云阳县委政法委2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。中共云阳县委政法委员会(以下简称县委政法委)是县委领导政法工作的职能部门。主要职能是根据党的路线、方针、政策向政法各部门传达中央、市委、县委的有关指示精神,统一政法各部门的思想和行动,维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。研究提出一个时期内全县政法工作全局性的安排、工作计划以及执行政策、法律的指导意见,并对政法各部门的贯彻执行情况进行督促检查。及时分析社会治安形势,研究全县平安建设工作中的重大问题,制定平安建设有关意见和措施。协助县委、县政府组织领导、协调、指导防范化解重大风险暨平安建设,维护社会稳定的工作。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助县委及县委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。落实县委、县政府和上级交办的其他事项。
(二)机构设置。政法委是县委领导政法工作的职能部门,正科级单位,列县委工作机关序列。
(三 )单位构成。政法委下设办公室、政治处、维稳指导科、执法督查科、政治安全科、宣教科、基层指导科,共7个科室,1个事业单位云阳县法学会。县委国家安全委员会办公室设在政法委。政法委属一级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计638.05万元,支出总计638.05万元。收支较上年决算数减少32.10万元,下降4.8%,主要原因是厉行节约,打紧开支,项目预算调整形成的。
2.收入情况。2022年度收入合计638.05万元,较上年决算数减少32.10万元,下降4.8%,主要原因是厉行节约,打紧开支,项目预算调整形成的。其中:财政拨款收入638.05万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计638.05万元,较上年决算减少32.10万元,下降4.8%,主要原因是厉行节约,打紧开支,项目预算调整形成的。其中:基本支出422.25万元,占66.2%;项目支出215.80万元,占33.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格执行预算法,实现零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计638.05万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少32.10万元,下降4.8%。主要原因是厉行节约,打紧开支,项目预算数调整形成的。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入638.05万元,较上年决算数减少32.10万元,下降4.8%。主要原因是厉行节约,打紧开支,项目预算数调整形成的。较年初预算数减少2.79万元,下降0.4%。主要原因是厉行节约,打紧开支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出638.05万元,较上年决算数减少32.10万元,下降4.8%。主要原因是厉行节约,打紧开支,项目预算数调整形成的。较年初预算数减少2.79万元,下降0.4%。主要原因是厉行节约,打紧开支。
3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格执行预算法,实现零结转。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出547.88万元,占85.9%,较年初预算数减少4.40万元,下降0.8%,主要原因是厉行节约,打紧开支。
(2)社会保障与就业支出49.19万元,占7.7%,较年初预算数减少1.74万元,下降3.4%,主要原因是人员变动形成的。
(3)卫生健康支出20.55万元,占3.2%,较年初预算数增加1.48万元,增长7.8%,主要原因是增人增资形成的。
(4)住房保障支出20.42万元,占3.2%,较年初预算数增加1.86万元,增长10%,主要原因是按照文件进行支出,增人增资形成。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出422.25万元。其中:人员经费319.03万元,较上年决算数减少85.34万元,下降21.1%,主要原因是厉行节约,打紧开支。人员经费用途主要包括工资,资金、津补贴等。公用经费103.22万元,较上年决算数增加18.79万元,增长22.3%,主要原因是疫情防控工作量的增加形成。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计10.18万元,较年初预算数减少4.41万元,下降30.2%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,打紧开支。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是“三公”经费实行只减不增的原则。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费6.39万元,主要用于车油料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.41万元,下降40.8%,主要原因是厉行节约,打紧开支。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是厉行节约,打紧开支。公务接待费3.79万元,主要用于接待招商企业、上级来客调研检查等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,打紧开支。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是“三公”经费实行只减不增的原则。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待160批次322人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费117.61元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.20万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出21.00万元,较上年决算数增加0.06万元,增长0.3%,主要原因是疫情防控工作和铁路护路工作的增加。本年度培训费支出26.70万元,较上年决算数增加12.06万元,增长82.4%,主要原因是疫情防控工作和铁路护路工作培训费工作开展。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出103.22万元,主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费等。
机关运行经费较上年决算数增加18.79万元,增长22.3%,主要原因是疫情防控工作和铁路护路工作培训费工作量增加后开支相应增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1.19万元,其中:政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.19万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购国产电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我委对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评涉及资金41万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:业务审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
平安云阳建设 |
项目编码: |
50023522T000000100193 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
008-中国共产党云阳县委员会政法委员会 |
财政归口处室: |
002-行财科 |
部门联系人: |
欧阳林 |
联系电话: |
17723680738 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
410,000.00 |
410,000.00 |
410,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
410,000.00 |
410,000.00 |
410,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
做好服务群众、化解矛盾、维护社会稳定工作,增强人民群众安全感满意度,提升社会治理水平,实现社会和谐发展。 |
做好服务群众、化解矛盾、维护社会稳定工作,增强人民群众安全感满意度,提升社会治理水平,实现社会和谐发展。 |
做好服务群众、化解矛盾、维护社会稳定工作,增强人民群众安全感满意度,提升社会治理水平,实现社会和谐发展。云阳县在全市考核名次实现了大幅度上升。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
对42个乡镇和部门检查指导,无重大案事件发生,无恶性案件发生 |
案件数 |
< |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
按照要求已完成 |
||
当年零事故发生 |
分 |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
无重大事故发生 |
||
当年平安建设不倒扣分 |
分 |
< |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
没有扣分,名次在全市上升了 |
||
做好三大项服务群众、化解矛盾、维护社会稳定工作 |
万 |
= |
41 |
41 |
0 |
100 |
10 |
10 |
按照预算作好了经费开支 |
||
公众安全感、矛盾纠纷化解率 |
% |
> |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
安全感达到上级要求 |
||
人民群众幸福感、获得感、安全感明显增强 |
分 |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
社会更平安稳定 |
||
群众满意度 |
分 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
群众满意度上升 |
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
能按照序时进度完成工作。
(三)重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
欧阳林 023-55163090
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
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