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2023-04-03

   

重庆市云阳县残疾人联合会

2021年度县级部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。云阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,具有代表、服务、管理的职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

   (二)机构设置。云阳县残联机关设办公室,宣教就业科、信访维权科3个内设机构;下设1个直属事业单位,云阳县残疾人服务中心。

(二)单位构成。云阳县残疾人联合会是全县各类残疾人在县委领导下的群众团体,内设3个职能科室,人员编制6人,其中:残疾人联合会行政编制5人,事业编制1人,实有人员6人;1个直属事业单位,云阳县残疾人服务中心,事业编制5人,实有人员5人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,726.57万元,支出总计1,726.57万元。收支较上年决算数增加118.41万元、增长7.36%,主要原因是我会新招录2名工作人员(含1名事业单位人员),人员经费和公用经费等相关费用增加

2.收入情况。2021年度收入合计1,292.19万元,较上年决算数减少221.34万元,减少14.62%,主要原因是2021年中央和市级残疾人事业发展专项资金较上年度减少201.5万元,减少19.28%

其中:财政拨款收入1,292.19万元,占100.00%。此外,年初结转和结余434.37万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,726.57万元,较上年决算数增加552.78万元,增加47.09%,主要原因:一是我会新招录2名工作人员(含1名事业人员),人员经费和公用经费相关经费支出增加。二2020年部分项目完成因跨年度等情况未能及时支出,项目结余结转资金在2021年集中完成支付。其中:基本支出233.62万元,占13.53%;项目支出1,492.94万元,占86.47%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少434.37万元,主要原因:一2021年我单位加快推进项目实施进度,及时完成验收和支付。二是2021年度末少部分未使用完的资金,县财政按照收付实现制已收回

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计1,726.56万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加118.41万元,增长7.36%。主要原因是我会新招录2名工作人员(含1名事业人员),人员经费和公用经费等相关费用收入支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,114.19万元,较上年决算数减少298.34万元,减少21.12%,主要原因是2021年中央和市级残疾人事业发展专项资金较上年度减少201.5万元,减少19.28%。此外,年初结转和结余434.37万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,548.57万元,较上年决算数增加475.78万元,增加44.34%。主要原因:一是新招录2名工作人员(含1名事业人员),人员经费和公用经费相关经费支出增加。二2020年部分项目完成因跨年度等情况未能及时支出,上年度项目结余结转资金在2021年全部完成支付

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少434.37万元,减少100%,主要原因:一2021年我单位加快推进项目实施进度,及时完成验收和支付。二是2021年度末少部分未使用完的资金,县财政按照收付实现制已收回

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)社会保障与就业支出1,529.46万元,占88.58%,较年初预算数增加371.01万元,上升32.03%。主要原因:一是我会新招录2名工作人员(含1名事业人员),相关支出增加。二是中央和市级残疾人事业发展资金年中下达增加,项目支出相应增加,如0-6岁残疾儿童康复救助,困难重度残疾人家庭无障碍改造,残疾人职业技能培训等项目较上年度支出增加。

(2)卫生健康支出10.22万元,占0.59%,较年初预算数增加0.89万元,上升9.54%,主要原因是我会新招录2名工作人员(含1名事业人员),相关支出增加。

(3)住房保障支出8.88万元,占0.51%,较年初预算数增加1.13万元,上升14.58%,主要原因是我会新招录2名工作人员(含1名事业人员),相关支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出233.62万元。其中:人员经费187.54,较上年决算数减少1.23万元,减少0.65%,主要原因是将部分人员经费列支公用经费。公用经费46.09,较上年决算数增加11.06万元,上升31.57%,主要原因是我会新招录2名工作人员(含1名事业单位人员),人员经费和公用经费等相关费用增加。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入178万元,较上年决算数增加77万元,上升76.24%,主要原因是中央彩票公益金实施项目0-6岁残疾儿童康复救助人数增加。本年支出178万元,较上年决算数增加77万元,上升76.24%,主要原因是中央彩票公益金实施项目0-6岁残疾儿童康复救助人数增加,支出相应增加

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年我单位未发生该项支出,无相关经费支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计0.97万元,较上年决算数减少0.1万元,减少9.34%,较年初预算数减少5.03万元,下降83.83%,主要原因是:1.认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。2.严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。3.是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

    (二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费0.81万元,主要用于市内因公出行、下乡业务督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少4.19万元,下降83.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。该项支出与上年持平。

公务接待费0.16万元,主要用于接待检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.84万元,下降84.0%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。该项支出与上年持平。

    2021年我单位未发生因公出国(境)事项和公务用车购置事项,无相关经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次56人,其中:2021年本部门人均接待费28.57元,车均维护费0.81万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出46.08万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费等方面2021年未产生会议费事项支出。机关运行经费较上年决算数增加11.06万元,上升31.57%,主要原因是我会新招录2名工作人员(含1名事业单位人员),人员经费和公用经费等相关费用增加。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出53.73万元,较上年决算数减少59.06万元,减少52.16%,主要原因是上年度决算将部分专项业务培训费列入培训费中2021年按照业务性质列入项目支出

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,应急保障用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对12个项目开展了绩效自评,都是以填报目标自评表形式开展自评,涉及金额1492.94万元,从评价情况来看,大部分项目的预算执行率达到了100%,并且不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。    接下来我单位将继续按照预算绩效管理的相关规定,以绩效目标实现为导向,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”,“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

残疾人城乡居民合作医疗

主管部门


实施单位

县残联

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额


158.42

158.42万元

10

100

10

其中:当年财政拨款


158.42

158.42万元

100

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为普通残疾人(三、四级)提供城乡居民合作医疗保险缴费补贴。

为11316名普通残疾人(三、四级)提供城乡居民合作医疗保险缴费补贴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

11316名普通残疾人(三、四级)提供城乡居民合作医疗保险缴费补贴。

11316

11316

10

10


质量指标

提高残疾人参保率,达到100%。

100

100

20

20


时效指标

项目完成时限

202112月底前

2021年12月底前

10

10


成本指标

所需资金

158.42万元

158.42万元

10

10


效益指标

社会效益

提高残疾人参保率,残疾人医保缴费补贴全覆盖。

全面完成

全面完成

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人及亲友满意度≥98%

98

97.5

10

9.6

缴费补贴需逐年提标。

总分

100

99.6


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:55128535


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