注册 无障碍 适老化 繁体版 智能机器人 支持IPV6
当前位置:首页>政府信息公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算>部门>县纪委监委机关
2025-10-14

中国共产党重庆市云阳县纪律检查委员会

(本级)2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

县纪委职责:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

县监委职责:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置:对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

(二)机构设置。

中国共产党云阳县纪律检查委员会(以下简称中共云阳县纪委)和云阳县监察委员会(以下简称云阳县监委)合署办公。中共云阳县纪委云阳县监委内设机构18个(办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十监督检查室、案件审理室和纪检监察干部监督室),派驻机构13个(驻县委办公室纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县教委纪检监察组、驻县住房城乡建委纪检监察组、驻县交通局纪检监察组、驻县农业农村委纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人力社保局纪检监察组、驻县规划自然资源局纪检监察组、驻县生态环境局纪检监察组、驻县卫生健康委纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组和驻县文化旅游委纪检监察组),派出机构7个(县监委派出第一监察室、第二监察室、第三监察室、第四监察室、第五监察室、第六监察室和第七监察室)。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3909.55万元,支出总计3909.55万元。收、支与2023年度相比,增加189.04万元,增长5.1%主要原因是政策性调整等。

2.收入情况。2024年度收入合计3909.55万元,2023年度相比,增加189.04万元,增长5.1%主要原因是政策性调整等。其中:财政拨款收入3909.55万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3909.55万元,与2023年度相比,增加189.04万元,增长5.1%主要原因是政策性调整等。其中:基本支出3488.15万元,占89.22%;项目支出421.40万元,占10.78%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3909.55万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加189.04万元,增长5.1%。主要原因是政策性调整等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3909.55万元,与2023年度相比,增加189.04万元,增长5.1%。主要原因是政策性调整等。较年初预算数增加590.43万元,增长17.8%。主要原因是政策性调整等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3909.55万元,与2023年度相比,增加189.04万元,增长5.1%。主要原因是政策性调整等。较年初预算数增加590.43万元,增长17.8%。主要原因是政策性调整等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出3039.36万元,占77.74%,较年初预算数增加519.06万元,增长20.6%,主要原因是政策性增加等。

2)社会保障与就业支出471.66万元,占12.06%,较年初预算数增加61.88万元,增长15.1%,主要原因是政策性增加等。

3)卫生健康支出181.01万元,占4.63%,较年初预算数增加1.40万元,增长0.8%,主要原因是政策性增加等。

4住房保障支出217.52万元,占5.56%,较年初预算数增加8.09万元,增长3.9%,主要原因是政策性增加等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3488.15万元。其中:人员经费2710.35万元,与2023年度相比,增加129.29万元,增长5.0%,主要原因是政策性调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费777.80万元,与2023年度相比,减少16.72万元,下降2.1%,主要原因是政策性增加等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计71.68万元,较年初预算数减少4.42万元,下降5.8%,主要原因一是政策性调整;二是严格执行公务用车管理制度和公务接待规定。较上年支出数减少0.19万元,下降0.3%,主要原因一是政策性调整;二是严格执行公务用车管理制度和公务接待规定。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位职工因公出国(境)事项。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)事项。较上年支出数无增减,主要原因是2024年度本单位无因公出国(境)事项。

公务车购置费24.98万元,主要用于更换公务用车。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是政策性调整。较上年支出数减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是政策性调整。

公务车运行维护费31.38万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.62万元,下降10.3%,主要原因是一是政策性调整;二是严格执行公务用车管理制度较上年支出数减少0.09万元,下降0.3%,主要原因是一是政策性调整;二是严格执行公务用车管理制度

公务接待费15.31万元,主要用于接待相关部门检查指导、调研和开展巡视巡察等专项工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少0.79万元,下降4.9%,主要原因是我单位严格落实公务接待相关规定较上年支出数减少0.09万元,下降0.6%,主要原因是我单位严格落实公务接待相关规定。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待237批次1593人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费96.13元,车均购置费24.98万元,车均维护费3.92万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.00万元,与2023年度相比,减少2.87万元,下降32.4%,主要原因是全面统筹优化全年会议,减少会议次数。本年度培训费支出8.67万元,与2023年度相比,增加0.04万元,增长0.5%,主要原因是2024年度继续落实党员干部现代远程教育政策和组织对纪检监察干部的专题培训及外派培训人次增加等。

(二)机关运行经费情况说明

机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待和公务车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少16.72万元,下降2.1%,主要原因是政策性调整。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额37.50万元,其中:政府采购货物支出37.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公物资。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金421.40万元;从评价情况来看,本单位认真贯彻《预算法》,按照讲究绩效原则,加强预算绩效管理,以绩效目标实现为导向,通过加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得较好成效。


2024年度项目绩效目标自评表

专项名称

巡察工作

联系人及电话

苏彬55128037

主管部门

县委巡察办

预算单位

中共云阳县纪委

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率(%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

40

40

40

100%

其中:县级支出

40

40

40

/

补助区县

/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

开展两轮巡察,完成不少于20个县管党组织的常规巡察工作,并对所属村(社区)党组织的开展延伸巡察。

开展两轮巡察工作,完成对28个县管党组织的常规巡察工作和47个村(社区)党组织的延伸巡察

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完 成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

数量指标

巡察轮数

2

100%

数量指标

巡察单位

28

100%

社会效益指标

巡察问题整改率

=100%

100%

其他说明

(二)部门绩效评价情况

部门未开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55128037


收入支出决算总表

公开01

部门:中国共产党云阳县纪律检查委员会(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,909.55

一、一般公共服务支出

3,039.36

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

471.66

九、卫生健康支出

181.01

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

217.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,909.55

本年支出合计

3,909.55

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

3,909.55

总计

3,909.55

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算

部门:中国共产党云阳县纪律检查委员会(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,909.55

3,909.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,039.36

3,039.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3,039.36

3,039.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

2,617.97

2,617.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

421.40

421.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

471.66

471.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

471.66

471.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

292.73

292.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

149.92

149.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

29.01

29.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

181.01

181.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

181.01

181.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

181.01

181.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

217.52

217.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

217.52

217.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

217.52

217.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:中国共产党云阳县纪律检查委员会(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,909.55

3,488.15

421.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,039.36

2,617.97

421.40

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3,039.36

2,617.97

421.40

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

2,617.97

2,617.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

421.40

0.00

421.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

471.66

471.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

471.66

471.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

292.73

292.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

149.92

149.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

29.01

29.01

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

181.01

181.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

181.01

181.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

181.01

181.01

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

217.52

217.52

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

217.52

217.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

217.52

217.52

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:中国共产党云阳县纪律检查委员会(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,909.55

一、一般公共服务支出

3,039.36

3,039.36

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

471.66

471.66

九、卫生健康支出

181.01

181.01

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

217.52

217.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,909.55

本年支出合计

3,909.55

3,909.55

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,909.55

总计

3,909.55

3,909.55

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中国共产党云阳县纪律检查委员会(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,909.55

3,488.15

421.40

201

一般公共服务支出

3,039.36

2,617.97

421.40

20111

纪检监察事务

3,039.36

2,617.97

421.40

2011101

行政运行

2,617.97

2,617.97

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

421.40

0.00

421.40

208

社会保障和就业支出

471.66

471.66

0.00

20805

行政事业单位养老支出

471.66

471.66

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

292.73

292.73

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

149.92

149.92

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

29.01

29.01

0.00

210

卫生健康支出

181.01

181.01

0.00

21011

行政事业单位医疗

181.01

181.01

0.00

2101101

行政单位医疗

181.01

181.01

0.00

221

住房保障支出

217.52

217.52

0.00

22102

住房改革支出

217.52

217.52

0.00

2210201

住房公积金

217.52

217.52

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中国共产党云阳县纪律检查委员会(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,681.34

302

商品和服务支出

715.33

310

资本性支出

62.48

30101

基本工资

554.85

30201

办公费

231.74

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

499.78

30202

印刷费

1.30

31002

办公设备购置

37.50

30103

奖金

780.71

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.50

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

292.73

30206

电费

14.68

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

149.92

30207

邮电费

39.60

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

160.69

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

1.50

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

4.82

30211

差旅费

70.19

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

217.52

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

20.32

30213

维修(护)费

10.00

31013

公务用车购置

24.98

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

29.01

30215

会议费

6.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

8.67

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

15.31

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

26.81

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

25.84

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

2.20

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

10.76

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

30.21

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31.38

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

115.62

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

102.03

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,710.35

公用经费合计

777.80

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中国共产党云阳县纪律检查委员会(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:中国共产党云阳县纪律检查委员会(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:中国共产党云阳县纪律检查委员会(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

777.80

(一)支出合计

71.68

71.68

(一)行政单位

777.80

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

56.36

56.36

六、资产信息

(1)公务用车购置费

24.98

24.98

(一)车辆数合计(辆)

8

(2)公务用车运行维护费

31.38

31.38

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

15.31

15.31

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

15.31

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

6

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

8

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

237

(一)政府采购支出合计

37.50

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

37.50

6.国内公务接待人次(人)

1,593

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

6.00

三、培训费

8.67

四、差旅费

114.45

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

ICP备案:渝ICP备12003733号-1 渝公网安备:50023502000110号

重庆云阳微发布
新浪官方微博