因是财政压减公用经费,缩减开支。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减变动,主要原因是财政实行零结转。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出106.70万元,占91.1%,较年初预算数减少1.17万元,下降1.1%,主要原因是财政压减公用经费,缩减开支;

2)卫生健康支出5.09万元,占4.3%,较年初预算数减少0.22万元,下降4.1%,主要原因是2022年与其他下属单位混合使用;

3)住房保障支出5.42万元,占4.6%,较年初预算数增加0.20万元,增长3.8%,主要原因是公务员工资结构改革,住房公积金缴费基数提高导致住房公积金支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出117.22万元。其中:人员经费101.08万元,较上年决算数增加101.08万元,增长100%,主要原因是2022年分单位独立填报决算,2021年本单位纳入民政局本级填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费16.14万元,较上年决算数增加16.14万元,增长100%,主要原因是2022年分单位独立填报决算,2021年本单位纳入民政局本级填报。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修(护)费、劳务费等。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计0.07万元,较年初预算数减少0.43万元,下降86%,主要原因是全局上下认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格落实政府过紧日子要求,压减“三公”经费支出。较上年支出数增加0.07万元,增长100%,主要原因是公务接待人次增加。

(二)三公经费分项支出数额情况

2022年度本单位无因公出国(境)费用;

2022年度本单位无公务车购置费;

2022年度本单位无公务用车运行维护费;

公务接待费0.07万元,主要用于民政工作业务开展发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.43万元,下降86%,主要原因是严格落实政府过紧日子要求,压减“三公”经费支出。较上年支出数增加0.07万元,增长100%,主要原因是公务接待人次增加。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本单位无因公出国(境)团组数及人次数;无公务用车购置;公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次9人。2022年本单位人均接待费80.78元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位本年度未发生会议费及培训费支出。

(二)机关运行经费情况说明

2022年单位机关运行经费支出16.14万元,主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修(护)费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加16.14万元,增长100%,主要原因是2022年分单位独立填报决算,2021年本单位纳入民政局本级填报。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆0辆,其中应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

因本单位只涉及人员经费及公用经费支出,不涉及项目支出,故无需进行项目绩效管理。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式:

联系人:刘银建    联系电话:023-55511229

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