重庆市云阳县广电监测中心
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
本单位负责全县广播电视的安全监测、质量监测和内容监测;监测全县有线数字广播电视节目的播出情况;对全县调频广播、电视自办节目频道进行实时监测;承担全县广播电视技术服务和广播电视网络安全测评工作。
(二)机构设置
本单位为全额拨款事业单位,单位无内部机构设置。事业编制7名,其中领导职数1正1副。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计525.24万元,支出总计525.24万元。收支较上年决算数增加5.38万元,增长1.03%,主要原因是中央支持地方公共文化服务体系维护专项经费和电影公司改制经费结算补差等项目,导致本年收支增加。
2.收入情况。2023年度收入合计525.24万元,较上年决算数增加5.38万元,增长1.03%,主要原因是中央支持地方公共文化服务体系维护专项经费和电影公司改制经费结算补差等项目,导致本年收入增加。其中:财政拨款收入525.24万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计525.24万元,较上年决算数增加5.38万元,增长1.03%,主要原因是中央支持地方公共文化服务体系维护专项经费和电影公司改制经费结算补差等项目,导致本年支出增加。其中:基本支出444.34万元,占84.60%;项目支出80.90万元,占15.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计525.24万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加5.38万元,增长1.03%。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系维护专项经费和电影公司改制经费结算补差等项目,导致本年支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入525.24万元,较上年决算数增加5.38万元,增长1.03%。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系维护专项经费和电影公司改制经费结算补差等项目,导致本年收入增加。较年初预算数增加117.41万元,增长28.79%。主要原因是年初调整预算:云阳财教[2023]45号文件中央支持地方文化维护专项经费、云阳财预[2023]11号广电监测运行经费和云阳财预[2023]118号文件电影公司改制经费,及云阳财预[2023]60号文件、云阳财预[2023]65号增人增资等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出525.24万元,较上年决算数增加5.38万元,增长1.03%。主要原因是中央支持地方公共文化服务体系维护专项经费和电影公司改制经费结算补差等项目,导致本年支出增加。较年初预算数增加117.41万元,增长28.79%。主要原因是年初调整预算:云阳财教[2023]45号文件中央支持地方文化维护专项经费、云阳财预[2023]11号广电监测运行经费和云阳财预[2023]118号文件电影公司改制经费,及云阳财预[2023]60号文件、云阳财预[2023]65号增人增资等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出177.81万元,占33.85%,较年初预算数增加82.05万元,增长85.68%,主要原因是2023年增加了人员经费支出。
(2)社会保障与就业支出315.10万元,占59.99%,较年初预算数增加34.66万元,增长12.36%,主要原因是2023年增加了人员经费支出。
(3)卫生健康支出26.49万元,占5.04%,较年初预算数无增减,主要原因是增人调资清算经费。
(4)住房保障支出5.84万元,占1.11%,较年初预算数增加0.70万元,增长13.62%,主要原因是人员增加导致住房公积金支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出444.34万元。其中:人员经费421.05万元,较上年决算数减少28.11万元,下降6.26%,主要原因是退休人员经费减少。人员经费用途主要包括社保、公积金等。公用经费23.29万元,较上年决算数增加3.21万元,增长15.99%,主要原因是在职人员增加2人,日常公用经费增加。公用经费用途主要包括日常办公费、水电气费支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。主要原因是我单位当年未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是我单位当年未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是2023年度本单位未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2023年度本单位未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数无增减,主要原因是2023年度本单位未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,主要是2023年度本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2023年度本单位未发生公务车购置费。较上年支出数无增减,主要原因是2023年度本单位未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.00万元,主要是2023年度本单位未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2023年度本单位未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减,主要原因是2023年度本单位未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.00万元,主要是2023年度本单位未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2023年度本单位未发生公务接待费。较上年支出数无增减,主要原因是2023年度本单位未发生公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.35万元,较上年决算数减少0.11万元,下降23.91%,主要原因是本年减少培训费用。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对4个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金80.9万元.
我单位对中央支持地方公共文化服务体系中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金45.28万元,评价得分100分,评价等次为优,该项目绩效完成情况整体较好。评价结果如下:
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
状态:业务审核已审 | ||||||||||
项目名称: |
中央支持地方公共文化服务体系中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项 |
项目编码: |
50023522T000002080610 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
017-云阳县文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室: |
017-教科文科 |
部门联系人: |
黄一泓 |
联系电话: |
55183307 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
238,046.71 |
452,769.75 |
452,769.75 |
|
|
| |||
其中:财政拨款 |
|
238,046.71 |
452,769.75 |
452,769.75 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
一般公共预算 |
|
238,046.71 |
452,769.75 |
452,769.75 |
100 |
|
| |||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
保证董家梁广播电视发射台无线调频广播正常运行。 |
保证董家梁广播电视发射台无线调频广播正常运行。 |
保证董家梁广播电视发射台无线调频广播正常运行。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
董家梁广播电视台无线调频广播播出中国之声广播节目时间 |
小时 |
≥ |
24 |
24 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
符合相关要求规定保障广播节目运行正常合格率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
保障人民群众及时收听收看广播节目 |
|
定性 |
稳定收看 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
保障我县广播电视发射台发射的广播节目能够使广大人民群众及时优质收听 |
|
定性 |
保持稳定 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
(二)部门绩效评价情况
部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
邱玲 023-55183307
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
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