云阳县数字化城市运行和治理中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
云阳县数字化城市运行和治理中心,为云阳县人民政府办公室管理的事业单位,机构规格为正科级。
主要职能:
负责统筹县级数字化城市运行和治理中心县级业务事项、事件数字化管理、应用集成、业务贯通等方面事务性工作;负责承接市级贯通应用,建设本级特色应用,完成市级治理中心下达的业务事项数字化任务,推动本级业务事项、事件梳理和数字化,为分级分类构建重点领域数字化基础能力体系提供支撑服务;督促县级部门、乡镇(街道)按权责完成事件闭环处置。指导基层治理中心建设。
负责建立健全城市运行和治理感知发现、监测预警的工作体系,指导相关部门接入全县城市运行体征指标及物联感知数据接入、汇聚、应用,常态化开展城市运行和治理数据的收集、监测、评估、分析,开展自然灾害、生产安全等风险等级标注处理,督促指导七大板块责任部门构建城市体征指标阈值体系,建立实时预警制度,对全县各类风险实时监测、动态预警,实现自动感知、精准研判、实时监测、及时预警,为县委、县政府决策提供数据支撑。
负责建立健全高效协同的决策处置体系。统筹协调公共安全、群体性事件、生产事故、重大舆情等多跨协同的任务事件,建立数字化智能预案库,推动镇街视联网全覆盖建设,打造县乡两级视频指挥系统,基于视联网和渝快政精准调度,实现智能化响应、全数据决策、全流程协同联动,遇到突发情况第一时间决策部署、启动预案、响应处置;构建纵向贯通、横向协同、闭环落实的高效指挥体系。联合县委县政府值班室、县公安局、县委网信办等部门,构建事件协同处置、数据资源共享、警社情分离处置、舆论联合监管、事件高效研判的协同工作制度并组织实施。
负责县级数字化城市运行和治理领域事件流转、平台维护、应急值守的事务性工作,建立7×24小时值班工作制度,围绕全局“一屏掌控”、政令“一键智达”、执行“一贯到底”、监督“一览无余”目标,有效承接市级平台迭代升级的功能模块常态化运行,实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置。
负责建立健全县级数字化城市运行和治理中心建立“执行—监督—评价—反馈”数字化管理体系,推动三级治理中心与“互联网+督查”有机结合,实时监测事件办结率、超期率,推送责任单位提示信息,强化对应用场景关键城市体征指标的评价评估,对镇街基层治理中心运行效能、事件处置、风险管理组织开展工作晾晒,对重大任务事件进行复盘,总结提炼经验,分析问题原因,聚焦薄弱区域、领域和环节提出改进完善建议举措,形成高质量经验可复制的复盘报告,推动业务流程、规则制度、场景内容等迭代优化。
完成主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成
云阳县数字化城市运行和治理中心设置4个内设机构,即综合科、监测预警科、运行调度科、监督评价科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数211.92万元,其中:一般公共预算拨款211.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加211.92万元,主要是为2024年10月新成立单位,2024年无年初预算。
(二)支出预算:2025年年初预算数211.92万元,其中:一般公共服务支出预算195.42万元,社会保障和就业支出预算 9.76万元,卫生健康支出预算3.41万元,住房保障支出预算3.33万元。支出预算较2024年增加211.92万元,主要是为2024年10月新成立单位,2024年无年初预算。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入211.92万元,一般公共预算财政拨款支出211.92万元,比2024年增加211.92万元。其中:基本支出74.72万元,比2024年增加74.72万元,主要原因是本单位为2024年10月新成立单位,2024年无年初预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出137.2万元,比2024年增加137.2万元,主要原因是本单位为2024年10月新成立单位,2024年无年初预算,主要用于单位运转所需的电费、保安、保洁及物管等重点工作。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年一致;公务接待费0万元,与2024年一致;公务用车运行维护费0万元,与2024年一致;公务用车购置费0万元,与2024年一致。主要原因是2025年我单位无“三公”经费预算,“三公”经费预算统一在人民政府办公室(本级)进行预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款137.2万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:陈纯平 联系方式:023-55129483
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