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2023-04-03

重庆市云阳县人民政府办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

云阳县人民政府办公室为县政府组成部门。

(一)职能职责。

1.负责县政府各类会议的筹备工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。

3.研究县政府各部门和各乡镇(街道)请示事项,提出审核处理意见,送县政府领导审批。

4.根据县政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调县政府有关部门的工作。

5.负责向县政府领导提供反映政府工作及全县经济、社会发展中的重要情况,为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6.督促检查市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况。

7.负责县政府政务值班和县长公开电话值班工作。

8.负责组织、协调、管理县政府系统的全县性大型活动。

9.负责统筹协调全县招商引资工作。

10.负责电子政务外网的规划、建设、运行维护和管理工作,配合做好政务内网的规划、建设和管理工作。

11.负责全县各部门目标绩效考评和各乡镇(街道)政绩考评工作。

12.负责县政府推进政府职能转变等相关工作;负责推进“互联网+政务服务”工作。

13.负责全县政府网站统筹规划和监督管理。

14.贯彻执行党的对外与重大政策、涉外法规和市委、市政府关于外事工作的指示和决定。

15.受县政府领导委托,负责政府目标管理工作的指导、协调。

16.负责县政府及办公室内外接待工作,协助有关部门做好重要接待工作。

17.承办县委、县政府和上级部门交办事项。

(二)机构设置。

云阳县人民政府办公室内设科室14个,即值班室、督查室、综合科、文档科、信息科、职能转变协调科、政务公开科、外事科(外事办公室)、行政科、会联科、组织人事科、秘书科、金融科、调研科。直属事业单位2个,即云阳县电子政务服务中心(正科级),云阳县政府政策研究中心(正科级)。直属事业单位账务各单独核算。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括县政府办公室机关本级、云阳县电子政务服务中心、云阳县政府政策研究中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1,897.51万元,支出总计1,897.51万元。收支较上年决算数增加1,897.51万元,主要原因是上年只填报单位决算收支。

2.收入情况。2022年度收入合计1,897.51万元,较上年决算数增加1,897.51万元,主要原因是上年只填报单位决算收入。其中:财政拨款收入1,897.51万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,897.51万元,较上年决算增加1,897.51万元,主要原因是上年只填报单位决算支出。其中:基本支出1,434.45万元,占75.6%;项目支出463.05万元,占24.4%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是强化了收支管理,当年支出及时兑现。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,897.51万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1,897.51万元。主要原因是上年只填报单位决算收支。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,897.51万元,较上年决算数增加1,897.51万元。主要原因是上年只填报单位决算收入。较年初预算数增加290.12万元,增长18%。主要原因是电子政务外网规范化建设等项目经费收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,897.51万元,较上年决算数增加1,897.51万元。主要原因是上年只填报单位决算支出。较年初预算数增加290.12万元,增长18%。主要原因是电子政务外网规范化建设等项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是强化了收支管理,当年支出及时兑现。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,614.42万元,占85.1%,较年初预算数增加285.87万元,增长21.5%,主要原因是电子政务外网规范化建设等项目经费支出增加。

(2)社会保障与就业支出178.49万元,占9.4%,较年初预算数增加4.32万元,增长2.5%,主要原因是退休人员死亡抚恤费增加

(3)卫生健康支出49.89万元,占2.6%,较年初预算数减少5.65万元,下降10.2%,主要原因是人员调出及退休人员减少导致医保费减少

(4)住房保障支出54.71万元,占2.9%,较年初预算数增加5.58万元,增长11.4%,主要原因是人员增资调高了住房公积金缴费基数。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,434.45万元。其中:人员经费1,012.84万元,较上年决算数增加1,012.84万元,主要原因是上年只填报单位决算人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基础绩效、绩效工资等。公用经费421.61万元,较上年决算数增加421.61万元,主要原因是上年只填报单位决算公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、都电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计72.68万元,较年初预算数减少20.28万元,下降21.8%,主要原因是高特开通后,公务出行使用公车次数减少,导致公务车运行经费减少。较上年支出数增加72.68万元,主要原因是上年只填报单位决算“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元

公务车运行维护费51.47万元,主要用于乡村振兴、招商引资、机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.90万元,下降22.4%,主要原因是高特开通后,公务出行使用公车次数减少,导致公务车运行经费减少。较上年支出数增加51.47万元,主要原因是上年只填报单位决算公务车运行维护费。

公务接待费21.21万元,主要用于接待县外有关部门到办公室调研、检查指导工作及办公室招商引资、其他相关公务活动等费用。费用支出较年初预算数减少5.38万元,下降20.2%,主要原因是规范了财务管理,节约为先。较上年支出数增加21.21万元,主要原因上年只填报单位决算公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待470批次2,128人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费99.67元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.43万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出20.83万元,较上年决算数增加20.83万元;本年度培训费支出0.45万元,较上年决算数增加0.45万元,主要原因是上年只填报单位决算会议费、培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出223.36万元,主要用于开支办公费、水费、电费、都电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加223.36万元,主要原因是上年只填报单位决算运行经费。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车3辆。

(四)政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额565.80万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出565.80万元。授予中小企业合同金额461.00万元,占政府采购支出总额的81.5%,其中:授予小微企业合同金额461.00万元,占政府采购支出总额的81.5%。主要用于采购政府网站改版升级及智慧政务办公平台建设。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和招商引资工作经费、县政府网站改版升级建设、视频系统维护、县电子政务外网网络延伸到村(社区)使用等21个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评21项,涉及资金681.9万元。对县政府网站改版升级建设、县电子政务外网网络延伸到村(社区)使用项目开展了重点绩效评价,涉及资金91.9万元,从评价情况来看,做到了资金拨付要件齐全;做到了预算约束严格周密,预算支出稳妥有序;做到了制度规定践行到位,财务管理规范顺畅。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

云阳县2022年部门整体支出绩效自评表

单位名称(盖章)

云阳县人民政府办公室

年度预算安排(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

年度资金总额

1,607.39

1,897.51

1,897.51

其中:基本支出

1,254.25

1,434.45

1,434.45

项目支出

353.14

463.06

463.06

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

充分展示云阳形象,提高依法执政的能力,促进全县社会经济高速健康发展,不断提高全县人民生活水平。

完成了全年各项目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

全年政府常务、全体、党组扩大、经济形势分析等会议99场

99

99

10

10

完成网站、视频维护3个,送达使用城乡网络专线2条,实现网站测评、租赁、办公等9项。

14

14

10

10

质量指标

网络运行顺畅、政策普及宣传到位

15

15

成本指标

严格运行管理,人力、物力节约5%以上

5%

5%

15

15

效益指标

社会效益指标

全面正确履行政府职能,逐步迈向政府治理体系和治理能力现代化,促进全县社会经济高速健康发展。

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度达到90%

90%

90%

10

10

总分

100

100












云阳县2022年项目支出绩效自评明细表

项目名称

县政府网站改版升级建设项目

主管部门

云阳县人民政府办公室

实施单位

云阳县人民政府办公室

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额

44.9

44.9

44.9

10

100%

10

其中:当年财政拨款

44.9

44.9

44.9

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

实现全县“互联网+政务服务”效能和政务工作一体化、智能化、数字化建设“提能升级”。

100%完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

升级网站模板1

1

1

6

6

适老化与无障碍建设1

1

1

6

6

移动端建设1

1

1

6

6

质量指标

符合第三方评估要求

6

6

时效指标

完成时限2022

2022

2022

6

6

成本指标

预算控制44.9万元

44.9

44.9

10

10

效益指标

社会效益

政府信息公开更规范更透明

40

40

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

80%

80%

10

10

总分

100

100













云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

县电子政务外网网络延伸到村(社区)使用

主管部门

云阳县人民政府办公室

实施单位

云阳县电子政务服务中心

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额

47

47

47

10

100%

10

其中:当年财政拨款

47

47

47

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照电子政务外网网络使用合同,实现全县电子政务外网延伸到478个村(社区)。

100%完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

电子政务外网能在全县各村(社区)正常使用

478

478

15

10

电子政务外网网络速度必须达到10M以上

10M

10M

15

10

质量指标

保证全县各村(社区)全年稳定运行时间

99%

99%

20

20

保证出现故障后,必须24小时排除故障

24小时

24小时

20

10

社会效益

将公共服务事项延伸到村(社区),村民办事不出村

好 

好 

15

30

满意度指标

服务对象满意度指标

用户满意度

90%

90%

15

10

总分

100

100













县政府网站改版升级建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,达到了预期目的。项目升级改版,全年预算数为44.9万元,执行数为44.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是网站模板、无障碍及移动端建设如期实施,完成率100%;二是使用效果良好,充分体现了政务服务与效能一体化智能化。其他需注意事项:加强网站后期日常巡察管理,及时了解网站运行中的具体情况。

县电子政务外网网络延伸到村(社区)使用项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,达到了预期目的。项目系常年运维项目,全年预算数为47.00万元,执行数为47.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全县各个村电子政务外网做到了全覆盖,完成率100%;二是使用效果良好,全方位地展示了云阳新形象,及时传达宣传了党的方针政策。其他需注意事项:加强网络运维日常巡察管理,建立完善的巡察台账,及时反馈网络使用过程的相关问题。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

(三)重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

以下A为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有A删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55128831


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

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