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2023-04-03

云阳县妇女联合会

2022年度部门决算情况说明



一、单位基本情况

(一)职能职责。一是坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义发展道路,切实增强妇联工作的政治性、先进性、群众性,汇聚全县广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。二是加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。三是依法依章程独立自主开展工作。按照县委和重庆市妇联的要求,指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。四是团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女“半边天”作用转化为促进经济社会发展的强大力量。五是突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策的制定,帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。六是拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,重点加强对乡镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖和工作覆盖,加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。七是积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。八是研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题,及时为县委、县政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。协助党委管理下级妇联干部。九是负责云阳县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。十是承办县委、县政府,市妇联,市妇儿工委办及县妇儿工委交办的其他工作。

(二)机构设置。云阳县妇联是中共云阳县委和重庆市妇联领导的全县各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。机关设综合办公室(发展部)、维权部(信访办)2个内设机构。

(三)单位构成。县妇联下设1个全额拨款事业单位——云阳县妇女儿童服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2022年度收入总计268.99万元,支出总计268.99万元。收支较上年决算数减少10.14万元,减少3.63%,主要原因是一是收入减少;二是结转和结余减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余

2.收入情况。本部门2022年度本年收入合计268.99万元,较上年决算减少10.14万元,减少3.63%,主要原因基本支出减少。其中:财政拨款收入268.99万元,占100.00%。

3.支出情况。本部门2022年度本年支出合计268.99万元,较上年决算数减少16万元,减少5.61%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出183.36万元,占68.17%;项目支出85.62万元,占31.83%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计268.99万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少10.14万元,下降3.63%。主要原因是财政拨款减少,压缩经费开支等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入268.99万元,较上年决算数减少10.14万元,下降3.63%。主要原因是财政拨款减少

2.支出情况。本部门2022年度本年支出合计268.99万元,较上年决算数减少16万元,减少5.61%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出183.36万元,占68.17%;项目支出85.62万元,占31.83%。

3.比较情况。本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出218.23万元,占81.13%,较年初预算数下降13.79万元,下降5.9%,主要原因是按照单位实际情况使用。

(2)社会保障与就业支出35.79万元,占13.33%,较年初预算数增加2.6万元,增长1.15%,主要原因是按照单位实际情况使用。

(3)医疗卫生与计划生育支出7.12万元,占2.65%,较年初预算数减少0.71万元,增长4.56%,主要原因是按照单位实际情况使用。

(4)住房保障支出7.84万元,占2.91%,较年初预算数增加1.12万元,增长16.7%,主要原因是按照单位实际情况使用。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出183.37万元。其中:人员经费161.02万元,较上年决算数增加1.96万元,增加1.31%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费22.34万元,较上年决算数减少6.73万元,减少23.47 %,主要原因是办公费、会议费、培训费、福利费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、通信费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计0.03万元,较年初预算数减少1.17万元,下降97.5%,主要原因是公务接待减少,相关费用减少。较上年支出数增加0.03万元,支出和上年基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.03万元,费用支出较年初预算数减少1.17万元,下降97.5%,主要原因是严格按照中央八项规定缩减开支。较上年支出数增加0.03万元,增长0%,和上年基本持平。

2022年度本部门无因公出国(境)、公务车购置费、公务车运行未维护费。

)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次8人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费41.50元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出16.17万元,较上年决算数增加16.17万元,增长%,主要原因是2022年举办了群团组织换届,会议费增加。本年度培训费支出3.43万元,较上年决算数增加3.43万元,增长%,主要原因是2022年举办了群团组织换,培训费增加

(二)机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出22.34万元,比2021年度减少6.73万元,降低23.47 %,主要原因是减少相关费用。比年初预算数减少11.81万元,降低34.59%,主要原因是减少相关费用支出。机关运动经费主要保障单位运行用于购买货物或服务的资金。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元。   

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

     根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体绩效和1个项目开展了绩效自评,涉及资金272.07万元。从自评情况来看,根据年初设定的绩效目标,按照预计目标完成。其中项目全年预算数为73万元,执行数为44.3万元,完成预算的60.68%。主要是由于疫情导致部分项目无法实施。主要产出和效果:1.规范化妇女之家建设绩效目标:夯实基层基础,打通服务妇女群众“最后一公里”,在全县完成27个规范化妇女之家建设,规范化合格率达95%,规范化妇女之间建设完成率100%。2.助力巴渝巾帼发展绩效目标:举办巾帼致富带头人培训1场次,培训女性带头人不少于50余人;妇女卫生习惯宣讲1场次,参与妇女不少于50余人;开展巾帼创业创新培训1场次,培训女创客、女大学生、失业妇女等不少于50余人。3.家风家教创新实践基地绩效目标:打造家风家教创新实践基地0个,每个基地开展活动不少于4场次,服务人数不少于210人次。4.绿色家庭创建项目绩效目标:评选县级绿色家庭不少于100户,开展绿色家庭创建活动不少于5场次,参与人数不少于530人。5.妇女儿童维权站建设目标绩效:建设1个维权站,每个站点开展法制宣传5场次,惠及妇女儿童1000人次,示范点维权服务满意度达85%。

    (二)绩效自评结果。整体绩效表见附件。

    1.绩效目标自评表。


2022年度二级项目绩效自评表
状态:业务审核已审
项目名称: 妇女儿童事业发展专项资金 项目编码: 50023522T000002060567 自评总分: 100.00

项目主管部门: 023-云阳县妇女联合会 财政归口处室: 002-行财科 部门联系人: 余江 联系电话: 55128053
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 730,000.00  442,885.00  442,885.00 


其中:财政拨款 730,000.00  442,885.00  442,885.00  100 10.00 10.00 
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
1.增强妇女群众法治观念和法治意识,有效维护妇女儿童合法权益。
2.引导广大家庭建设好家庭、韩阳好家教、传承好家风。
1.增强妇女群众法治观念和法治意识,有效维护妇女儿童合法权益。
2.引导广大家庭建设好家庭、韩阳好家教、传承好家风。
1.规范化妇女之家建设绩效目标:夯实基层基础,打通服务妇女群众“最后一公里”,在全县完成27个规范化妇女之家建设,规范化合格率达95%,规范化妇女之间建设完成率100%。
2.儿童友好社区绩效目标:在全县创建6个儿童友好社区,每个社区开展服务儿童公益活动不少于10场次。
3.助力巴渝巾帼发展绩效目标:举办巾帼致富带头人培训1场次,培训女性带头人不少于50余人;妇女卫生习惯宣讲1场次,参与妇女不少于50余人;开展巾帼创业创新培训1场次,培训女创客、女大学生、失业妇女等不少于50余人。
4.家风家教创新实践基地绩效目标:打造家风家教创新实践基地0个,每个基地开展活动不少于4场次,服务人数不少于210人次。
5.绿色家庭创建项目绩效目标:评选县级绿色家庭不少于100户,开展绿色家庭创建活动不少于5场次,参与人数不少于530人。
6.妇女儿童维权站建设目标绩效:建设1个维权站,每个站点开展法制宣传5场次,惠及妇女儿童1000人次,示范点维权服务满意度达85%。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
妇女之家建设完成 % 100 100 0 100 30 30


项目预算控制数 万元 44.29 44.29 0 100 20 20


法止宣传惠及 人/次 10000 10000 0 100 20 20


有效维护妇女儿童合法权益
定性 有效改善 1 0 100 10 10


维权服务 % 95 95 0 100 10 10


2.绩效自评报告或案例。

无。

    3.关于绩效自评结果的说明。

本年度完成绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55128053



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