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2023-04-03

重庆市云阳县供销合作社联合社

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1. 宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2. 研究制定全县供销社的发展规划、指导全县供销合作社和社有企业的改革和发展。

3. 承担政府委托的任务,按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、特殊商品等经营进行组织、协调和管理。

4. 协调与政府部门、社会组织的关系,指导成员社的业务活动。

5. 调查研究供销合作经济运行中的重大问题,提出扶持性政策建议,向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求;维护供销合作社的合法权益。

6. 指导供销合作社基层组织建设,改善经营管理,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

7. 规划和指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,开拓城乡市场,参与推动农业产业化经营。

8. 管理运营本级社有资产、监督社有资产保值增值,对直属企事业单位行使出资人的职权,依法享有资产收益、重大决策和选择经营管理者等权利。

9. 组织开展对社员和职工的教育与培训。为县委、县政府和上级社提供信息服务。

10. 负责全县烟花爆竹的统一归口经营管理。

11. 加强指导全县农村合作经济组织发展和参与推动农村现代流通网络建设。

12. 加强指导协调全县供销系统化肥储备和供应。

(二)机构设置。

独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。机构当年无变动。下设办公室,业务发展科,资产财务科,政保科4个科室。

(三)单位构成。

2022年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1084.11万元,支出总计1084.11元。收支较上年决算数增加20.03万元,增长1.9%,主要原因是商品服务支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1084.11万元,较上年决算数增加451.02万元,增长71.2%,主要原因是项目资金收入增加。其中:财政拨款收入1084.11万元,占100.0%

3.支出情况。2022年度支出合计1084.11万元,较上年决算数增加20.03万元,增长1.9%,主要原因是商品服务支出增加。其中:基本支出529.42万元,占48.8%;项目支出554.68万元,占51.2%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度收入总计1084.11万元,支出总计1084.11元。收支较上年决算数增加20.03万元,增长1.9%,主要原因是商品服务支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1084.11万元,较上年决算数增加20.03万元,增长1.9%,主要原因是商品服务支出增加。较年初预算数增加167.83万元,增长18.3%。主要原因是年中追加安排清水为农服务中心配套设备和2022年生态环境保护农膜废弃物回收项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1084.11万元,较上年决算数增加20.03万元,增长1.9%,主要原因是商品服务支出增加。较年初预算数增加167.83万元,增长18.3%。主要原因是年中追加安排清水为农服务中心配套设备和2022年生态环境保护农膜废弃物回收项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出170.78万元,占15.8%,较年初预算数增加9.16万元,增长5.7%,主要原因是养老保险和职业年金基数增加。

2)卫生健康支出23.35万元,占2.2%,较年初预算数增加1.5万元,增长6.9%,主要原因是医疗保险基数增加。

3)节能环保支出76万元,占7%,较年初预算数减少0.06万元。

4)农林水支出478.68万元,占44.2%,较年初预算数增加119.68万元,增长33.3%,主要原因是年中追加安排清水为农服务中心配套设备和2022年生态环境保护农膜废弃物回收项目资金。

5)商业服务业等支出318.65万元,占29.4%,较年初预算数增加34.88万元,增长12.3%,主要原因是在职人员基本工资和奖金调标。

6)住房保障支出16.65万元,占1.5%,较年初预算数增加2.67万元,增长19.1%,主要原因是住房公积金基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出529.42万元。其中:人员经费451.8万元,较上年决算数增加42.92万元,增长10.5%,主要原因是在职人员基本工资和奖金调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、绩效考核奖。公用经费77.63万元,较上年决算数增加0.53万元,增长0.7%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费及其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

2022年度本部门“三公”经费支出共计5.13万元,较年初预算数减少1.37万元,下降21.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求严格控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。全年支出较上年支出数增加1.2万元,增长30.5%,主要原因是公务车使用年数长,维修费增加,导致公务用车运行维护费增加。2022年我单位进一步规范因公出国(境)活动,全年未安排单位人员出国,未产生因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。

2022年度本部门公务用车运行维护费4.17万元,主要用于市内因公出行、所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.33万元,下降7.3%,主要原因是进一步加强和规范公务用车使用管理,有效下降了公务用车相关费用。较上年支出数增加1.48万元,增长55%,主要原因是公务车使用年限久,维修费增加。

2022年度本部门公务接待费0.96万元,主要用于接待市社以及其他县社到我单位调研和交流工作以及招商引资工作洽谈。费用支出较年初预算数减少1.04万元,下降52%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格执行厉行节约相关规定,积极改革和规范公务接待行为,规范开支审批和报销程序,减少相关支出。较上年支出数减少0.28万元,下降22.6%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格执行厉行节约相关规定,积极改革和规范公务接待行为,规范开支审批和报销程序,减少相关支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待8批次96人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费100元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.17万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.8万元,较上年决算数增加0.58万元,增长263.6%,主要原因是召开基层社会议。本年度培训费支出0.13万元,较上年决算数减少0.05万元,下降27.8%,主要原因是本年度参加培训人员减少。

(二)机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出77.63万元,比2021年度增加0.53万元,增长0.7%年初预算数减少10.89万元,下降12.3%,主要原因是办公费、接待费、其他商品和服务支出等减少机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费及其他商品服务支出等

(三)国有资产占用情况说明。

截至20221231日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额76万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76万元。授予中小企业合同金额76万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额76万元,占政府采购支出总额的100%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门整体绩效和10个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评10项,涉及资金604.2万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云阳县2022年部门整体支出绩效自评表

单位名称(盖章)

云阳县供销合作社联合社

年度预算安排(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

年度资金总额

948.17

1124.35

1122.34

其中:财政拨款

948.17

1124.35

1122.34

年度总         体目标

预期目标

实际完成情况

推动基层供销合作社、专业合作社、信用社“三社”完善功能、相互支持、融合发展,以“三社”促“三农”,促进这农服务资源整合,搭建为农民生产生活服务的综合平台。对市级乡村振兴重点帮扶乡镇清水土家族乡基层供销社进行提质增效,改造建设农村综合服务社星级社20个,农民合作社服务中心签约服务涉农主体新增20个以上;促进我县污染防治攻坚战、农业农村污染防治攻坚战、长江保护修复攻坚战、塑料污染治理等重要工作,扩大废弃农膜回收利用宣传知晓范围,提高全社会对废膜污染危害的认识,促进废膜捡拾回收,从源头上减少残留农用地膜对水、土壤污染,回收废弃农膜218吨,肥料包装物60吨,回收率达到87%以上;部门预决算按时公开。

推动基层供销合作社、专业合作社、信用社“三社”完善功能、相互支持、融合发展,以“三社”促“三农”,促进这农服务资源整合,搭建为农民生产生活服务的综合平台。对市级乡村振兴重点帮扶乡镇清水土家族乡基层供销社进行提质增效,改造建设农村综合服务社星级社20个,农民合作社服务中心签约服务涉农主体新增22;促进我县污染防治攻坚战、农业农村污染防治攻坚战、长江保护修复攻坚战、塑料污染治理等重要工作,扩大废弃农膜回收利用宣传知晓范围,提高全社会对废膜污染危害的认识,促进废膜捡拾回收,从源头上减少残留农用地膜对水、土壤污染,废弃农膜回收221.01吨,肥料包装物63.79吨,合计284.8吨,农膜回收率达89.71%;部门预决算按时公开。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

废弃农膜回收利用率

87

89.71

15

15


废弃农膜回收利用数量

218

221.01

10

10


基层供销社示范社提质增效

1

1

15

15


农村综合服务社星级社

20

20

15

15


农民合作社服务中心签约服务涉农主体新增

20

22

10

10


履职效能

时效指标

部门预决算按时公开率

100

100

15

15


社会效应

经济效益

促进农民增收

有所增加

1

10

10


服务对象满意度

服务对象满意度

群众满意度

90

90

10

10


总分

100

100


云阳县2022年项目支出绩效自评明细表

项目名称

清水为农服务中心配套设备

主管部门

云阳县供销合作社联合社

实施单位

云阳县供销合作社联合社

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额

100

100

100

10

100%

10

其中:当年财政拨款

100

100

100


上年结转资金





其他资金





年度总         体目标

预期目标

实际完成情况

持续深化供销合作社综合改革,推进“三社”融合发展,不断提升供销合作社为农服务能力,搭建服务农民生产生活的综合平台,在清水乡建设区域性为农服务中心,为小农户及农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体提供农业产前、产中、产后服务。

持续深化供销合作社综合改革,推进“三社”融合发展,不断提升供销合作社为农服务能力,搭建服务农民生产生活的综合平台,总花费101.66万元购置30台农机设施设备,为小农户及农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体提供农业产前、产中、产后服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

设备购置数量

25

100%

15

15


成本指标

设备购置成本

110万元

100%

15

15


质量指标

设备质量合格率

=100%

100%

15

15


效益指标

社会效益
指标

提供农业社会化服务

10000亩次

100%

20

20


经济效益指标

下降农民生产生活成本

100/

100%

15

15


满意度指标

指标

群众满意度

90%

100%

10

10


总分

90

90


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55183915


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

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