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2023-04-03

    云阳县妇女联合会2021年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。一是坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义发展道路,切实增强妇联工作的政治性、先进性、群众性,汇聚全县广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。二是加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。三是依法依章程独立自主开展工作。按照县委和重庆市妇联的要求,指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。四是团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女“半边天”作用转化为促进经济社会发展的强大力量。五是突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策的制定,帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。六是拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,重点加强对乡镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖和工作覆盖,加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。七是积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。八是研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题,及时为县委、县政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。协助党委管理下级妇联干部。九是负责云阳县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。十是承办县委、县政府,市妇联,市妇儿工委办及县妇儿工委交办的其他工作。

(二)机构设置。云阳县妇联是中共云阳县委和重庆市妇联领导的全县各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。机关设综合办公室(发展部)、维权部(信访办)2个内设机构。

(三)单位构成。县妇联下设1个全额拨款事业单位——云阳县妇女儿童服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2021年度收入总计284.99万元,支出总计284.99万元。收支较上年决算数减少52.18万元,减少15.48%,主要原因是一是收入减少;二是结转和结余减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余

    2.收入情况。本部门2021年度本年收入合计279.13万元,较上年决算减少11.98万元,减少4.11%,主要原因基本支出减少。其中:财政拨款收入279.13万元,占100.00%;年初结转结余5.86万元。

    3.支出情况。本部门2021年度本年支出合计284.99万元,较上年决算数减少46.32万元,减少13.98%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出179.66万元,占63.34%;项目支出105.33万元,占36.66%。

4.2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少5.86万元,下降100%,主要原因是县财政年末收回结余资金于下一年度统一安排,本年度不做结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计284.99万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少52.18万元,下降15.48%。主要原因是财政拨款减少压缩经费开支等

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况2021年度一般公共预算财政拨款收入279.13万元,较上年决算数减少11.98万元,下降4.11%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加9.55万元,增长3.54%。主要原因是财政拨款增加。此外,年初财政拨款结转和结余5.86万元。

2.支出情况。本部门2021年度本年支出合计284.99万元,较上年决算数减少46.32万元,减少13.98%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出179.66万元,占63.04%;项目支出105.33万元,占36.96%。较年初预算数增加15.41万元,上升5.71%。主要原因是按照单位实际情况使用。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少5.86万元,下降100%,主要原因是县财政年末收回结余资金于下一年度统一安排,本年度不做结转

4.比较情况。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出244.4万元,占85.58%,较年初预算数增加11.85万元,上升5.09%,主要原因是按照单位实际情况使用。

  (2)社会保障与就业支出25.23万元,占8.89%,较年初预算数增加2.6万元,增长1.15%,主要原因是按照单位实际情况使用。

  (3)医疗卫生与计划生育支出8.03万元,占2.82%,较年初预算数增加0.35万元,增长4.56%,主要原因是按照单位实际情况使用。

  (4)住房保障支出7.33万元,占2.57%,较年初预算数增加0.61万元,增长9.07%,主要原因是按照单位实际情况使用。

)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出179.66万元。其中:人员经费149.06万元,较上年决算数减少3.49万元,减少2.29%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费28.68万元,较上年决算数增加9.19万元,增加47.15%,主要原因是办公费、会议费、培训费、福利费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、通信费等

)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

)国有资本经营预算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.1万元,较年初预算数减少0.6万元,下降85.71%,主要原因是遵守八项规定,奉行节约原则。较上年支出数减少0.02万元,下降16.7%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,没有因公出国出境情况发生,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年持平,较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,主要原因是我单位未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是.我单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元,主要原因是我单位无公务用车,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。

公务接待费0.1万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少0.6万元,下降85.71%,主要原因是遵守八项规定,奉行节约原则。较上年支出数减少0.02万元,下降16.7%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次12人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费100元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.9万元,较上年决算数减少7.71万元,增长72.67%,主要原因是疫情减少了会议本年度培训费支出0.94万元,较上年决算数减少30.06万元,减少96.97%,主要原因是疫情减少了培训

)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出30.6万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费印刷费、邮电费、物管费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加11.11万元,增加57%,主要原因办公费、会议费、培训费、福利费等费用增加

)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我会对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金30万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年妇女儿童发展资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目按照预计目标完成。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1.全县各级妇联组织开展“思想政治引领第一课”“百千万巾帼大宣讲”等宣传宣讲活动40余场次。2.联合开展了群团组织庆祝中国共产党成立100周年宣传教育活动,团结凝聚广大群众,为庆祝中国共产党成立100周年营造了浓厚的氛围。开展云阳县纪念“三八”国际妇女节111周年党建知识竞赛。3. 加强“三八”系列先进典型的培育培树,推荐国家税务总局重庆市云阳县税务局第一税务所荣获全国三八红旗集体,周玉兰、侯静荣获重庆市三八红旗手。4.召开云阳县“美丽家园 巴渝巾帼行动”城乡人居环境整治现场推进会,通过表彰、观摩、宣讲,有效引导广大农村妇女及家庭做好家庭环境卫生。开展云阳县妇联系统2021年金秋节“双学双比”活动,充分展示了妇女同胞“学文化、学技术、比成绩、比贡献”的巾帼风采。举办巾帼致富带头人培训班3期。5. 在高阳镇、人和街道建成市级家风家教示范基地2个,开展“弘扬家庭美德 树立良好家风”主题宣传展示活动8场次,引导广大妇女群众建设好家庭,涵养好家教,传承好家风。开展文明行为进家庭宣讲活动,引导广大妇女和家庭讲文明话、做文明事,争当文明市民,共同为文明城市创建贡献巾帼力量。开展以“文明家庭”为主题的志愿服务宣传活动,广泛普及《重庆市文明行为促进条例》。深入落实清风常伴廉洁齐家“七个一”,征集廉洁文化宣讲志愿者50名,征集廉洁文化作品10件,原创快板《为了爱,请廉洁》,家庭助廉宣传深入广大干部家庭。6.常态化开展声乐、化妆、书法、茶艺培训,400余名机关女性参训,有效提升了机关女性的综合素质。

云阳县项目支出绩效自评表

( 2021年度)

项目名称

2021妇女儿童发展资金

主管部门

云阳县妇女联合会

实施单位

县妇联、县妇女儿童服务中心

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

30

100

100%

96.9

其中:当年财政拨款

30

30

30

100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

妇女儿童事业发展资金是用于服务全县妇女儿童发展的专项资金,重点用于基层妇联组织建设、服务妇女儿童,维护妇女、儿童合法权益,其中包括:

一、妇女思想政治宣传教育:1.围绕市妇联三大行动(乡村振兴巴渝巾帼行动、城市提升巴渝巾帼行动、创业创新巴渝巾帼行动),着手家庭建设、人居环境整治、巾帼大讲堂等方面以讲座、情景剧、组织巾帼志愿者入户等多种形式开展宣传教育;2.围绕妇女健康、维权等方面进行教育宣传:在乡镇、街道通过院坝会、讲座、发放宣传资料的形式,围绕千万妇女大学法、幸福课堂进村社等主题向妇女群众宣传维权、法治方面的知识。

二、开展关爱妇女健康方面工作:1.慰问关爱“两癌”患病妇女,举办慰问金发放仪式,对患病妇女开展团体心理辅导;2.联合卫生系统开展婚前医学检查,提早预防治疗,促进优生优育;3.组织我县5辆“母亲健康快车”,为乡镇、街道妇女儿童义诊并宣传健康相关知识。

三、开展妇女儿童维权保障工作:利用成立的心理咨询站为妇女儿童提供维权、心理咨询等方面的服务;组织开展心理咨询培训班,提升全县从事维权工作干部的专业能力水平,为妇女儿童提供高质量服务。

四、开展社区教育活动:通过开展社区教育活动,提升社区居民素质,促进城市提升。                                                                                                                                                                      

五、妇女儿童活动中心运营管理:开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动;利用活动中心资源开展各类教育、培训、咨询、交流等活动。

六、妇女儿童发展规划终期评估部署推进会、迎检会及总结会:为部署、推进、总结全县的妇联工作,迎接2021年国务院妇女儿童终期评估检查,进行相应的工作布置,完善设施设备,召开会议,推进各级妇联组织工作进度,解决各级妇联组织在工作中遇到的困难。

七、新媒体宣传:为加大对本单位宣传力度和网络安全的维护,落实意识形态责任,对云阳女性微信公众号等网上服务阵地进行日常运营维护。

1.全县各级妇联组织开展“思想政治引领第一课”“百千万巾帼大宣讲”等宣传宣讲活动40余场次。

2.联合开展了群团组织庆祝中国共产党成立100周年宣传教育活动,团结凝聚广大群众,为庆祝中国共产党成立100周年营造了浓厚的氛围。开展云阳县纪念“三八”国际妇女节111周年党建知识竞赛。

3.加强“三八”系列先进典型的培育培树,推荐国家税务总局重庆市云阳县税务局第一税务所荣获全国三八红旗集体,周玉兰、侯静荣获重庆市三八红旗手。

4.召开云阳县“美丽家园 巴渝巾帼行动”城乡人居环境整治现场推进会,通过表彰、观摩、宣讲,有效引导广大农村妇女及家庭做好家庭环境卫生。开展云阳县妇联系统2021年金秋节“双学双比”活动,充分展示了妇女同胞“学文化、学技术、比成绩、比贡献”的巾帼风采。举办巾帼致富带头人培训班3期。

5.在高阳镇、人和街道建成市级家风家教示范基地2个,开展“弘扬家庭美德 树立良好家风”主题宣传展示活动8场次,引导广大妇女群众建设好家庭,涵养好家教,传承好家风。开展文明行为进家庭宣讲活动,引导广大妇女和家庭讲文明话、做文明事,争当文明市民,共同为文明城市创建贡献巾帼力量。开展以“文明家庭”为主题的志愿服务宣传活动,广泛普及《重庆市文明行为促进条例》。深入落实清风常伴廉洁齐家“七个一”,征集廉洁文化宣讲志愿者50名,征集廉洁文化作品10件,原创快板《为了爱,请廉洁》,家庭助廉宣传深入广大干部家庭。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

女性素质培训人数

150

150

6.7

6.7


服务妇女儿童人数

10000人人10000

10000

5.7

5.7


母亲健康快车义诊人数

500

500

8.7

8.7


宣传资料发放

10000

10000

6.7

6.7


质量指标

促进妇女的身心健康,落实妇女儿童权益,促进家庭和睦,增强人民群众向往的美好生活的信心和能力。

长期

长期

6.7

6.7


时效指标

项目持续时间

2020

2020

6.7

6.7


成本指标

项目预算控制数

30万元

30万元

6.7

6.7


效益指标

经济效益

指标

指标1






社会效益

指标

指标1提高妇女群众素质

达标

达标

9

9


生态效益

指标

指标1






可持续影响指标

指标1不断维护妇女儿童的权益

长期

长期

20

20


满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:妇女儿童对妇联工作开展的满意度

80%

80%

5

5


指标2:妇女群众获得感、幸福感、安全感

80%

80%

5

5


总分

96.9

96.9


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55129556

主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

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