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2025-10-14

重庆市云阳县公安局交通巡逻警察大队

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

云阳县公安局交通巡逻警察大队的职能职责主要包括:一是负责组织街面治安巡逻防控,维护街面治安秩序,预防和打击处理各类街面违法犯罪行为,依法办理抢劫、抢夺、盗窃、扒窃、诈骗等街面侵财案件;二是负责维护道路交通秩序,查处交通违法行为,宣传道路交通安全法规,预防和处理交通事故,实施道路交通管制,执行交通警卫任务,负责职责范围内的道路交通管理设施的建设、维护和监管,车辆及驾驶人员管理;三是接受人民群众报警和求助;四是依法履行法律、法规规定的其他职责。

(二)机构设置

云阳县交巡警大队为云阳县公安局组成部门,内设综合中队、秩序中队、事故中队、数字信息化中队、车管所、青龙中队、双江中队、江口中队、南溪中队、黄石中队、凤鸣中队、清水中队、红狮中队、故陵中队。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024度收入总计3865.03万元,支出总计3865.03万元。收、支与2023年度相比,减少203.34万元,下降5.0%,主要原因是人员变动造成相变化。

2.收入情况。2024度收入合计3865.03万元,2023年度相比,减少203.34万元,下降5.0%,主要原因是人员变动造成相关变化其中:财政拨款收入3865.03万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024度支出合计3865.03万元,与2023年度相比,减少203.34万元,下降5.0%,主要原因是人员变动造成相关变化其中:基本支出2478.66万元,占64.13%;项目支出1386.38万元,占35.87%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年财政实行零结转零结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计3865.03万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少203.34万元,下降5.0%。主要原因是人员变动造成相关变化。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024度一般公共预算财政拨款收入3865.03万元,与2023年度相比,减少26.22万元,下降0.7%。主要原因是人员变动造成相关变化。较年初预算数增加760.56万元,增长24.5%。主要原因是年初财政未安排部分项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024度一般公共预算财政拨款支出3865.03万元,与2023年度相比,减少26.22万元,下降0.7%。主要原因是人员变动造成相关变化。较年初预算数增加760.56万元,增长24.5%。主要原因是年初财政未安排部分项目预算。

3.结转结余情况。2024度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年财政实行零结转零结余。

4.比较情况。本部门2024度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)公共安全支出3214.10万元,占83.16%,较年初预算数增加747.18万元,增长30.3%主要原因是年初财政未安排部分项目预算。

2)社会保障与就业支出384.13万元,占9.94%,较年初预算数增加48.71万元,增长14.5%,主要原因是人员变动造成相关变化。

3)卫生健康支出119.48万元,占3.09%,较年初预算数减少20.93万元,下降14.9%,主要原因是人员变动造成相关变化。

4)住房保障支出147.32万元,占3.81%,较年初预算数减少14.40万元,下降8.9%,主要原因是人员变动造成相关变化。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024度一般公共财政拨款基本支出2478.66万元。其中:人员经费2011.80万元,与2023年度相比,减少100.24万元,下降4.8%,主要原因是人员变动造成相关变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费466.86万元,与2023年度相比,减少49.14万元,下降9.5%,主要原因是人员变动造成相关变化。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计179.45万元,较年初预算数减少94.35万元,下降34.5%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加53.72万元,增长42.7%,主要原因是公务用车购置及运行维护费增加,我部门今年新增4辆执法执勤车辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

    2024度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部2024度未发生因公出国(境)费用支出。2023年度相比,无增减,主要原因是本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出。

 公务车购置61.45万元,主要用于购置4辆执法执勤车辆。费用支出较年初预算数减少79.05万元,下降56.3%,主要原因是2024年有部分执法执勤车辆置换正在流程中,导致当年公务车购置未能完成。较上年支出数增56.68万元,增长1188.3%,主要原因是我部门今年新增4辆执法执勤车辆

公务车运行维护费110.00万元,主要用于日常交通管理、专项治理、接处警勘查现场等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.30元,下降12.2%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,公务用车运行维护费全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减4.48万元,下降3.9%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,公务用车运行维护费全年实际支出较年初预算数有所下降。

    公务接待8.00元,主要用于接待上级单位或有关部门来我大队检查、指导、联系工作等费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.52万元,增长23.5%主要原因是今年我部门接待批次和人次较上年有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2024度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置4辆,公务车保有量为27辆;国内公务接待123批次1780人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024本部门人均接待费44.94元,车均购置费15.36万元,车均维护费4.07元。

四、其他需要说明的事项

  (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年度本部门无会议费支出。本年度培训费支出5.43万元,与2023年度相比,增加2.28万元,增长72.4%,主要原因是年度需进行培训晋升的人数比上年增加、各项培训方面的支出增加

(二)机关运行经费情况说明

2024度本部门机关运行经费支出466.86万元,机关运行经费主要用于开支公用经费,用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少49.14万元,下降9.5%,主要原因是人员变动造成相关变化

(三)国有资产占用情况说明

20241231日,本部门共有车辆27辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

  根据预算绩效管理要求,我部门对和122项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1386.37。我部门因部门整体绩效涉密不予公开。

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

交通安全专项宣传

项目编码:

50023522T000000136385

自评总分:

100.00



项目主管部门:

010-云阳县公安局交通巡逻警察大队

财政归口处室:

002-行财科

部门联系人:

唐晓梅

联系电话:

17723680879

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


120,000.00


120,000.00




其中:财政拨款



0.00


120,000.00


120,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


120,000.00


120,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

目标1:拍摄制作交通安全宣传作品,印制宣传海报、折页、横幅、展板等,开展主题宣传活动,普及交通安全知识。
目标2:提升群众交通安全文明法治意识,从源头减少交通事故发生量、干预重特大事故发生率。
目标3:展示良好的公安交巡警形象,提高人民群众安全感、满意度。

目标1:拍摄制作交通安全宣传作品,印制宣传海报、折页、横幅、展板等,开展主题宣传活动,普及交通安全知识。
目标2:提升群众交通安全文明法治意识,从源头减少交通事故事故发生量、干预重特大事故发生率。
目标3:展示良好的公安交巡警形象,提高人民群众安全感、满意度。

已完成2024年交通安全宣传各项活动开展

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

开展交通安全主题宣传活动

场次

10

10

0

100

10

10


县级及以上主流媒体报道交通安全新闻

100

100

0

100

15

15


宣传展板行政村覆盖率

%

30

30

0

100

15

15


各项宣传工作按期完成率

%

100

100

0

100

15

15


宣传覆盖人口

万人次

35

35

0

100

25

25


受益群众满意度

%

85

85

0

100

10

10


(二)部门绩效评价情况

部门未开展部门绩效评价。

(三)财政绩效评价情况。

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55138919

收入支出决算总表




公开01表

部门:云阳县公安局交通巡逻警察大队


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,865.03

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

3,214.10

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

384.13



九、卫生健康支出

119.48



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

147.32



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,865.03

本年支出合计

3,865.03

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

3,865.03

总计

3,865.03

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:云阳县公安局交通巡逻警察大队







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,865.03

3,865.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3,214.10

3,214.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

3,214.10

3,214.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

1,881.77

1,881.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

83.82

83.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

1,248.51

1,248.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

384.13

384.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

330.09

330.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.97

192.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

111.15

111.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

25.97

25.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

54.04

54.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

54.04

54.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

119.48

119.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

119.48

119.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

119.48

119.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

147.32

147.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

147.32

147.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

147.32

147.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:云阳县公安局交通巡逻警察大队





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,865.03

2,478.66

1,386.38

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3,214.10

1,881.77

1,332.33

0.00

0.00

0.00

20402

公安

3,214.10

1,881.77

1,332.33

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

1,881.77

1,881.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

83.82

0.00

83.82

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

1,248.51

0.00

1,248.51

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

384.13

330.09

54.04

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

330.09

330.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.97

192.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

111.15

111.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

25.97

25.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

54.04

0.00

54.04

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

54.04

0.00

54.04

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

119.48

119.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

119.48

119.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

119.48

119.48

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

147.32

147.32

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

147.32

147.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

147.32

147.32

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:云阳县公安局交通巡逻警察大队




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,865.03

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

3,214.10

3,214.10





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

384.13

384.13





九、卫生健康支出

119.48

119.48





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

147.32

147.32





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,865.03

本年支出合计

3,865.03

3,865.03



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,865.03

总计

3,865.03

3,865.03



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:云阳县公安局交通巡逻警察大队


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,865.03

2,478.66

1,386.38

204

公共安全支出

3,214.10

1,881.77

1,332.33

20402

公安

3,214.10

1,881.77

1,332.33

2040201

行政运行

1,881.77

1,881.77

0.00

2040202

一般行政管理事务

83.82

0.00

83.82

2040220

执法办案

1,248.51

0.00

1,248.51

208

社会保障和就业支出

384.13

330.09

54.04

20805

行政事业单位养老支出

330.09

330.09

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.97

192.97

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

111.15

111.15

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

25.97

25.97

0.00

20807

就业补助

54.04

0.00

54.04

2080799

其他就业补助支出

54.04

0.00

54.04

210

卫生健康支出

119.48

119.48

0.00

21011

行政事业单位医疗

119.48

119.48

0.00

2101101

行政单位医疗

119.48

119.48

0.00

221

住房保障支出

147.32

147.32

0.00

22102

住房改革支出

147.32

147.32

0.00

2210201

住房公积金

147.32

147.32

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
        2.套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:云阳县公安局交通巡逻警察大队




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,985.44

302

商品和服务支出

466.86

310

资本性支出


30101

基本工资

359.21

30201

办公费

47.70

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

559.68

30202

印刷费

10.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

492.34

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

9.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

192.97

30206

电费

31.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

111.15

30207

邮电费

50.00

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

106.84

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

3.29

30211

差旅费

30.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

147.32

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

12.64

30213

维修(护)费

10.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

15.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

26.36

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

5.43

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

8.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

24.16

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

30.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.20

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

7.24

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

14.14

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

60.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

97.35

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

42.00

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2,011.80

公用经费合计

466.86

备注:1.表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:云阳县公安局交通巡逻警察大队





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:云阳县公安局交通巡逻警察大队


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09

部门:云阳县公安局交通巡逻警察大队



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

466.86

(一)支出合计

179.45

179.45

(一)行政单位

466.86

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

171.45

171.45

六、资产信息

(1)公务用车购置费

61.45

61.45

(一)车辆数合计(辆)

27

(2)公务用车运行维护费

110.00

110.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

8.00

8.00

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

8.00

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车

27

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)

4

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

27

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

123

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

1,780

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

5.43



四、差旅费

47.27



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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