云阳县人民政府办公室
2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
云阳县人民政府办公室为县政府组成部门,县政府办公室内设科室11个。秘书科、行政科、文档科、电子政务网络科、信息科、值班室、救灾科、应急处置科、外事科、应急保障科、会联科。有部门管理机构3个,云阳县应急办公室(副科级),云阳县政府督查室(副科级),云阳县政府法制办公室。3个直属事业单位:云阳县电子政务办公室(正科级),云阳县应急应战指挥中心,云阳县政府政策研究中心(正科级)。现由云阳县人民政府办公室汇总公开2018年预算情况。主要职能是:
1、负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议及全县综合性会议的筹备工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。
3.研究县政府各部门和各乡镇(街道)请示县政府的事项,提出审核处理意见,送县政府领导同志审批。
4.根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调县政府有关部门的工作,对有争议的问题提出处理意见,送县政府领导同志决定。
5.负责向县政府领导同志提供反映政府工作及全县经济、社会发展中的重要情况,为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
6.督促检查县政府各部门、各乡镇(街道)对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行情况,并向县政府领导同志报告。
7.负责县政府政务值班和县长公开电话值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况;协助处理各部门和各乡镇(街道)向县政府反映的重要问题。
8.负责组织、协调、管理县政府系统的全县性大型活动。
9.负责电子政务外网的规划、建设、运行维护和管理工作,配合做好政务内网的规划、建设和管理工作。
10.负责县政府法制工作,审查或起草县政府、办公室规范性文件;审查县政府各部门、各乡镇(街道)制发的规范性文件;办理行政复议案件和代理县政府行政应诉,协助县政府领导处理法律事务;负责行政执法资格培训及行政执法证的发放、监督、管理;指导、监督县政府各部门、各乡镇(街道)依法行政、行政执法工作;负责县政府法律顾问选聘、协调和管理工作。
11.调查核实重大、特大自然灾害的灾情,协助组织灾民转移,实施紧急情况下的救灾预案,协同有关部门拟定救灾物资资金分配意见,报县政府领导研定,并负责县级救灾物资、资金使用的监督、管理。指导灾区抓好灾后重建生产恢复、社会稳定等工作。承担本级政府应急管理的日常工作和值班工作,履行政府值班、应急值守、信息汇总和综合协调职责,充分发挥其在突发公共事件应急管理运转中的枢纽作用。
12.贯彻执行党的对外与重大政策、涉外法规和市委、市政府关于外事工作的指示和决定。
13.受县政府领导委托,负责政府目标管理工作的指导、协调;负责市政府、县政府要求事项的督查督办。
14.负责县政府及办公室内外接待工作,协助有关部门做好重要接待工作。
15.组织研究国家政策、上级文件精神,为县政府科学决策提供参考依据和决策咨询;参与拟订重大政策性文件,并对拟以县委、县政府名义出台的政策性文件组织论证和协调;负责对有关全县政治、经济、社会等方面的重大问题和动态进行调查研究,对县政府制订的发展战略、总体规划、改革开放等方面进行可行性研究,向县政府提出意见和建议,供县政府决策参考;协助或参与县政府重要文稿的起草工作。
16.负责应急(民防)信息化建设、设备设施维护和管理;信息汇总、应急值守、应急指挥;为防空袭、突发事件、值班值勤提供保障服务。
17.承办县委、县政府和上级部门交办事项。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入 1270.74 万元,一般公共预算财政拨款支出 1270.74万元,比2017年减少 121.21 万元。其中:基本支出 840.30 万元,比2017年减少96.85万元,主要原因是退休人员纳入社保管理。项目支出430.44万元,比2017年减少 24.36万元,主要原因是网络运行费减少。
2018年本单位无政府性基金收支,与2017年保持一致。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算 97.85 万元,与2017年“三公”经费预算减少 0.5万元。其中:公务接待费 26.65万元,比2017年减少 0.2 万元;公务用车运行维护费 71.20 万元,比2017年减少 0.3 万元;主要原因是:我单位严格落实接待管理规定,控制接待人员数量和接待标准,减少在外就餐次数,公务接待经费逐年下降;2018年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费 150.19 万元,主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额10.85万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款430.44万元。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位预算公开信息反馈和联系方式:023-55128831
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
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