重庆市云阳县上坝乡红旗小学
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
我单位名称为重庆市云阳上坝乡红旗小学,单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位,实有人数114人。与上年相比,实有人数减少18人。
(一)职能职责
实施小学义务教育,促进基础教育发展;实施素质教育;加强师资队伍建设;抓好学校安全管理;负责校园卫生和后勤保障工作。
(二)机构设置
我单位设有内设机构6个:办公室、教导处、德育处、总务处、大队部、工会。
(三)单位构成
从预算单位构成看, 2022年度,纳入本地区(本部门)部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增加(减少)0个。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计518.60万元,支出总计518.60万元。收支较上年决算数减少19.09万元,下降3.6%,主要原因是教师及学生人数减少,人员经费、公用经费等相应减少。
2.收入情况。2022年度收入合计518.60万元,较上年决算数减少17.79万元,下降3.3%,主要原因是教师及学生人数减少,人员经费、公用经费等相应减少。其中:财政拨款收入512.74万元,占98.9%;事业收入2.69万元,占0.5%;其他收入3.17万元,占0.6%。
3.支出情况。2022年度支出合计518.60万元,较上年决算减少19.09万元,下降3.6%,主要原因是教师及学生人数减少,人员经费、公用经费等相应减少。其中:基本支出468.87万元,占90.4%;项目支出49.73万元,占9.6%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度所有费用已全部支付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计512.74万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少22.63万元,下降4.2%。主要原因是教师及学生人数减少,人员经费、公用经费等相应减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入512.74万元,较上年决算数减少21.34万元,下降4%。主要原因是教师及学生人数减少,人员经费、公用经费等相应减少。。较年初预算数增加33.77万元,增长7.1%。主要原因是年初的人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出512.74万元,较上年决算数减少22.63万元,下降4.2%。主要原因是教师及学生人数减少,人员经费、公用经费等相应减少。较年初预算数增加33.77万元,增长7.1%。主要原因是年初的人员经费增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本年度所有费用已全部支付。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出403.87万元,占78.8%,较年初预算数增加30.45,增长8.2%,主要原因是人员经费支出增加。
(2)社会保障与就业支出65.92万元,占12.9%,较年初预算数增加1.73万元,增长2.7%,主要原因是补交人社核定的职业年金增加。
(3)卫生健康支出22.64万元,占4.4%,较年初预算数增加0.72万元,增长3.3%,主要原因是疫情防控经费支出增加。
(4)住房保障支出20.31万元,占4%,较年初预算数增加0.87万元,增长4.5%,主要原因是补交人员工资增加,公积金缴费基数增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出463.02万元。其中:人员经费418.15万元,较上年决算数减少8.09万元,下降1.9%,主要原因是年底人员调动较多,新进人员工资较低。人员经费用途主要包括在职人员工资及助学金。公用经费44.87万元,较上年决算数增加2.70万元,增长6.4%,主要原因是主要原因是校园特色文化建设经费补助。公用经费用途主要包括正常办公费、水电费、培训费、维修费、差旅费、劳务费、物管费、学生活动费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.13万元,较年初预算数减少0.05万元,下降27.8%,主要原因是公务接待人次减少。较上年支出数减少0.01万元,下降7.1%,主要原因是公务接待人次减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度本部门未发生因公出国(境)费用。
本单位2022年度本部门未发生公务车购置费。
本单位2022年度本部门未发生公务用车运行维护费。
公务接待费0.13万元,主要用于接待教研及期末质量监考45人次,费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降27.8%,主要原因是接待人次减少。较上年支出数减少0.01万元,下降7.1%,主要原因是接待人次减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次45人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费28.89元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本年度会议费。本年度培训费支出2.91万元,较上年决算数增加0.10万元,增长3.6%,主要原因是培训人次增加。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
本单位2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我校一级项目和二级项目绩效目标完成较好,整体支出绩效目标实现情况较好。对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评8项,涉及资金27.81万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
云阳县2022年项目支出绩效自评明细表 | |||||||||||||
项目名称 |
2022年义务教育学校公用经费财政补助资金 | ||||||||||||
主管部门 |
云阳县教育委员会 |
实施单位 |
云阳县上坝乡红旗小学 | ||||||||||
项目资金(万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
预算执行率 |
得分 | ||||||
年度资金总额 |
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27.81 |
27.81 |
10 |
100% |
10 | |||||||
其中:当年财政拨款 |
|
27.81 |
27.81 |
— |
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— | |||||||
上年结转资金 |
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— |
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— | |||||||
其他资金 |
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— |
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年度总整体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
确保2022年义教正常运行的业务费、设备购置费、修缮费、学生活动费等支出。 |
支出率100%,基本保证2022年义教正常运行的业务费、设备购置费、修缮费、学生活动费等支出。 | ||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:义务教育公用经费补助人数(人) |
138 |
138 |
10 |
10 |
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指标2: |
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…… |
|
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| ||||||||
质量指标 |
指标1:义务教育阶段学生入学率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
| |||||||
指标2: |
|
|
|
|
| ||||||||
…… |
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| ||||||||
时效指标 |
指标1:2022年1月-12月资金使用率(%) |
100% |
100% |
20 |
20 |
| |||||||
指标2: |
|
|
|
|
| ||||||||
…… |
|
|
|
|
| ||||||||
成本指标 |
指标1:学校公用经费保障水平(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
| |||||||
效益指标 |
经济效益 |
指标1:减轻家庭经济负担,享受免费义务教育(%) |
100 |
100 |
10 |
10 |
| ||||||
指标 |
指标2: |
|
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| |||||||
|
…… |
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| |||||||
社会效益 |
指标1:受益学生人数(人) |
133 |
133 |
10 |
10 |
| |||||||
指标 |
指标2: |
|
|
|
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| |||||||
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…… |
|
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生态效益 |
指标1:政策知晓率(%) |
|
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指标 |
指标2: |
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| |||||||
|
…… |
|
|
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|
| |||||||
可持续影响指标 |
指标1:义务教育均衡发展(%) |
100 |
100 |
10 |
10 |
| |||||||
指标2: |
|
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| ||||||||
…… |
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|
|
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| ||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:师生及家长满意度(%) |
100% |
98% |
10 |
9 |
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指标2: |
|
|
|
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| ||||||||
…… |
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| ||||||||
总分 |
90 |
89 |
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2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
(三)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
熊长喜 023-55859107
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
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