云阳县信访投诉受理中心
2022年度县级部门决算公开说明
一、单位基本情况
云阳县信访投诉受理中心为云阳县信访办公室下属正科级事业单位。
(一)职能职责。云阳县信访投诉受理中心负责全县信访工作(群众工作)联席会议办公室日常工作;负责组织、指导全县领导干部接访下访群众工作;负责统筹全县信访积案攻坚化解工作;负责全县网上信访投诉的转交办、督查、督办工作;负责我县市长信箱信件的转送、交办、督办工作;负责全县信访事项的数量分析、统计等工作。
(二)机构设置。
云阳县信访投诉受理中心内设机构3个,分别为群众工作科、网上投诉科、信息网络科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2022年度收入总计182.37元,支出总计182.37万元。我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。
2. 收入情况。2022年度收入合计182.37万元,我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。其中:财政拨款收入182.37万元,占100%。
3. 支出情况。2022年度支出合计182.37万元,我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。其中:基本支出182.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余资金0万元。我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计182.37万元。我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入182.37万元,我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。较年初预算数增加2.13万元,增长1.18%,主要原因是2022年度在职人员增减变化导致人员经费与年初预算数不一致。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出182.37万元,我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。较年初预算数增加2.13万元,增长1.18%,主要原因是2022年度在职人员增减变化导致人员经费与年初预算数不一致。
3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政结转和结余0万元,我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。
4. 比较情况。我单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出152.49万元,占83.62%,较年初预算数增加2.14万元,增长1.42%,主要原因是2022年度在职人员增减变化导致人员经费与年初预算数不一致。
(2)社会保障与就业支出14.84万元,占8.14%,较年初预算数增加0万元,增长0%,较年初预算数相比无变化。
(3)卫生与健康支出7.62万元,占4.18%,较年初预算数增加0万元,增长0%,较年初预算数相比无变化。
(4)住房保障支出7.42万元,占4.06%,较年初预算数相比无变化。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出182.37万元。其中:人员经费165.73万元,我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费16.64万元,我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、职工差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算收支决算情况说明
我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
我单位2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.5万元,下降100%,主要原因是为创建节约型政府,进一步压缩公用经费,严格控制支出。我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。
(二)“三公”经费分项支出情况
1. 公务用车运行维护费支出情况
我单位2022年度公务用车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是我单位无公务车,年初未安排公务用车运行维护费用。我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。
1. 公务用车购置费支出情况
我单位2022年度未发生公务用车购置费支出,与年初预算数相比无变化,与上年度决算数相比无变化。
2. 公务接待费支出情况
我单位2022年度公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.5万元,下降100%,主要原因是严格控制公务接待标准,降低公务接待费。我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。
3. 因公出国(境)费支出情况
我单位2022年度无因公出国(境)费支出,与年初预算数相比无变化。主要原因是严格控制公务接待标准,降低公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
我单位2022年度因公出国(境)共计0个组团,0人;公务用车购置0辆,公务车保留辆为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次0人,国(境)外公务接待0批次0人。我单位2022年度人均接待费0元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
1. 会议费情况说明。我单位2022年度会议费支出0.78万元,我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。
2. 培训费情况说明。我单位2022年度会议费支出0.87万元,我单位无2021年度决算数,主要原因是我单位为2022年度新增决算填报单位。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,我单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我办对部门整体绩效开展了绩效自评,涉及资金182.37万元。从自评情况来看,工作开展总体良好,项目立项程序较完整、规范,设置了较明确的绩效目标,财务管理相关管理制度健全,预算执行及时、有效,较好实现了预期。
(二)绩效自评结果
云阳县2022年部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
单位名称(盖章) |
云阳县信访办公司 | ||||||||
年度预算安排(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 | ||||||
年度资金总额 |
180.24 |
182.37 |
182.37 | ||||||
其中:基本支出 |
163.60 |
182.37 |
182.37 | ||||||
项目支出 |
16.64 |
||||||||
年度总 具体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||
目标1:信访工作顺利开展。 目标2:群众对信访工作的满意度逐年提升。 目标3:信访矛盾纠纷就地解决,到市进京人次逐年减少。 |
1.云阳县信访工作呈现“总量平衡、结构向好、秩序规范、质效提升”的良好态势。 2、信访事项及时受理率、按期办结率、群众参评率、评价满意率等主要信访指标完成良好。 3.先后完成了北京冬(残)奥会、全国“两会”、市第六次党代会、党的二十大等重要敏感时期的信访安全保障工作。 4、继续保持到市、进京非接待场所“零上访”“零滋扰”目标,没有因信访问题引发大规模群体性事件、重大负面舆情炒作、个人极端案(事)件。 5、依托重庆市智能信访平台转送信访事项2067件,发文交办“治重化积”案件44件、信访突出问题32件、领导批示件83件。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 |
数量指标 |
指标1:接访信访群众数量 |
≥5000人次 |
5000人次 |
15 |
15 |
|||
指标2:劝返到市进京信访人数 |
≥100人次 |
100人次 |
15 |
15 |
|||||
指标3:受理各级转交办信访件 |
≥2000件次 |
2000件次 |
5 |
10 |
|||||
质量指标 |
指标1:涉稳舆情处置率 |
≥95% |
100% |
5 |
10 |
||||
指标2:重大节会期间安保任务完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
指标3:初次信访事项化解率 |
≥90% |
92% |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
指标1: |
||||||||
成本指标 |
指标1: |
||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
社会效益指标 |
指标1:突发事件处置完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
指标2:信访秩序稳定水平 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
生态效益指标 |
指标1: |
||||||||
可持续影响指标 |
指标1: |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:受益群众满意度 |
≥90% |
93% |
10 |
10 |
|||
总分 |
100 |
六、专业名词解释
单位应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
决算公开联系方式:刘娅,电话:023-55128073。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
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