为进一步加强审计整改工作督促检查,坚持做好审计整改“下半篇文章”,近日,云阳县审计局组建4个检查组,对2023年度市级预算执行审计查出问题整改落实情况开展现场检查,督促审计整改工作落地见效。
一是精心组织,突出检查重点。组织整改、财政、企事业和投资等职能科室,针对审计查出问题整改清单涉及的审计项目类型合理配置小组成员,确保整改研判和问题发现的专业性与精准度。细化制定检查方案,要求严格对照审计问题清单,重点关注主体责任履行、问题整改进度、佐证资料规范性和真实性等方面,及时揭露整改推进过程中存在的疑难杂症。
二是细心核查,督促真改实改。通过座谈交流、查阅资料、实地核查等方式逐项核实整改结果,坚持从严从实,核查问题整改情况,着力揭示整改不力、敷衍整改、虚假整改等问题。对整改责任单位,重点检查问题整改完成情况,是否按期序时推进、是否符合整改要求以及问题是否复发再发等;对行业主管部门,重点检查开展统筹调度、督促指导、核查检查情况,是否推动举一反三、建章立制实现抓本治源、整改长效。
三是专心研判,疏通难点堵点。综合考虑问题性质、历史原因和现实情况等因素,督促整改责任单位进一步优化整改方案,采取有力举措加快推进问题解决。在听取整改责任单位进展情况说明的基础上,结合现场检查情况,逐项梳理问题整改过程中存在的困难和需要予以关注的重难点,形成“一问题一清单”,及时提请县领导统筹协调,强化部门协同联动,有效形成整改合力。
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