云阳县南溪镇人民政府
关于2023年预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
本镇设置办事机构10个。分别为:党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
1.党政办公室:主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。
2.党群工作办公室:主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。
3.人民代表大会办公室:主要负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。
4.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子):主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责。
5.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。
6.平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
7.规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
8.财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。
9.应急管理办公室:主要负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,食品药品监督管理,应急管理等职责。
10.综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。
(二)单位构成。
南溪镇置事业站所6个。即:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心。
二、收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数8328.78万元,其中:一般公共预算拨款6246.24万元,政府性基金预算拨款2082.55万元,无国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等;收入较去年增加3357.77万元,主要是一般公共预算拨款增加1425.23万元,政府性基金预算拨款增加1932.55万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数8328.78万元,其中:一般公共服务支出1356.14万元,公共安全支出7.66万元,教育支出2.87万元,文化旅游体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出3544.91万元,卫生健康支出157.31万元,节能环保支出72.74万元,城乡社区支出372.55万元,农林水支出2597.06万元,交通运输支出100.75万元,住房保障支出85.86万元,灾害防治及应急管理支出5.93万元,其他支出20万元;支出较去年增加3357.77万元,主要是基本支出增加191.31万元,项目支出增加3166.46万元。
三、预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入6246.24万元,一般公共预算财政拨款支出6246.24万元,比2022年增加1425.23万元。其中:基本支出1595.99万元,比2022年增加191.31万元,主要原因是6个事业单位的运行经费中的定额部分统一预算到政府机关一起开支和人员工资调标、人员调整,主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4650.24万元,比2022年增加1233.91万元,主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出增加,主要用于社会困难群众救助、人居环境整治、城乡社区运行管理及卫生维护、农村公路建设等工作。
2023年政府性基金预算收入2082.55万元,政府性基金预算支出2082.55万元,比2022年增加1932.55万元,主要原因是城乡社区支出、农林水支出、其他支出增加,主要用于场镇运行及基础设施完善、社区养老服务中心建设等项目。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算16.85万元,比2022年增加2万元。其中:公务接待费3.85元,与2022年一致;公务用车运行维护费13万元,比2022年增加2万元,主要原因是去年部分油费未及时报账。无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费394.23万元,比上年增加85.18万元,主要原因为将6个事业单位的运行经费中的定额部分统一预算到政府机关一起开支;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。我单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元,其中一般公共预算拨款政府采购2万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款4650.24万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 2辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(单位预算公开联系人:秦美娟 联系方式:023-55752518)
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