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2023-04-03

云阳县非公有制经济服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。引导非公有制经济代表人士健康成长,引导会员企业沿着爱国、敬业、守法的轨道健康发展;引导会员积极参加经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;负责组织非公有制经济企业和人士职称评定、评优选模、质量技术监督、出具企业产品产地证明、出国出境商务活动,并归口管理非公有制经济代表人士的基础资料;办好会办企业、事业;

(二)机构设置。

事业单位云阳县非公有制经济服务中心,为财政全额拨款的事业单位,编制5人,现实有5人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计91.74万元,支出总计91.74万元。收支较上年决算数增加91.74万元,增长100%,主要原因是按照新的核算要求,此事业单位为新增决算单位,无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计91.74万元,较上年决算数增加91.74万元,增长100%,主要原因是按照新的核算要求,此事业单位为新增决算单位,无上年数据。其中:财政拨款收入91.74万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计91.74万元,较上年决算增加91.74万元,增长100%,主要原因是按照新的核算要求,此事业单位为新增决算单位,无上年数据。其中:基本支出91.74万元,占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是主要原因是财政实行收付实现制会计准则,年终无结转结余数。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计91.74万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加91.74万元,增长100%。主要原因是按照新的核算要求,此事业单位为新增决算单位,无上年数据。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入91.74万元,较上年决算数增加91.74万元,增长100%。主要原因是按照新的核算要求,此事业单位为新增决算单位,无上年数据。较年初预算数增加8.34万元,增长10%。主要原因是调资等因素。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出91.74万元,较上年决算数增加91.74万元,增长100%。主要原因是按照新的核算要求,此事业单位为新增决算单位,无上年数据。较年初预算数增加8.34万元,增长10%。主要原因是调资等因素。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是财政实行收付实现制会计准则,年终无结转结余数。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出72.97万元,占79.5%,较年初预算数增加3.07万元,增长4.4%,主要原因是年中追加安排在职人员目标绩效奖。

(2)社会保障与就业支出11.29万元,占12.3%,较年初预算数增加4.58万元,增长68.3%,主要原因是调资导致社保基数增加。

(3)卫生健康支出3.68万元,占4%,较年初预算数增加0.25万元,增长7.3%,主要原因是调资导致医保基数增加。

(4)住房保障支出3.81万元,占4.2%,较年初预算数增加0.46万元,增长13.7%,主要原因是调资导致公积金基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.74万元。其中:人员经费80.14万元,较上年决算数增加80.14万元,增长100%,主要原因是此事业单位为新增决算单位,无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费11.60万元,较上年决算数增加11.60万元,增长100%,主要原因是此事业单位为新增决算单位,无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年度未发生“三公”经费支出

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是我单位无出国业务,未发生出国(境)费用。较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本单位2022年度未发生因公出国(境)费支出。

公务车购置费0.00万元,我单位公车改革后,无公务用车,未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元,我单位公车改革后,无公务用车,未发生公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本单位2022年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.74万元,较上年决算数增加0.74万元,增长100%,主要原因是召开的非公经济联席会。因我单位不属于具有培训资格的单位,财政未保障我单位培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是此核算单位为事业单位,不属于机关运行核算。

(三)国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,涉及资金10万元。从自评情况来看,项目总体完成情况较好。主要产出和效果:一是办好联席会,研究决定重大事项,协调解决重大问题,推进全县民营经济发展 目标;二是积极改进服务,认真受理企业反映的诉求,帮助企业解决实际困难,做到“不叫不到,随叫随到,服务周到” 目标;三是走访慰问异地商会成员及家属,当好企业的“娘家人”;四是助推优化我县营商环境,推进全县民营经济发展。

(二)绩效自评结果

云阳县2022年项目支出绩效自评明细表

项目名称:

非公经济联席会议办公室及异地商会服务中心专项经费

项目编码:

50023522T000000128341

自评总分:

92.99



项目主管部门:

020-云阳县工商业联合会

财政归口处室:

002-行财科

部门联系人:

邓茂建

联系电话:

55128816

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

100,000.00

100,000.00

100,000.00




其中:财政拨款

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

目标1:办好联席会,研究决定重大事项,协调解决重大问题,推进全县民营经济发展 目标;2:积极改进服务,认真受理企业反映的诉求,帮助企业解决实际困难,做到“不叫不到,随叫随到,服务周到” 目标;3:走访慰问异地商会成员及家属,当好企业的“娘家人”目标;4:助推优化我县营商环境,推进全县民营经济发展。


1.全年召开3次非公联席会;2.非公平台办理企业诉求143件;3.联席走访宜昌、青海异地商会6次;4.协助全县招商引资投资3亿元。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标

得分

是否核

心指标

说明

市财政局建议

平台受理企业诉求量

150

143

4.67

53.3

15

7.99




企业反馈的问题得到解决


定性

有效改善

1

0

100

10

10




企业诉求办结率

工作日

5

5

0

100

15

15




运行维护费、办公费、慰问费、培训费

万元/年

10

10

0

100

10

10




协助推进招商引资工作,带动社会投资

亿元

3

3

0

100

10

10




打造法治化、标准化、便利化的营商环境


定性

1

0

100

10

10




能持续的优化我县营商环境,推进全县民营经济发展


定性

1

0

100

10

10




企业满意率


定性

有所增加

1

0

100

10

10




六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-55128086


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