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2023-03-24

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责职责范围内的工业企业,新建、扩建、技改工业项目的安全生产执法检查;负责本县民用爆炸物品生产、销售的安全执法检查;负责民用船舶制造业(包括新建、改建、维修、拆解等)生产安全执法检查。

2.负责电力市场秩序,规范管理供电营业区执法检查;参与电价整顿、调整等工作;会同有关部门单位依法打击盗窃电能、破坏电力设施、扰乱用电环境等违规违法行为。

3.负责城镇天然气经营、输配安全生产和城市门站以内城镇天然气管道安全保护执法检查;监督管道营运企业开展隐患排查、整改等,切实做好管线保护工作,确保安全平稳供气;开展天然气泄漏或爆炸等事故的抢险救援工作;依法查处天然气行业违规违法行为,受理燃气用户的投诉;会同有关部门单位打击占压、损坏天然气管线等违法行为。

4.负责通信行业的执法检查,规范通信市场秩序和无线电(频率资源)监督管理,监督通信企业开展通讯线路隐患排查、整改工作;会同相关部门单位打击电信诈骗、网络犯罪、破坏通讯设施等违法行为。

5.负责盐业行业执法检查,加强工业用盐等非食用盐的运销检查,严防工业盐流入食用盐市场;对食盐定点生产和批发企业实施执法检查,开展食盐专营执法检查,查处食盐专营违法案件。

6.负责工业节约能源执法检查,查处工业领域不符合强制性节能减排标准的项目,使用国家明令淘汰的用能设备、用能产品或者生产工艺等违法行为。

7.完成上级交办的其他工作。

(二)单位构成

本单位是云阳县经济和信息化委员会下属事业单位,2023年云阳县经济和信息化委员会下属事业单位云阳县工业和信息化综合执法支队独立核算,现公开云阳县工业和信息化综合执法支队2023年预算情况。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数245.1万元,其中:一般公共预算拨款245.1万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0万元。收入较2022年减少39.73万元,主要是人员经费拨款减少39.73万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数245.1万元,其中:一般公共服务支出预算245.1万元,社会保障和就业支出预算25.02万元,卫生健康支出预算11.75万元,资源勘探工业信息等支出196.97万元,住房保障支出预算11.36万元。支出预算较2022年减少39.73万元,主要是基本支出预算减少36.77万元,项目支出预算减少2.96万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入245.1万元,一般公共预算财政拨款支出245.1万元,比2022年减少39.73万元。其中:基本支出245.1万元,比2022年减少36.77万元,主要原因是在职人员减少,人员、公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2022年减少2.96万元,主要原因是项目减少。

本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元,比2022年减少(或增加)  0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少(或增加)0万元,主要原因是本单位“三公”经费在预算本级列支;公务接待费0万元,比2022年减少(或增加)0万元,主要原因是公务接待费在预算本级列支;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少(或增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车运行开支;公务用车购置费0万元,比2022年减少(或增加)   0万元;主要原因是本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费36.69万元,比上年减少14.86万元,主要原因一是人员减少导致人员、公用经费减少,二是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制运转经费支出等,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年无项目支出,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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