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2023-04-03

重庆市云阳县地方志办公室(本级)

2022年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

研究制定全县地方志编修工作规划;负责全县部门志、乡镇志、专业志编辑的业务指导,审查县内各类志书;组织指导并审查全县各部门、乡镇搜集县志资料;负责《云阳县志》编辑、总纂、审查、出版工作;负责编辑出版《云阳年鉴》和县情资料书;负责旧志整理,方志人员培训和地情咨询服务;承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位为县政府直属事业单位,实行参公管理,财政全额拨款。单位内设综合科、志鉴科、文献资料科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位属于二级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计200.91万元,支出总计200.91万元。收支较上年决算数减少18.62万元,下降8.5%,主要原因是人员减少,导致办公经费和人员经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计200.77万元,较上年决算数减少18.04万元,下降8.2%,主要原因是人员减少,致办公经费和人员经费减少。其中:财政拨款收入200.77万元,占100%。此外,年初结转和结余0.14万元。

3.支出情况。2022年度支出合计200.91万元,较上年决算减少18.48万元,下降8.4%,主要原因是人员减少,导致办公经费和人员经费减少。其中:基本支出178.20万元,占88.7%;项目支出22.71万元,占11.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少0.14万元,下降100.0%,主要原因是及时支出相关费用,降低年末结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计200.91万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少18.62万元,下降8.5%。主要原因是人员减少,致办公经费和人员经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入200.77万元,较上年决算数减少18.04万元,下降8.2%。主要原因是人员减少,致办公经费和人员经费减少。较年初预算数减少9.25万元,下降4.4%。主要原因是人员减少、《云阳环湖绿道图志》项目未印刷。其中:财政拨款收入200.77万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.14万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.14万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出200.91万元,较上年决算数减少18.48万元,下降8.4%。主要原因是人员减少,致办公经费和人员经费减少。较年初预算数减少9.25万元,下降4.4%。主要原因是人员减少、《云阳环湖绿道图志》项目未印刷。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少0.14万元,下降100.0%,主要原因是及时支出相关费用,降低年末结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出156.53万元,占77.9%,较年初预算数减少10.04万元,下降6%,主要原因是人员减少致工资福利支出减少、《云阳环湖绿道图志》项目未印刷。

(2)社会保障与就业支出29.17万元,占14.5%,较年初预算数增加0.04万元,增长0.1%,主要原因是调整社保缴费基数标准,导致社会保障缴费增加。

(3)卫生健康支出8.29万元,占4.1%,较年初预算数增加0.34万元,增长4.3%,主要原因是调整医保缴费基数,导致医保缴费增加。

(4)住房保障支出6.92万元,占3.4%,较年初预算数增加0.41万元,增长6.3%,主要原因是调整住房公积金交纳基数标准,致住房公积金缴费增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.2万元。其中:人员经费152.21万元,较上年决算数减少9.43万元,下降5.8%,主要原因是人员减少,导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公积金缴费、社会保障缴费、健康休养费等。公用经费25.99万元,较上年决算数减少6.77万元,下降20.7%,主要原因是人员减少导致的办公经费减少、节约办公开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通补贴、福利费、工会经费、伙食费等开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少1万元,下降100.0%;较上年支出数减少0.26万元,下降100.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是疫情原因,没有产生公务接待。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

本单位2022年度未发生公务用车运行维护支出。

本单位2022年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少1万元,下降100.0%;较上年支出数减少0.26万元,下降100.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是疫情原因,没有产生公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,主要原因是疫情原因,未召开相关会议。本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数增加0.06万元,主要原因是参加市志办召开的渝东北片区名特志编撰培训会。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出25.99万元,主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通补贴、福利费、工会经费、伙食费。机关运行经费较上年决算数减少6.77万元,下降20.7%,主要原因是人员减少导致的办公经费减少、节约办公开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金14.85万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云阳县2022年部门整体支出绩效自评表

单位名称(盖章)

云阳县地方志办公室

年度预算安排(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

年度资金总额

210.02

200.91

200.91

其中:基本支出

170.02

178.2

178.2

项目支出

40

22.71

22.71

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2022年12月,公开出版《云阳年鉴》2022年卷;完成《民国云阳县志》点校本定稿;印刷《云阳环湖绿道景点图志》,完成领导和市级部门交办的工作。

2022年12月,公开出版《云阳年鉴》2022年卷;完成《民国云阳县志》点校本定稿;完成领导和市级部门交办的工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

志书赠送数量

≥300本

500

10

10


完成志鉴书本书

≥2本

2本

20

20


质量指标

错字率

≤0.03%

0.03%

10

10


时效指标

志鉴完成时间

≤12月

12月

10

10


成本指标

项目预算控制数

≤40万元

22.71万元

20

10

按照云阳环湖绿道升级版方案,需编撰《云阳环湖绿道志》,不再编撰《云阳环湖绿道图志》。

效益指标

社会效益指标

志书编撰质量

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

读者满意度

≥95%

95%

20

20


总分

100

100


2022年项目支出绩效自评明细表

项目名称

公开出版《云阳年鉴》(2022年卷)

主管部门

云阳县地方志办公室

实施单位

云阳县地方志办公室

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18

14.85

14.85

10

100%

10

其中:当年财政拨款

18

14.85

14.85


上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2022年12月前,公开出版《云阳年鉴》(2022年卷)400本

2022年12月,公开出版《云阳年鉴》(2022年卷)400本




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

印刷册数

≥400本

400本

20

20

图片数

≥100张

105张

5

5

字数

≥45万字

68万字

5

5

质量指标

装订方式

精装

精装

5

5

印刷方式

全彩

全彩

5

5

时效指标

完成时间

2022年12月前

2022年12月

10

10

成本指标

项目预算控制数

≤120万元

14.85万元

10

10

效益指标

社会效益

指标

赠阅数量

≥250本

300本

10

10

查阅次数

≥50次

50次

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

读者满意度

≥95%

96%

10

10

总分

100

100


2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

(三)重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:唐瑶,联系电话:023-55128448。

主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091

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