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2023-03-24

 云阳县民政局2025年部门预算情况说明

        一、单位基本情况

(一)职能职责。

主要职能贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,拟订并组织实施全县民政事业发展规划。负责对社会团体、社会服务机构等社会组织按照管理权限进行登记管理和执法监督。组织拟订全县社会救助政策、标准实施方案,健全社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;组织指导社会救助家庭经济状况核查工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡社区建设的建议,推动基层民主政治建设。拟订全县行政区划规划,承办全县行政区划变更、考察论证和申请工作;负责乡镇(街道)行政区划名称的报批工作、乡镇(街道)驻地迁移的审核报批;负责村委会的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核呈报工作;主管全县地名工作;承办重要的自然地理实体的地名命名、更名的审核报批;规范全县地名标志的设置和管理;负责全县标准地名图书资料的审定;负责行政区划界限管理工作;组织、协调、指导乡镇(街道)行政区域界线的勘定和管理;负责乡镇(街道)边界争议的调查和调处。贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养政策,负责婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;推进婚俗和殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施,指导、监督、管理县级福利机构及全县社会办养老机构,指导乡镇(街道)管理敬老院;承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。牵头儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系,落实困境儿童保障制度;落实残疾人权益保护政策,统筹推进康复辅助器具产业发展。组织指导慈善和社会捐助工作;组织指导本地区福利彩票销售管理工作;承担本级福彩公益金管理工作。贯彻落实社会工作和志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

云阳县民政局为县政府组成部门,内设6个科室,分别是办公室、社会救助科、老龄工作和养老服务科、社会事务和儿童福利科、行政审批和社会组织管理科(区划地名办公室)、综合执法科(安全监管科)。

纳入本部门2025年度预算编制的一级预算单位云阳县民政局(本级),二级预算单位主要包括云阳县最低生活保障管理中心、云阳县民政局婚姻登记处、云阳县救助管理站、云阳县殡葬管理所、云阳县社会福利中心、云阳县老龄工作事务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数4775.69万元,其中:一般公共预算拨款1838.28万元,政府性基金预算拨款2937.41万元国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少2376.89 万元,主要是项目经费拨款减少。

(二)支出预算:2025年年初预算数4775.69万元,其中:社会保障和就业支出1688.49万元,卫生健康支出69.99万元,城乡社区支出45.97万元,住房保障支出79.81万元,其他支出2891.44万元;支出较去年减少2376.89 万元,主要是基本支出增加138万元,项目支出减少3538.71 万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1838.28万元,一般公共预算财政拨款支出1838.28万元,比2024年减少3400.70 万元。其中:基本支出1369.72万元,比2024年增加138.00万元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出468.56万元,比2024年减少2376.89万元,主要原因是项目经费支出由政府性基金列支,主要用于基本民生项目。

2025年政府性基金预算收入2937.41万元,政府性基金预算支出2937.41万元,比2024年增加1023.81 万元,主要原因是项目由一般公共预算财政拨款转为政府性基金拨款,主要用于民政基本民生项目列支。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.1万元,比2024年减少0.90万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年保持不变;公务接待费4.10万元,比2024年增加0.10万元;公务用车运行维护费7.00万元,比2024年减少1.00万元,主要原因是压缩开支;公务用车购置费0万元,与2024年保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费211.11万元,比上年增加14.87万元,主要原因为人员调整;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款468.56万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式

联系人:贺晓宇   电话:023-55511229


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