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2023-04-03

重庆市云阳县电子政务服务中心

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

云阳县电子政务服务中心为云阳县政府办公室管理的事业单位,机构规格为正科级。

(一)职能职责。

1.承担全县政务(政府)信息公开系统平台的日常工作。

2.负责县政府政务(政府)信息网上公开,指导各部门及乡镇(街道)的政务(政府)信息网上公开工作和信息服务工作。

3.负责电子政务外网的规划、建设、管理和技术保障工作。

4.负责推进、指导、协调、监督全县政务新媒体的建设和发展。

5.负责县政府公众信息网站维护运营和监督管理。

(二)机构设置。

云阳县电子政务服务中心设置4个内设机构,即综合科、政务(政府)信息公开科、电子政务外网管理科、公众信息网管理科。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计450.23万元,支出总计450.23万元。收支较上年决算数减少33.23万元,下降6.87%,主要原因是因核算口径调整,人员及公用经费减少165.18万元、网络运行及管理等项目经费增加131.95万元,导致总收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计450.23万元,较上年决算数减少33.23万元,下降6.87%,主要原因是因核算口径调整,人员及公用经费减少165.18万元、网络运行及管理等项目经费增加131.95万元,导致总收入减少。其中:财政拨款收入450.23万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计450.23万元,较上年决算数减少33.23万元,下降6.87%,主要原因是因核算口径调整,基本支出人员及公用经费减少165.18万元、网络运行及管理等项目支出经费增加131.95万元,导致总支出减少。

其中:基本支出171.15万元,占38.01%;项目支出279.08万元,占61.99%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计450.23万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少33.23万元,下降6.87%。主要原因是因核算口径调整,人员及公用经费收支减少165.18万元、网络运行及管理等项目经费收支增加131.95万元,导致总收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入450.23万元,较上年决算数减少33.23万元,下降6.87%。主要原因是因核算口径调整,人员及公用经费减少165.18万元、网络运行及管理等项目经费增加131.95万元,导致总收入减少。较年初预算数增加281.93万元,增长167.52%。主要原因是年初预算不含项目经费,只有人员及公用经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出450.23万元,较上年决算数减少33.23万元,下降6.87%。主要原因是因核算口径调整,基本支出人员及公用经费减少165.18万元、网络运行及管理等项目支出经费增加131.95万元,导致总支出减少。较年初预算数增加281.93万元,增长167.52%。主要原因是年初预算不含项目支出,只有基本支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

    4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出421.83万元,占93.69%,较年初预算数增加285.28万元,增长208.92%,主要原因是年初预算不含项目支出,只有基本支出

(2)社会保障与就业支出13.36万元,占2.97%,较年初预算数减少2.45万元,下降15.50%,主要原因是养老保险、职业年金等社保缴款标准该调未调,导致费用减少。

(3)卫生健康支出7.02万元,占1.56%,较年初预算数减少1.01万元,下降12.58%,主要原因是医疗保险养等社保缴款标准该调未调,导致费用减少。

(4)住房保障支出8.02万元,占1.78%,较年初预算数增加0.11万元,增长1.39%,主要原因是标准提高导致费用增多。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出171.15万元。其中:人员经费145.26万元,较上年决算数减少11.59万元,下降7.39%,主要原因是人员减少导致费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费25.89万元,较上年决算数减少153.59万元,下降85.57%,主要原因是核算口径调整,上年将项目经费中的委托业务费作为基本支出列报,今年作为项目经费列报。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是我单位属于县政府办公室管理的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。

    公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。

    公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费。

    公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年未发生公务接待费。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

    2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.00万元,下降100.00%,主要原因是本年未发生会议费支出。本年度培训费支出0.49万元,较上年决算数增加0.49万元,增长100.00%,主要原因是新进人员岗位培训。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、都电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费等

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对县电子政务外网网络延伸到村(社区)使用等10个二级项目绩效项目开展了自评,涉及财政拨款项目支出资金279.08万元。

我部门对县电子政务外网网络延伸到村(社区)使用项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金47万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了资金支付进度缓慢等主要问题,提出:该项目总体完成情况较好,达到了预期目的,一是全县各个村电子政务外网做到了全覆盖,完成率100%;二是使用效果良好,全方位地展示了云阳新形象,及时传达宣传了党的方针政策;今后应加强网络运维日常巡察管理,建立完善的巡察台账,及时反馈网络使用过程的相关问题等下一步工作建议。

2023年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

县电子政务外网网络延伸到村(社区)使用

项目编码:

50023522T000000120450

自评总分:

90.00

项目主管部门:

003-云阳县人民政府办公室

财政归口处室:

002-行财科

部门联系人:

何维果

联系电话:

55128831

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

470,000.00

其中:财政拨款

470,000.00

0

10.00

0.00

一般公共预算

470,000.00

0

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据2019年6月28日与中国电信股份有限公司云阳分公司所签订合同,对电子政务传输线路升级改造,确保电子电子政务外网安全畅通。

根据2019年6月28日与中国电信股份有限公司云阳分公司所签订合同,对电子政务传输线路升级改造,确保电子电子政务外网安全畅通。

478个村的网络传输到位,10M以上的网络速度完全达到,故障排除时限小于24小时,网络服务功能完全发挥,全年目标全部完成。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

电子政务外网能在全县各村(社区)正常使用数量

478

478

0

100

15

15

电子政务外网网络速度必须达到10M以上

10

10

0

100

15

15

保证出现故障后,排除故障

小时

24

24

0

100

15

15

保证全县各村(社区)全年稳定运行时间,间断

3

3

0

100

15

15

将公共服务事项延伸到村(社区),村民办事不出村

定性

1

0

100

20

20

用户满意率

%

95

95

0

100

10

10

(二)部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55128831

主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

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