云阳县普安乡人民政府
2024年预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1. 主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。
2. 主要负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。
3. 主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责。
4. 主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。
5. 主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6. 主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
7. 主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。
8. 主要负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,食品药品监督管理,应急管理等职责。
9. 集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。
(二)单位构成。
本乡设置内设机构9个。分别为:党政办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
按照《云阳县优化完善乡镇机构设置的实施方案》,普安乡设置事业站所五个。即:将农业服务中心、畜牧兽医站整合设置为农业服务中心。保留文化服务中心。将社会保障服务所调整设置为劳动就业和社会保障服务所。设置退役军人服务站。设置综合行政执法大队。
二、收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数5016.57万元,其中:一般公共预算拨款3948.57万元,政府性基金预算拨款1068万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加3689.99万元,主要是今年年初预算将上年结转金额纳入预算范围,同时今年下达项目经费增多,年初预算数增加。
(二)支出预算:2024年年初预算数5016.57万元,其中:一般公共服务支出560.42万元,公共安全支出2.55万元,文化旅游体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出355.77万元,卫生健康支出28.93万元,节能环保支出2092万元,城乡社区支出2.38万元,农林水支出1922.77万元,自然资源海洋气象等支出9.42万元,住房保障支出33.42万元,灾害防治及应急管理支出3.9万元;支出较去年增加3689.99万元,主要是基本支出减少11.41万元,项目支出增加3701.4万元。
三、预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3948.57万元,一般公共预算财政拨款支出3948.57万元,比2023年增加2639.62万元。其中:基本支出522.67万元,比2023年减少11.41万元,主要原因是人员调出,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费相应减少,同时按照“过紧日子”要求,压缩运转经费,因此基本支出减少;项目支出3425.9万元,比2023年增加2651.03万元,主要原因是上年结转项目较多,包含2023年重点流域水环境综合治理项目、修缮办公楼项目等,因此项目支出增加。
2024年政府性基金预算收入1068万元,政府性基金预算支出1068万元,比2023年增加1050.36万元,主要原因是上年结转项目较多,包含2023年三峡后续移民项目马安安置区环境整治以及佛手美丽家园项目等,因此项目支出增加。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算6.5万元,比2023年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年无变动;公务接待费0万元,与2023年无变动;公务用车运行维护费6.5万元,比2023年减少0.5万元,主要原因是节约公务用车开支;公务用车购置费0万元,与2023年比无变动。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费138.87万元,比上年减少10.53万元,主要原因为贯彻执行“过紧日子”政策;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3948.57万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:范静 联系方式:023-55476328
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