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2023-03-24

云阳县巴阳镇人民政府2025年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

在镇党委统一领导下,承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作,牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、污染防治、水资源节约保护、环境整治、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁、危房改造、辖区基础设施建设管理维护等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作,督促落实审计问题整改等工作职责。

民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

(二)单位构成

2024年机构改革,现巴阳镇人民政府内设5个办公室,即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数5796.8万元,其中:一般公共预算拨款5793.52万元,政府性基金预算拨款3.28万元;收入较去年增加1806.02万元,主要原因农村综合改革示范试点补助项目下达云阳县巴阳镇农文旅融合示范项目、云阳县巴阳镇古红桔种质资源保护与高效利用项目等18个项目共计2812.5万元,但2025年政府性基金性项目暂未下达,政府性基金预算拨款比2024年减少1414.6万元。

(二)支出预算2025年年初预算数5796.8万元,其中:一般公共服务支出594.27万元,公共安全支出2.55万元,社会保障和就业支出770.65万元,卫生健康支出37.43万元,住房保障支出45.76万元,农林水支出4173.94万元等;支出较去年增加1806.02万元,主要原因农村综合改革示范试点补助项目下达云阳县巴阳镇农文旅融合示范项目、云阳县巴阳镇古红桔种质资源保护与高效利用项目等18个项目共计2812.5万元,但2025年政府性基金性项目暂未下达,政府性基金预算拨款比2024年减少1414.6万元。

三、预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5793.52万元,一般公共预算财政拨款支出5793.52万元,比2024年增加3220.62万元。其中:基本支出728.08万元,比2024年增加39.13万元,主要原因是人员增加,经费支出增加,公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5068.73万元,比2024年增加3184.77万元,主要原因是农村综合改革示范试点补助项目下达云阳县巴阳镇农文旅融合示范项目、云阳县巴阳镇古红桔种质资源保护与高效利用项目等18个项目共计2812.5万元,主要用于基础设施建设、保障村(社区)运行、支持中小企业发展和管理支出等重点工作。

2025年政府性基金预算收入3.28万元,政府性基金预算支出3.28万元,比2024年减少1414.6万元,主要原因是政府性基金项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 7.1 万元,与2024年无变化。其中:公务接待费2.2万元;公务用车运行维护费4.9万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费158.96万元,比上年减少5.87万元,主要原因是厉行节约、严格控制开支;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款5065.45万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆2辆,均为应急保障用车。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:陈煜电话:023-55520021

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