重庆市云阳县发展和改革委员会
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议;指导推进和综合协调经济体制改革、供给侧结构性改革;负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策;会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录;推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策;组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略;负责重要商品总量平衡和宏观调控。贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策,按权限制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施;负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题,非刑事案件涉案物品价格鉴定,招投标监管等;贯彻执行国防动员、人民防空和军事设施保护等政策法规;负责经济动员、交通战备、信息动员等国防动员工作的综合协调工作;负责组织协调网络信息、科技、装备、舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员工作。负责公共人民防空工程建设与管理,民用建筑修建防空地下室的审核审批和质量监督、征收防空地下室易地建设费、人民防空警报建设管理和警报试鸣及发放、开展人民防空训练演练和信息化建设、检查指导人民防空专业队伍和志愿者队伍组建及训练等人民防空建设管理和组织实施的具体工作。承担县国动办日常事务工作。
(二)机构设置
云阳县发展和改革委员会合计4个单位。1个行政单位,云阳县发展和改革委员会;1个参照公务员管理的单位,云阳县公共资源综合交易管理事务中心;2个事业单位,云阳县发展改革服务中心和云阳县政府采购中心。
云阳县发展和改革委员会内设13个内设机构:综合科、国民经济综合科、行政审批和固定资产投资科、农村经济科、社会发展科、价格科、信用科和营商环境科、工贸能源科、区域协作科、资源环境科、粮食科、国防动员科、招商科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计12919.32万元,支出总计12919.32万元。收支较上年决算数增加8107.28万元,增长168.48%,主要原因是增加云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目(衔接资金)4400.58万元、渝东北(云阳)军民一体化融合基地7000万元等项目。
2.收入情况。2023年度收入合计12919.32万元,较上年决算数增加8107.28万元,增长168.48%,主要原因是增加了云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目(衔接资金)4400.58万元、渝东北(云阳)军民一体化融合基地7000万元等项目。其中:财政拨款收入12919.32万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计12919.32万元,较上年决算数增加8107.28万元,增长168.48%,主要原因是增加了云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目(衔接资金)4400.58万元、渝东北(云阳)军民一体化融合基地7000万元等项目。其中:基本支出1463.30万元,占11.33%;项目支出11456.02万元,占88.67%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,年终无结转,结转资金财政收回后下年安排预算。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12919.32万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加8107.28万元,增长168.48%。主要原因是增加了云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目(衔接资金)4400.58万元、渝东北(云阳)军民一体化融合基地7000万元等项目。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入12919.32万元,较上年决算数增加8232.11万元,增长175.63%。主要原因是增加了云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目(衔接资金)4400.58万元、渝东北(云阳)军民一体化融合基地7000万元等项目。较年初预算数增加11450.41万元,增长779.52%。主要原因是增加了云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目(衔接资金)4400.58万元、渝东北(云阳)军民一体化融合基地7000万元等项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出12919.32万元,较上年决算数增加8232.11万元,增长175.63%。主要原因是增加了云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目(衔接资金)4400.58万元、渝东北(云阳)军民一体化融合基地7000万元等项目。较年初预算数增加11450.41万元,增长779.52%。主要原因是增加了云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目(衔接资金)4400.58万元、渝东北(云阳)军民一体化融合基地7000万元等项目。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,年终无结转,结转资金财政收回后下年安排预算。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2441.72万元,占18.90%,较年初预算数增加1328.35万元,增长119.31%,主要原因是云阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息项目(衔接资金)、渝东北(云阳)军民一体化融合基地、推动成渝地区双城经济圈建设工作经费等项目。
(2)社会保障与就业支出224.68万元,占1.74%,较年初预算数增加12.89万元,增长6.09%,主要原因是人员晋升工资调资等。
(3)卫生健康支出64.05万元,占0.50%,较年初预算数减少1.08万元,下降1.66%,主要原因是人员晋升工资调资等。
(4)节能环保支出1300.00万元,占10.06%,较年初预算数增加1300.00万元,增长100.00%,主要原因是增加了天然气长输管道安全监管技术支撑服务费等项目。
(5)城乡社区支出4000.00万元,占30.96%,较年初预算数增加4000.00万元,增长100.00%,主要原因是渝东北军民一体化融合基地项目。
(6)农林水支出4792.08万元,占37.09%,较年初预算数增加4792.08万元,增长100.00%,主要原因是增加易地扶贫搬迁融资贴息项目(衔接资金)。
(7)住房保障支出77.36万元,占0.60%,较年初预算数减少1.26万元,下降1.60%,主要原因是人员减少。
(8)粮油物资储备支出19.45万元,占0.15%,较年初预算数增加19.45万元,增长100.00%,主要原因是新增了区县级成品粮油储备及粮食仓储设施维护项目。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1463.30万元。其中:人员经费1208.43万元,较上年决算数增加34.28万元,增长2.92%,主要原因是在2022年基础上新进人员增多经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费254.87万元,较上年决算数增加84.93万元,增长49.98%,主要原因是我委承担的工作事项逐年增多职能职责,工作量的增加导致差旅费、接待会务费、办公耗材和办公用品购置等支出随之增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少124.83万元,下降100.00%,主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数减少124.83万元,下降100.00%,主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计14.83万元,较年初预算数减少15.17万元,下降50.57%,主要原因是厉行节约,严格落实三公经费支出政策。较上年支出数减少0.57万元,下降3.70%,主要原因是厉行节约,严格落实三公经费支出政策。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是没有因公出国人员。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是没有因公出国人员。
公务车购置费0.00万元,主要是本单位没有公务车购置消费。费用支出0,主要原因是本单位没有公务车购置消费。
公务车运行维护费9.85万元,主要用于市内因公出行、各项业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.15万元,下降34.33%,主要原因是厉行节约,严格落实三公经费支出政策。较上年支出数减少0.05万元,下降0.51%,主要原因是厉行节约,严格落实三公经费支出政策。
公务接待费4.98万元,主要用于接待接待接待市发改委督导工作、其他市外和市内区县发改委等到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.02万元,下降64.43%,主要原因是厉行节约,严格落实三公经费支出政策。较上年支出数减少0.52万元,下降9.45%,主要原因是厉行节约,严格落实三公经费支出政策。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待35批次623人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费79.86元,车均购置费0万元,车均维护费2.46万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.85万元,较上年决算数减少4.21万元,下降52.23%,主要原因是厉行节约,严格控制会务费支出。本年度培训费支出7.90万元,较上年决算数增加4.21万元,增长114.09%,主要原因是重大项目调度、营商环境、区域协作等重点工作培训会增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出183.76万元,机关运行经费主要用于开支用于开支办公费22.15万元,差旅费43.44万元,培训费6.85万元,印刷费5.61万元,手续费0.07万元,水费0.2万元,电费4.7万元,邮电费19.11万元,工会经费30.46万元,福利费5.33万元,劳务费21.18万元,公务用车运行维护费9.85万元,其他交通费40.71万元,其他商品和服务支出27.74万元。机关运行经费较上年支出数增加57.93万元,增长46.04%,主要原因是本年到市发改委对接工作次数较多差旅费支出增多和办公费增多。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金11547.54万元。
部门整体绩效自评表样
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
状态:绩效审核已审 | ||||||||||||||
项目名称: |
云阳县发展和改革委员会整体监控 |
项目编码: |
50023500023P000038 |
自评总分: |
99.80 |
|
| |||||||
项目主管部门: |
201-云阳县发展和改革委员会 |
财政归口处室: |
005-经建科 |
部门联系人: |
任琳琳 |
联系 电话: |
15178956566 | |||||||
资金情况 | ||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
年度总金额 |
|
75,858,864.47 |
131,527,964.52 |
128,947,473.52 |
|
|
| |||||||
其中:财政拨款 |
|
75,858,864.47 |
131,527,964.52 |
128,947,473.52 |
98.03 |
10.00 |
9.80 | |||||||
一般公共预算 |
|
75,858,864.47 |
131,527,964.52 |
128,947,473.52 |
98.03 |
|
| |||||||
绩效目标 | ||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2023年,一是稳宏观经济大盘。加强经济运行调度,持续抓好月度监测、季度分析的年度计划实施动态跟踪监测机制,加强调查研究,进一步发挥参谋助手作用。二是促区域协同发展。深入推动成渝地区双城经济圈、万达开、万开云发展建设,力争渝北对口协调考核名列全市前列。三是抓项目投资放量。编制重大项目三年滚动规划、深化1+7+9重大项目调度机制、积极向上争取中央预算额投资资金,力争中央预算内投资7亿元、全年固定资产投资350亿元。四是助实体经济运行。健全民营经济工作机制,推动市场主体扩量提质,深入推进助企纾困解难,深化云上营商政策通建设,持续保持组内第1的目标,并提升在全市名次。 五是推发展成果共享。加强粮食考核与储粮监管工作,统筹推进公共服务基础设施建设,做好以工代赈专项、农业农村基础设施领域、重点工程领域的以工代赈考核工作,力争在全市做出示范。 |
|
全年分阶段、分步骤细化落实,研究出台云阳县推动成渝地区双城经济圈、推动渝东北三峡库区城镇群建设、推动万开云同城化发展2023年工作要点。扩大渝北对口帮扶成效,进一步加强产业协同和科技协作、助推乡村振兴、推动建立横向生态补偿机制。全面深化江苏对口支援工作,进一步完善体制机制、加深互动交流、做大产业合作。统筹推进区域协调发展,着力推动“一心两级三片”空间格局加速形成,加快城市核心区提档升级,全力推进“三环三高三大片”建设,着力推进“双五十”城市建设,加快公园城市建设,系统推进“五城同建”。 | ||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
编制特色小镇建设方案数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
| ||||
成品粮油储备数量 |
吨 |
≥ |
950 |
950 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
| ||||
价格监测报表数 |
份 |
≥ |
35 |
35 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
| ||||
建设云上营商政策通平台 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
| ||||
年度方案编制、项目实施方案编制、评审、项目监管等 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
| ||||
召开万开云同城化区县联席会议、专题会 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
| ||||
重大项目建设专题调度 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
| ||||
监测数据完整率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
| ||||
验收合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
| ||||
完成及时率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
| ||||
固定资产投资增长率 |
% |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||
提升我县经济社会发展水平,地区生产总值年均增速 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||
全县人民满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||||
我单位对2023年重大项目前期经费项目可研审查开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金97.9万元,评价得分100分,评价等次为优,该项目绩效完成情况整体较好。评价结果如下:
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
状态:业务审核已审 | ||||||||||||
项目名称: |
2023年重大项目前期经费--项目可研审查 |
项目编码: |
50023524T000003895440 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||||
项目主管部门: |
201-云阳县发展和改革委员会 |
财政归口处室: |
005-经建科 |
部门联系人: |
于曦 |
联系 电话: |
13996578008 | |||||
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
979,000.00 |
979,000.00 |
|
|
| ||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
979,000.00 |
979,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
一般公共预算 |
0.00 |
979,000.00 |
979,000.00 |
100 |
|
| ||||||
绩效目标 | ||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
1.预计2023年度审批可研300余个,完成重点项目的可研审查;2.形成有效储备项目600个以上、总投资1800亿元以上的滚动项目库;3.编制2023年重点项目的投融资平衡方案。 |
1.预计2023年度审批可研300余个,完成重点项目的可研审查;2.形成有效储备项目600个以上、总投资1800亿元以上的滚动项目库;3.编制2023年重点项目的投融资平衡方案。 |
1.2023年度审批可研300余个,完成重点项目的可研审查;2.形成有效储备项目600个以上、总投资1800亿元以上的滚动项目库;3.编制2023年重点项目的投融资平衡方案。 | ||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
审批可研数量 |
个 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| ||
项目储备数量 |
个 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| ||
重点项目投融资平衡方案 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| ||
储备项目资金平衡率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
重点项目开工率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
| ||
重点项目投融资平衡率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| ||
(二)部门绩效评价情况
部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
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地方政府网站
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